Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940108 | JADRAN travel SK s.r.o. Košice |
48068012 | medz.konf. v Chorvátsku Pažíková Stachurová | 440,00 bez DPH |
41/19 z 02.5.2016 | 13.5.2019 | 16.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940275 | Milan Pieš s.r.o. |
47694009 | oprava a výmena dverí | 1197,88 bez DPH |
22.11.2019 | 28.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940120 | Baumi s.r.o. Piešťany |
47610786 | vyúčtovanie bytu za rok 2019 | 152,49 bez DPH |
dobropis | 01.5.2019 | 20.1.2020 | ||
11940120 | Baumi s.r.o. Piešťany |
47610786 | vyúčtovanie bytu za rok 2019 | 152,49 bez DPH |
dobropis | 01.5.2019 | 20.1.2020 | ||
11940120 | Baumi s.r.o. Piešťany |
47610786 | vyúčtovanie bytu za rok 2019 | 152,49 bez DPH |
dobropis | 01.5.2019 | 22.7.2019 | ||
11940270 | AQUAPERI Peter Svitok |
47110368 | Oprava kúrenia | 2029,47 bez DPH |
19.11.2019 | 21.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940253 | AQUAPERI Peter Svitok |
47110368 | Výmena radiátorov | 599,02 bez DPH |
04.11.2019 | 07.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940241 | AQUAPERI Peter Svitok |
47110368 | oprava plynových ventelov a prívodných hadíc | 136,00 bez DPH |
11.10.2019 | 17.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940294 | GGFS s.r.o. |
47079690 | el.str.lístky | 3451,13 bez DPH |
05.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940263 | GGFS s.r.o. |
47079690 | stravné lístky | 2259,68 bez DPH |
07.11.2019 | 04.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940233 | GGFS s.r.o. |
47079690 | stravné lístky | 1898,34 bez DPH |
08.10.2019 | 17.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940208 | GGFS s.r.o. |
47079690 | odobrané stravné poukážky | 1696,88 bez DPH |
10.9.2019 | 26.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940188 | GGFS s.r.o. |
47079690 | stravné poukážky | 1965,32 bez DPH |
13.8.2019 | 19.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940140 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2704,00 bez DPH |
56/19 z 10.6.2019 | 13.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940104 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 57,00 bez DPH |
45/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2640,00 bez DPH |
44/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940072 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2200,20 bez DPH |
31/19 z 9.4.2019 | 09.4.2019 | 03.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940140 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2704,00 bez DPH |
56/19 z 10.6.2019 | 13.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940104 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 57,00 bez DPH |
45/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2640,00 bez DPH |
44/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940072 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2200,20 bez DPH |
31/19 z 9.4.2019 | 09.4.2019 | 03.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940140 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2704,00 bez DPH |
56/19 z 10.6.2019 | 13.6.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940104 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 57,00 bez DPH |
45/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2640,00 bez DPH |
44/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940072 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2200,20 bez DPH |
31/19 z 9.4.2019 | 09.4.2019 | 03.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940049.00 | GGFS s.r.o. |
47079690 | stravné poukážky | 2207,80 vrátane DPH |
áno | 21/19 z 8.3.2019 | 07.3.2019 | 25.03.2019 | 15.3.2019 |
11940033.00 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1941,80 vrátane DPH |
14/19 z 8.2.2019 | 11.2.2019 | 10.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940011.00 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2211,60 vrátane DPH |
2919 z 9.1.2019 | 09.1.2019 | 08.02.2019 | 15.3.2019 | |
11940060 | TOPSET Solutions s.r.o. Stupava |
46919805 | aktualizácia programov | 144,00 bez DPH |
tz2017-01-24mg2 | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940059 | TOPSET Solutions s.r.o. Stupava |
46919805 | správa dát a portálu | 72,00 bez DPH |
tz2017-01-24mg2 | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940060 | TOPSET Solutions s.r.o. Stupava |
46919805 | aktualizácia programov | 144,00 bez DPH |
tz2017-01-24mg2 | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940059 | TOPSET Solutions s.r.o. Stupava |
46919805 | správa dát a portálu | 72,00 bez DPH |
tz2017-01-24mg2 | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940060 | TOPSET Solutions s.r.o. Stupava |
46919805 | aktualizácia programov | 144,00 bez DPH |
tz2017-01-24mg2 | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 22.7.2019 | |
11940059 | TOPSET Solutions s.r.o. Stupava |
46919805 | správa dát a portálu | 72,00 bez DPH |
tz2017-01-24mg2 | 02.4.2019 | 09.04.2019 | 22.7.2019 | |
11940215 | LPšport, s.r.o. |
46446842 | vybavenie údržbárskej dielne | 2079,00 bez DPH |
20.9.2019 | 26.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940178 | LPšport, s.r.o. |
46446842 | futbalové dresy na medhzištátny futbalový turnaj | 696,00 bez DPH |
09.8.2019 | 12.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940216 | Pavol Doktor-Nábytok PARAMA |
46250255 | nábytok do bytov | 6802,50 bez DPH |
23.9.2019 | 24.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940297 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | servisné služby 11/19 | 59,70 bez DPH |
06.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940290 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | servisná prehliadka Passat PN 726 DF | 316,14 bez DPH |
04.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940282 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | prezutie pneumatík Škoda Roomster | 21,60 bez DPH |
29.11.2019 | 10.12.2019 | 20.1.2020 |