Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940389 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | zneškodnenie odpadu | 43,20 vrátane DPH |
12.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | ||
11940013 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | zneškodnenie miešaného odpadu 12/18 | 18,00 vrátane DPH |
16.01.2019 | 18.01.2019 | 15.2.2019 | ||
11940135 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | záloha na letný tábor pre 43 detí | 5 095,50 bez DPH |
Zmluva | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 13.6.2019 | |
11940244 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda |
36081019 | zábezpeka na stravovanie pre 6 detí na šk. rok 2019/2020 | 180,00 bez DPH |
Dohoda | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940199 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb | 42,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940235 | TSM Veľký Meder s.r.o Nezábudková č. 1671/1, 9320 01 Veľký Meder |
46456201 | za zneškodnenie miešaného odpadu | 10,80 vrátane DPH |
08.08.2019 | 20.08.2019 | 13.9.2019 | ||
11940325 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Za výkon zodpovednej osoby 11/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940315 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 10/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.10.2019 | 04.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940368 | WebSupport s.r.o Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | za služby web stránky na rok 2020 | 35,92 vrátane DPH |
Zmluva | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940351 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP-OPP II. polrok 2019 | 600,00 bez DPH |
Zmluva | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 12.12.2019 | |
11940206 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP na 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 01.07.2019 | 22.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940103 | Marta Szücs Gál Ing. 930 14 Dolný Bar 183 |
43704247 | za služby BOZP a OPP I. Q/19 | 300,00 bez DPH |
Zmluva | 29.03.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940176 | Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9, Veľký Meder |
00305332 | za prenájom pozemkov II. Q/19 | 227,60 bez DPH |
Nájomná zmluva | 27.06.2019 | 01.07.2019 | 15.8.2019 | |
11940151 | Diagnostické centrum Slovinska 1 , 821 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt v mesaci apríl | 105,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 31.05.2019 | 03.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940313 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa júl-august/19 | 87,50 bez DPH |
Rozhodnutie | 02.10.2019 | 03.10.2019 | 14.11.2019 | |
11940296 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt dieťaťa 9/19 | 132,30 bez DPH |
Rozhodnutie | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 13.11.2019 | |
11940174 | Diagnostické centrum Slovinska 1 , 821 04 Bratislava |
31750338 | za pobyt 5/19 | 91,00 bez DPH |
Rozhodnutie | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940162 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn- záloha 6/19 OM DS Nezábudková, Šamorín a Vydrany | 716,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940120 | STUDIO PLUS TV-F Kováts Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
32305141 | za odvysielanie reklamy v KTV | 24,00 vrátane DPH |
06.05.2019 | 09.05.2019 | 11.6.2019 | ||
11940046 | ŠJ pri ZŠ ul.Gy. Szabóa, 929 01 Dunajská Streda |
02322757 | za obedy na mesiac február a marec pre 6 detí | 198,36 bez DPH |
Rozhodnutie | 20.02.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940119 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Školská ul. 936/1, 929 01 D. Streda |
02322757 | za obedy na máj pre 6 detí | 143,64 bez DPH |
Rozhodnutie | 25.04.2019 | 09.05.2019 | 11.6.2019 | |
11940158 | ŠJ pri ZŠ Gy. Szabóa Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda |
36081019 | za obedy na jún pre 6 detí | 116,28 bez DPH |
Rozhodnutie | 04.06.2019 | 07.06.2019 | 15.7.2019 | |
11940118 | DUEL-PRESS s.r.o Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava |
35722517 | za inzerciu | 90,00 vrátane DPH |
Obj. č. 10/2019 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 11.6.2019 | |
11940384 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | vzdelávanie a konzultačná činnosť pre profesionálnych náhradných rodičov | 550,00 bez DPH |
Obj. č. 48/2019 | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940041 | Obec- Vydrany- HODUS KOMUNAL s.r.o Vydrany 71 |
00228788 | vyúčtovanie za nájomné 2018 | 28,54 bez DPH |
Nájomná zmluva | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940222 | FAMIOR s.r.o 968 01 Nová Baňa 5036 |
51318440 | Vyúčtovanie za letný tábor pre detí | 4 884,50 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení LT | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940239 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za el. energiu 10/18-08/19 | 587,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.08.2019 | 22.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940042 | Beata nagyová Mgr. Kráľovičové Kračany 130 |
43060773 | vypracovanie oznamovacie povinnosti za znečistenie ovzdušia za rok 2018, - kotolňa V. Meder | 90,00 bez DPH |
Obj. č. 1/2019 | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
11940371 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 3.1.2020 | |
11940256 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 9/19 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.09.2019 | 04.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940223 | osobnyudaj.sk Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 8/19. ochrana osobných údajov | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2019 | 08.08.20189 | 13.9.2019 | |
11940221 | VALEUR s.r.o Múzejná 208/4, 929 01 D. Streda |
34119850 | vyhotovenie poštových poukážok | 90,00 vrátane DPH |
Obj.č. 22/2019 | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940108 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 921 04 Bratislava |
31750338 | výdavky spojené pobytom 3/19 | 73,50 bez DPH |
Rozhodnutie | 24.04.2019 | 26.04.2019 | 14.5.2019 | |
11940007 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, Dun. Streda |
36550949 | vodné, stočné-záloha 1/19 OM VM | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
11940259 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 9/19 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940261 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 9/19 OM Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | |
11940225 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 8/19 V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940226 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 8/19 Šamorín | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva | 02.08.2019 | 12.08.2019 | 13.9.2019 | |
11940184 | Západosl. vod. spoločnosť OZ Dun. Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 7/19 OM V. Meder | 526,00 vrátane DPH |
Zmluva | 19.06.2019 | 09.07.2019 | 15.8.2019 |