Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/2019 | Mgr. Hudeková Andrea Šafáriková 10, 917 08 Trnava |
37849263 | vzdelávanie a konzult. Činnosť 7.2 | 120 vrátane DPH |
01-29-19 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 22.3.2019 | |
31/2019 | Mgr. Hudeková Andrea Šafáriková 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervízia skup. A indiv. 29.1 | 204 vrátane DPH |
2 a 4/14.01.2019 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 22.3.2019 | |
13/2019 | Mesto Holíč Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč |
Poplatok za odpoda - I. časť | 417,36 vrátane DPH |
1620086514/30.01.2019 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 22.3.2019 | ||
216/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
194/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
174/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
163/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 05.09.2019 | 11.09.2019 | 19.11.2019 | |
144/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 3.9.2019 | |
128/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 7/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 3.9.2019 | |
104/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 12.6.2019 | |
73/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 5/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 09.05.2019 | 16.05.2019 | 12.6.2019 | |
52/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/2019 | 988,0599999999999 vrátane DPH |
P1380/2015 | 02.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
35/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 3/2019 | 988,0599999999999 vrátane DPH |
P1380/2015 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 22.3.2019 | |
22/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 2/2019 | 988,0599999999999 vrátane DPH |
P1380/2015 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 22.3.2019 | |
8/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtov. - nedoplatok 201 | 2046,01 vrátane DPH |
P1380/2015 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 22.3.2019 | |
1/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za január 2019 | 871,91 vrátane DPH |
P1380/2015 | 03.01.2019 | 10.01.2019 | 22.3.2019 | |
188/2019 | Libor RYBECKÝ - Servis APH Lúčky 7, 908 51 Holíč |
11839848 | revízia plynových kotlov 4ks | 140 vrátane DPH |
42/23.10.2019 | 25.10.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
170/2019 | Karol Bäuml - CHEMIKO Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | deratizácia priestorov CDR | 98,40000000000001 vrátane DPH |
39/13.09.2019 | 19.09.2019 | 24.09.2019 | 19.11.2019 | |
235/2019 | JALP, s.r.o. Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč |
47865571 | vianočné posedenie zamestnan. zo SF | 341,50 vrátane DPH |
56/10.12.2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | |
240/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 12/19 | 50,00 vrátane DPH |
7/1.5.2019-31.10.2020 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 10.1.2020 | |
214/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 11/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
192/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | web stránka za 10/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
173/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | web stránka za 9/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 01.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
157/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | web stránka za 8/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 02.09.2019 | 11.09.2019 | 19.11.2019 | |
143/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | Web stránka za 7/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | 3.9.2019 | |
125/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 6/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 3.9.2019 | |
98/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 5/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 12.6.2019 | |
67/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 4/2019 | 50 vrátane DPH |
14/29.03.2019 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 12.6.2019 | |
207/2019 | Ing. Sochna Miroslav Hodonínska 11, 908 21 Holíč |
30743222 | revízia plynovej kotolne | 150 vrátane DPH |
46/13.11.2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 18.12.2019 | |
239/2019 | Ing. František Baumgartner - FB-PROJEKT Vysoká 2, 908 51 Holíč |
37843419 | Projektová dokumentácia - balkóny | 900,00 vrátane DPH |
47/19.11.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 | |
42/2019 | Chemiko- Karol Bäuml Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | deratizácia priestorov CDR | 98,40000000000001 vrátane DPH |
11/06.03.2019 | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 22.3.2019 | |
41/2019 | Chemiko- Karol Bäuml Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | dezinsekcia - svrab na skup. | 572,4 vrátane DPH |
12/6.3.2019 | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 22.3.2019 | |
24/2019 | Chemiko- Karol Bäuml Fučíkova 1189/28, 908 51 Holíč |
35495545 | dezinsekcia na svrab na skupin. | 572,4 vrátane DPH |
8/6.1.2019 | 11.02.2019 | 25.02.2019 | 22.3.2019 | |
219/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 11/2019 | 1954,59 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
198/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 10/2019 | 2040,61 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 07.11.2019 | 20.11.2019 | 18.12.2019 | |
177/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 9/2019 | 1612,16 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
166/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 8/2019 | 1567,57 vrátane DPH |
14/25.06.2019 | 10.09.2019 | 24.09.2019 | 19.11.2019 | |
151/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 7/2019 | 1818,11 vrátane DPH |
59/12.02.2016 a 14/25.06.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | 3.9.2019 | |
97/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 489 ks | 1956,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 31.05.2019 | 05.06.2019 | 12.6.2019 | |
68/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 620 ks | 2480,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 12.6.2019 |