Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940150 | SOLTEC Piešťany |
35916893 | USB Kľúče a inštalácia tlačiarní | 106,20 bez DPH |
63/19 z 19.6.2019 | 28.6.2019 | 04.7.2019 00:00:00 | 22.7.2019 | |
11940123 | SOLTEC Piešťany |
35916893 | USB Kľúče a inštalácia tlačiarní | 64,63 bez DPH |
34/19 z 24.4.2019 | 31.5.2019 | 05.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940283 | Úsmev ako dar |
17316537 | účastn.poplatok DDP - Máčalová Kristína 1.časť | 525,00 bez DPH |
29.11.2019 | 04.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940143 | Nádej do života, OZ Bratislava |
52204502 | ubytovanie,... tábor 1.-12.7.2019 | 1231,20 bez DPH |
zmluva | 14.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940143 | Nádej do života, OZ Bratislava |
52204502 | ubytovanie,... tábor 1.-12.7.2019 | 1231,20 bez DPH |
zmluva | 14.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940143 | Nádej do života, OZ Bratislava |
52204502 | ubytovanie,... tábor 1.-12.7.2019 | 1231,20 bez DPH |
zmluva | 14.6.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940292 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 858,34 bez DPH |
04.12.2019 | 23.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940165 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 942,88 bez DPH |
09.7.2019 | 20.1.2020 | |||
11940164 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 70,56 bez DPH |
09.7.2019 | 20.1.2020 | |||
11940080 | Region press, s.r.o. Trnava |
36252417 | tonery | 397,20 bez DPH |
č.33/19 z 12.-4.2019 | 15.4.2019 | 24.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940165 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 942,88 bez DPH |
09.7.2019 | 20.1.2020 | |||
11940164 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 70,56 bez DPH |
09.7.2019 | 20.1.2020 | |||
11940080 | Region press, s.r.o. Trnava |
36252417 | tonery | 397,20 bez DPH |
č.33/19 z 12.-4.2019 | 15.4.2019 | 24.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940165 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 942,88 bez DPH |
09.7.2019 | 22.7.2019 | |||
11940164 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 70,56 bez DPH |
09.7.2019 | 22.7.2019 | |||
11940080 | Region press, s.r.o. Trnava |
36252417 | tonery | 397,20 bez DPH |
č.33/19 z 12.-4.2019 | 15.4.2019 | 24.04.2019 | 22.7.2019 | |
11940170 | Slovenská pošta, a.s. |
36631124 | Tlačiarenské služby (šeky) | 8,87 bez DPH |
22.7.2019 | 06.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940021.00 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby - poštové poukážky | 8,87 vrátane DPH |
1/19 z 7.1.2019 | 29.1.2019 | 04.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940206 | T-Com |
35763469 | telekomunikačné služby | 156,50 bez DPH |
09.9.2019 | 16.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940177 | T-Com |
35763469 | telekomunikačné služby | 159,91 bez DPH |
07.8.2019 | 14.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940163 | T-Com |
35763469 | telekomunikačné služby | 159,91 bez DPH |
08.7.2019 | 20.1.2020 | |||
11940130 | T-Com |
35763469 | telekomunikačné služby | 155,47 bez DPH |
2029264388 | 06.6.2019 | 17.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940100 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 142,12 bez DPH |
2029264388.00 | 06.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940075 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 139,12 bez DPH |
2029264388.00 | 10.4.2019 | 24.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940163 | T-Com |
35763469 | telekomunikačné služby | 159,91 bez DPH |
08.7.2019 | 20.1.2020 | |||
11940130 | T-Com |
35763469 | telekomunikačné služby | 155,47 bez DPH |
2029264388 | 06.6.2019 | 17.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940100 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 142,12 bez DPH |
2029264388.00 | 06.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940075 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 139,12 bez DPH |
2029264388.00 | 10.4.2019 | 24.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940163 | T-Com |
35763469 | telekomunikačné služby | 159,91 bez DPH |
08.7.2019 | 22.7.2019 | |||
11940130 | T-Com |
35763469 | telekomunikačné služby | 155,47 bez DPH |
2029264388 | 06.6.2019 | 17.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940100 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 142,12 bez DPH |
2029264388.00 | 06.5.2019 | 16.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940075 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 139,12 bez DPH |
2029264388.00 | 10.4.2019 | 24.04.2019 | 22.7.2019 | |
11940047.00 | T-Com |
35763469 | telekomunikačné služby | 139,12 vrátane DPH |
2029264388 | 06.3.2019 | 25.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940028.00 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 139,12 vrátane DPH |
2029264388 | 04.2.2019 | 25.02.2019 | 15.3.2019 | |
11940008.00 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 139,12 vrátane DPH |
9916938121-3 | 08.1.2019 | 24.01.2019 | 15.3.2019 | |
11940161 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 3063,06 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.07.2019 | 20.1.2020 | |
11940160 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 1616,94 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.07.2019 | 20.1.2020 | |
11940161 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 3063,06 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.7.2019 00:00:00 | 20.1.2020 | |
11940160 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 1616,94 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.7.2019 00:00:00 | 20.1.2020 | |
11940161 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 3063,06 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.7.2019 00:00:00 | 22.7.2019 |