Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940292 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 9/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 13.11.2019 | |
11940197 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 6/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940168 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 5/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940126 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 4/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940098 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 3/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940074 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 2/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhdnutie | 07.03.2019 | 18.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940040 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kulberta 2, Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 2/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940330 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 11/19 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940287 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 10/19 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 13.11.2019 | |
11940261 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 9/19 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940226 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 8/19 Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940183 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 7/19 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.06.2019 | 09.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940169 | Západosl. vod. spol. OZ Dunajská Streda Kračanská cesta 1233/, 929 01 D. Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 6/19 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940135 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | záloha na letný tábor pre 43 detí | 5 095,50 bez DPH |
Zmluva | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940326 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | strava a ubytovanie na 15 dní pre 15 detí počas zimných prázdnin | 4 702,50 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí zimnej akadémie | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940385 | PHASE RETAILB FOUR s.r.o 913 36 Selec 276 |
50177826 | rohová sedacia súprava | 2 353,40 vrátane DPH |
Obj. č. 50/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940207 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na júl | 2 136,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 15.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940173 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na jún | 2 248,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.06.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940137 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na máj | 2 440,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 14.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940104 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na apríl | 2 624,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 16.04.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn - záloha 4/19 VM | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940069 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na marec | 2 392,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940062 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 3/19 OM V. Meder | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940060 | OČKOLANDIA s.r.o Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | pobyt- jarný tábor pre 12 detí na 8 dní | 2 208,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/19 OM VM | 2 400,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940010 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555818, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 1/19 OM VM | 2 160,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.01.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
11940393 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 1/19 RD Gaštanový rad | 1 124,97 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 1 781,77 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 1 635,76 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940335 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 11/19 OM V. Meder | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940306 | Falco s.r.o Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava |
31396488 | kancelársky nábytok | 1 010,42 vrátane DPH |
Obj. č. 33/2019 | 18.10.2019 | 24.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940301 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 1 606,81 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.10.2019 | 18.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940283 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn-záloha 10/19 OM VM | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 13.11.2019 | |
11940275 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM, údržbársky materiál a oprava služ. vozidla PEUGEOT Expert | 1 179,54 bez DPH |
Rámcová zmluva | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 16.10.2019 | |
11940273 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky -skutočne odobratá strava | 1 372,48 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.09.2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940262 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 9/19 OM V. Meder | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940228 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn-záloha 8/19 V. Meder | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940186 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 7/19 OM V. Meder | 1 320,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 15.8.2019 |