Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2019 | Slovnaft, a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM z 20.-31.8.2018 | 228,61 vrátane DPH |
5611853128 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 22.3.2019 | |
228/2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 260,24 vrátane DPH |
57/2.2.2016 | 44/24.10.2019 | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 |
201/2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 433,74 vrátane DPH |
57/2.2.2016 | 44/24.10.19 | 08.11.2019 | 29.11.2019 | 18.12.2019 |
97/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 489 ks | 1956,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 31.05.2019 | 05.06.2019 | 12.6.2019 | |
68/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 620 ks | 2480,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 12.6.2019 | |
50/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací poukaz 542 ks | 2168,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 13/29.03.2019 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 |
29/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovací pouk. 545 ks | 2180,00 vrátane DPH |
59/12.02.2016 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 22.3.2019 | |
151/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 7/2019 | 1818,11 vrátane DPH |
59/12.02.2016 a 14/25.06.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | 3.9.2019 | |
215/2019 | R.H. plus s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
36305839 | prenájom osoby pre zamestn. NP DEI III.-12/19 | 360 vrátane DPH |
6/01.05.2019 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
193/2019 | R.H. plus s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
36305839 | prenájom osoby pre zamestn. NP DEI III.-11/19 | 360 vrátane DPH |
6/01.05.2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
178/2019 | R.H. plus s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
36305839 | prenájom osoby pre zamestn. NP DEI III.-10/19 | 360 vrátane DPH |
6/01.05.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
159/2019 | R.H. plus s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
36305839 | prenájom osoby pre zamestn. NP DEI III.-9/19 | 360 vrátane DPH |
6/01.05.2019 | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 19.11.2019 | |
149/2019 | R.H. plus s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
36305839 | prenájom budovy pre zamestn. NP DEI III.-8/19 | 360 vrátane DPH |
6/01.05.2019 | 12.08.2019 | 15.08.2019 | 3.9.2019 | |
131/2019 | R.H. plus s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
36305839 | prenájom budovy pre zamestn. NP DEI III.-7.19 | 360 vrátane DPH |
6/01.05.2019 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 3.9.2019 | |
105/2019 | R.H. plus s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
36305839 | prenájom budovy v Senici pre zamestn. NP DEI III. | 360 vrátane DPH |
6/01.05.2019 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 12.6.2019 | |
75/2019 | R.H. plus s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
36305839 | prenájom budovy v Senici pre zamestn. NP DEI III. | 360 vrátane DPH |
6/01.05.2019 | 09.05.2019 | 16.05.2019 | 12.6.2019 | |
214/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 11/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
192/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | web stránka za 10/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
173/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | web stránka za 9/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 01.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 | |
157/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | web stránka za 8/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 02.09.2019 | 11.09.2019 | 19.11.2019 | |
143/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | Web stránka za 7/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | 3.9.2019 | |
125/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 6/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 3.9.2019 | |
98/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 5/2019 | 50 vrátane DPH |
7/01.05.2019-31.10.2020 | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 12.6.2019 | |
240/2019 | INSR Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 12/19 | 50,00 vrátane DPH |
7/1.5.2019-31.10.2020 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 10.1.2020 | |
238/2019 | COLONNADE Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice |
50013602 | Poistenie budovy od 01.01.-31.12.2020 | 425,76 vrátane DPH |
8-863-000834/01 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 | |
204/2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby, skartovací stroj | 915,79 vrátane DPH |
80/05.05.2017 | 43/24.10.19 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | 18.12.2019 |
95/2019 | UNIQA poisťovňa, a. s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava |
00653501 | havarijné poist. Fábie 2.8.19-2.8.2020 | 194,69 vrátane DPH |
8100023098 | 24.05.2019 | 05.06.2019 | 12.6.2019 | |
81/2019 | Union poisťovňa, a. s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava |
31322051 | zmluvné poistenie auta Felícia 3.7.2019-2.7.2020 | 74 vrátane DPH |
9/15.05.2019 | 16.05.2019 | 27.05.2019 | 12.6.2019 | |
51/2019 | Projekt do-ho-net Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 3/2019 | 50 vrátane DPH |
95/02.11.2017 | 01.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
49/2019 | Projekt do-ho-net Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | predĺženie platnosti domény DD | 50 vrátane DPH |
95/02.11.2017 | 27.03.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
30/2019 | Projekt do-ho-net Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | WEB stránka za 2/2019 | 50 vrátane DPH |
95/02.11.2017 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 22.3.2019 | |
16/2019 | Projekt do-ho-net Masarykova 450/112, 908 48 Kopčany |
42401283 | poplatok za WEB 1/2019 | 50 vrátane DPH |
95/02.11.2017 | 04.02.2019 | 13.02.2019 | 22.3.2019 | |
52/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/2019 | 988,0599999999999 vrátane DPH |
P1380/2015 | 02.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
35/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 3/2019 | 988,0599999999999 vrátane DPH |
P1380/2015 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 22.3.2019 | |
22/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 2/2019 | 988,0599999999999 vrátane DPH |
P1380/2015 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 22.3.2019 | |
8/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtov. - nedoplatok 201 | 2046,01 vrátane DPH |
P1380/2015 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 22.3.2019 | |
1/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za január 2019 | 871,91 vrátane DPH |
P1380/2015 | 03.01.2019 | 10.01.2019 | 22.3.2019 | |
216/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | |
194/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | |
174/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/2019 | 1297,57 vrátane DPH |
P3385/2019 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | 19.11.2019 |