Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940070 | Petr Mrázek Nádržní 527, 281 44 Zásmuky ČR |
69639485 | biologické ošetrenie odpadových rúr- DS Nezábudková | 180,00 vrátane DPH |
Obj č . 7/2019 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940326 | OZ Nádej do života Riazanská 56, 831 02 Bratislava |
52204502 | strava a ubytovanie na 15 dní pre 15 detí počas zimných prázdnin | 4 702,50 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí zimnej akadémie | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940101 | JB Metalo s.r.o Okočská 3408, 932 01 Veľký Meder |
51803763 | údržbársky materiál | 295,57 vrátane DPH |
Obj. č.9/2019 | 11.04.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940135 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | záloha na letný tábor pre 43 detí | 5 095,50 bez DPH |
Zmluva | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940294 | KM Plus s.r.o Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta |
50801066 | oprava služ. vozidla - PEugeot | 908,22 vrátane DPH |
Obj. č. 28/2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | 13.11.2019 | |
11940398 | PREMIUM Insurance Campany Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
50659669 | poistenie na rok 2020 hnuteľného a nehnut. majetku DS Nezábudková | 465,83 bez DPH |
Zmluva | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940371 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940325 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Za výkon zodpovednej osoby 11/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940315 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 10/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2019 | 04.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940256 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 9/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2019 | 04.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940223 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 8/19. ochrana osobných údajov | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2019 | 08.08.20189 | 13.9.2019 | |
11940199 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb | 42,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940064 | Lorenc Pavol PhDr. Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | 3-dňové školenie na tému "Manažérske zručnosti..." | 126,00 bez DPH |
Obj.č. 3/2019 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940015 | Lorenc Pavol PhDr. Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | 3-dňové školenie | 126,00 bez DPH |
č.1/2019 zo dňa 07.01.2019 | 15.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
11940024 | PETKOV a Co Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
50430742 | sankčný poplatok | 63,23 bez DPH |
22.01.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | ||
11940385 | PHASE RETAILB FOUR s.r.o 913 36 Selec 276 |
50177826 | rohová sedacia súprava | 2 353,40 vrátane DPH |
Obj. č. 50/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940378 | SAMM Slovakia s.r.o Nádržná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50125605 | pneumatiky na PEUGEOT Expert | 455,36 vrátane DPH |
10.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | ||
11940383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky | 1 781,77 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 1 635,76 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940301 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 1 606,81 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.10.2019 | 18.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940273 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky -skutočne odobratá strava | 1 372,48 bez DPH |
Rámcová zmluva | 10.09.2019 | 27.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940207 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na júl | 2 136,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 15.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940173 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na jún | 2 248,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.06.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940137 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky na máj | 2 440,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 14.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940104 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na apríl | 2 624,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 16.04.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940069 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na marec | 2 392,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.03.2019 | 25.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940044 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky na február | 1 988,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940020 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky 1/19 | 1 976,00 bez DPH |
Rámcová zmluva | 12.01.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
11940269 | GROUP Stemmer- Kázmér Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda |
46543490 | rekonštrukcia bleskozvodu- Šamorín | 2649,12 vrátane DPH |
Obj. č. 24/2019 | 19.08.2019 | 20.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940389 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | zneškodnenie odpadu | 43,20 vrátane DPH |
12.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | ||
11940258 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | odvoz odpadu | 18,00 vrátane DPH |
05.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | ||
11940235 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | za zneškodnenie miešaného odpadu | 10,80 vrátane DPH |
08.08.2019 | 20.08.2019 | 13.9.2019 | ||
11940013 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | zneškodnenie miešaného odpadu 12/18 | 18,00 vrátane DPH |
16.01.2019 | 18.01.2019 | 15.2.2019 | ||
11940140 | I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o 930 13 Horné Mýto 110 |
46181113 | uverejnenie reklamy v HEIZER TV | 10,00 vrátane DPH |
16.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | ||
11940060 | OČKOLANDIA s.r.o Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | pobyt- jarný tábor pre 12 detí na 8 dní | 2 208,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 12.4.2019 | |
11940178 | Újhelyi Ferdinand Veľkoblahovská 906/8, 929 01 Dunajská Streda |
44162341 | revízna správa bleskozvodov objekt V. Meder a Šamorín | 385,00 bez DPH |
Obj. č. 19/2019 | 27.06.2019 | 01.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940351 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP II. polrok 2019 | 600,00 bez DPH |
Zmluva | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940206 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP na 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 01.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 |