Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940341 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok- mobil | 12,97 vrátane DPH |
Zmluva | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940342 | Fórum riaditeľov Bratislava |
účastnícky poplatok | 30,00 bez DPH |
12.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |||
11940343 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet a KTV pre RD | 148,50 vrátane DPH |
Zmluva | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940344 | DS - CAR s.r.o prevádzka: I. Gyurcsóa 6975/38, 929 01 D. Streda |
36233510 | oprava služ. vozidla ŠKODA Fábia | 550,60 vrátane DPH |
36/2019 | 11.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940345 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady RD B. Csaplára 10/19 | 85,75 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 13.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940346 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady RD Gaštanový rad 10/19 | 15,14 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 13.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940357 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady RD Športová ul. 10/19 | 105,48 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 13.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 1 635,76 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940349 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | stravné 10/19 | 89,59 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940350 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a mobilný internet | 45,49 vrátane DPH |
Zmluva | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940351 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP II. polrok 2019 | 600,00 bez DPH |
Zmluva | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940352 | Orange Slovensko s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok -mobil za obdobie 11-12/19 | 68,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940353 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM, údržbársky materiál a palivo do kosačky | 376,67 bez DPH |
Rámcová zmluva | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
11940368 | WebSupport s.r.o Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | za služby web stránky na rok 2020 | 35,92 vrátane DPH |
Zmluva | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940369 | Gyürösi Peter Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | demontáž, montáž a dodávka plynového regulátora | 130,50 bez DPH |
Zmluva | 27.11.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940370 | Nagy Viliam-Kominárstvo 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | oprava komína, výmena kom. vložky RD Športová | 160,00 bez DPH |
Obj. č. 39/2019 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940371 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940372 | Xepap, spol. s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 150,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.11.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940373 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 12/19 OM DS Nezábudková | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940374 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 12/19 DS Nezábudková | 13,50 vrátane DPH |
Zmluva | 03.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940375 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 12/19 OM DS Nezábudková a Vydrany | 511,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 03.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940376 | Szokolová Alžbeta TRILAK prev.: I.Gyurcsóa1880/323, 929 01 Dunajská Streda |
čistiace a hyg. potreby | 1059,66 vrátane DPH |
obj. č. 44/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | ||
11940377 | Doprava KÁLMÁN s.r.o 930 16 Vydrany 79 |
35851163 | preprava detí | 156,00 vrátane DPH |
Obj. č. 42/2019 | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940378 | SAMM Slovakia s.r.o Nádržná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50125605 | pneumatiky na PEUGEOT Expert | 455,36 vrátane DPH |
10.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | ||
11940379 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | skupinová a idividuálna supervízia | 165,00 bez DPH |
Obj. č. 41/2019 | 04.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940380 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 11/19 | 58,04 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940381 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 11/19 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940382 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 14,19 vrátane DPH |
Zmluva | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 1 781,77 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940384 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | vzdelávanie a konzultačná činnosť pre profesionálnych náhradných rodičov | 550,00 bez DPH |
Obj. č. 48/2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940385 | PHASE RETAILB FOUR s.r.o 913 36 Selec 276 |
50177826 | rohová sedacia súprava | 2 353,40 vrátane DPH |
Obj. č. 50/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940386 | Portal Slovakia Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborná literatúra | 319,81 vrátane DPH |
Obj. č. 45/2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940387 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre RD DS | 151,24 vrátane DPH |
Zmluva | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940388 | Xepap, spol. s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 346,99 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 46/2019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 |
11940389 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | zneškodnenie odpadu | 43,20 vrátane DPH |
12.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | ||
11940390 | ASPECT Line s.r.o Kukučinova 5515/39A, 929 01 D. Strreda |
36808741 | dodanie a montáž interierových žalúzií | 160,00 vrátane DPH |
Obj. č. 49/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940391 | Trojanová Klaudia Mgr. Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | psychodiagnostické vyšetrenie 3 zamestnancov | 185,00 bez DPH |
Obj.č. 43/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940392 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 11/19 RD B. Csaplára | 85,75 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940393 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 1/19 RD Gaštanový rad | 1 124,97 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
119400394 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 12/19 | 44,02 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 |