Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940160 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 1616,94 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.7.2019 00:00:00 | 22.7.2019 | |
11940139 | Detská a ml.org. TIK TAK Tesárske Mlyňany |
37960644 | služby 3.8.-11.8.2019 CDR PN | 1410,72 bez DPH |
zmluva | 13.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940139 | Detská a ml.org. TIK TAK Tesárske Mlyňany |
37960644 | služby 3.8.-11.8.2019 CDR PN | 1410,72 bez DPH |
zmluva | 13.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940139 | Detská a ml.org. TIK TAK Tesárske Mlyňany |
37960644 | služby 3.8.-11.8.2019 CDR PN | 1410,72 bez DPH |
zmluva | 13.6.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940133 | Obč.združ. Bublina Bratislava |
42186021 | strava 11 detí 4.-15.8.19 nemožné možným St.Turá | 1341,12 bez DPH |
zmluva | 06.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940133 | Obč.združ. Bublina Bratislava |
42186021 | strava 11 detí 4.-15.8.19 nemožné možným St.Turá | 1341,12 bez DPH |
zmluva | 06.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940133 | Obč.združ. Bublina Bratislava |
42186021 | strava 11 detí 4.-15.8.19 nemožné možným St.Turá | 1341,12 bez DPH |
zmluva | 06.6.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940089 | Sorea, spol. s r.o. Bratislava |
31339204 | pobyt v hoteli Sorea Dumbier L.Ján 5.-9.8.2019 | 1245,64 bez DPH |
19/19 z 20.2.2019 | 25.4.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940089 | Sorea, spol. s r.o. Bratislava |
31339204 | pobyt v hoteli Sorea Dumbier L.Ján 5.-9.8.2019 | 1245,64 bez DPH |
19/19 z 20.2.2019 | 25.4.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940089 | Sorea, spol. s r.o. Bratislava |
31339204 | pobyt v hoteli Sorea Dumbier L.Ján 5.-9.8.2019 | 1245,64 bez DPH |
19/19 z 20.2.2019 | 25.4.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940143 | Nádej do života, OZ Bratislava |
52204502 | ubytovanie,... tábor 1.-12.7.2019 | 1231,20 bez DPH |
zmluva | 14.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940143 | Nádej do života, OZ Bratislava |
52204502 | ubytovanie,... tábor 1.-12.7.2019 | 1231,20 bez DPH |
zmluva | 14.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940143 | Nádej do života, OZ Bratislava |
52204502 | ubytovanie,... tábor 1.-12.7.2019 | 1231,20 bez DPH |
zmluva | 14.6.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940275 | Milan Pieš s.r.o. |
47694009 | oprava a výmena dverí | 1197,88 bez DPH |
22.11.2019 | 28.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940042.00 | GS EUROTHERM s.r.o. |
44402376 | prístrešky na Mierovej | 1100,00 vrátane DPH |
4/19 z 17.1.2019 | 04.3.2019 | 05.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940035.00 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | oprava FIAT Ducato -serv.prípad DED5526 | 955,16 vrátane DPH |
9/19 z 14.1.2019 | 12.2.2019 | 09.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940288 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | plyn 01.12.-31.12.2019 | 952,42 bez DPH |
03.12.2019 | 10.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940260 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | Plyn obdobie 1.11.-30.11.2019 | 952,42 bez DPH |
05.11.2019 | 13.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940229 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | plyn od 01.10.2019 do 31.10.2019 | 952,42 bez DPH |
07.10.2019 | 14.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940201 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | plyn od 01.09.2019 do 30.9.2019 | 952,42 bez DPH |
04.9.2019 | 05.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940175 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | plyn od 01.08.2019 do 31.8.2019 | 952,42 bez DPH |
06.8.2019 | 14.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940153 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.07.2019 do 31.7.2019 | 952,42 bez DPH |
P3411/2019 | 02.7.2019 | 04.07.2019 | 20.1.2020 | |
11940134 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.06.2019 do 30.6.2019 | 952,42 bez DPH |
P3411/2019 | 10.6.2019 | 17.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940099 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.05.2019 do 31.5.2019 | 952,42 bez DPH |
P3400/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940153 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.07.2019 do 31.7.2019 | 952,42 bez DPH |
P3411/2019 | 02.7.2019 | 04.7.2019 00:00:00 | 20.1.2020 | |
11940134 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.06.2019 do 30.6.2019 | 952,42 bez DPH |
P3411/2019 | 10.6.2019 | 17.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940099 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.05.2019 do 31.5.2019 | 952,42 bez DPH |
P3400/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940153 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.07.2019 do 31.7.2019 | 952,42 bez DPH |
P3411/2019 | 02.7.2019 | 04.7.2019 00:00:00 | 22.7.2019 | |
11940134 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.06.2019 do 30.6.2019 | 952,42 bez DPH |
P3411/2019 | 10.6.2019 | 17.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940099 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.05.2019 do 31.5.2019 | 952,42 bez DPH |
P3400/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940109 | Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
36252484 | vodné stočné | 946,63 bez DPH |
116/01/PY/DeD | 13.5.2019 | 21.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940109 | Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
36252484 | vodné stočné | 946,63 bez DPH |
116/01/PY/DeD | 13.5.2019 | 21.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940109 | Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
36252484 | vodné stočné | 946,63 bez DPH |
116/01/PY/DeD | 13.5.2019 | 21.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940165 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 942,88 bez DPH |
09.7.2019 | 20.1.2020 | |||
11940165 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 942,88 bez DPH |
09.7.2019 | 20.1.2020 | |||
11940165 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 942,88 bez DPH |
09.7.2019 | 22.7.2019 | |||
11940205 | Alza.sk |
27082440 | mobilný telefón | 912,99 bez DPH |
09.9.2019 | 10.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940132 | Obč.združ. Bublina Bratislava |
42186021 | strava 11 detí 4.-15.8.19 nemožné možným St.Turá | 889,68 bez DPH |
zmluva | 06.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940132 | Obč.združ. Bublina Bratislava |
42186021 | strava 11 detí 4.-15.8.19 nemožné možným St.Turá | 889,68 bez DPH |
zmluva | 06.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940132 | Obč.združ. Bublina Bratislava |
42186021 | strava 11 detí 4.-15.8.19 nemožné možným St.Turá | 889,68 bez DPH |
zmluva | 06.6.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 |