Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940062 | Špec.lieč.ústav Marína, š.p. Kováčová |
00165476 | ústavná kupeľ.liečba Rigo | 47,60 bez DPH |
22/19 z 26.3.2019 | 02.4.2019 | 11.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940062 | Špec.lieč.ústav Marína, š.p. Kováčová |
00165476 | ústavná kupeľ.liečba Rigo | 47,60 bez DPH |
22/19 z 26.3.2019 | 02.4.2019 | 11.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940062 | Špec.lieč.ústav Marína, š.p. Kováčová |
00165476 | ústavná kupeľ.liečba Rigo | 47,60 bez DPH |
22/19 z 26.3.2019 | 02.4.2019 | 11.04.2019 | 22.7.2019 | |
11940049.00 | GGFS s.r.o. |
47079690 | stravné poukážky | 2207,80 vrátane DPH |
áno | 21/19 z 8.3.2019 | 07.3.2019 | 25.03.2019 | 15.3.2019 |
11940054 | Urban BP servis s.r.o. Trebatice |
43913148 | školenie vodičov ref.voz. podľa vyhlášky 208/1991 | 108,00 bez DPH |
20/19 z 1.3.2019 | 25.3.2019 | 03.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940054 | Urban BP servis s.r.o. Trebatice |
43913148 | školenie vodičov ref.voz. podľa vyhlášky 208/1991 | 108,00 bez DPH |
20/19 z 1.3.2019 | 25.3.2019 | 03.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940054 | Urban BP servis s.r.o. Trebatice |
43913148 | školenie vodičov ref.voz. podľa vyhlášky 208/1991 | 108,00 bez DPH |
20/19 z 1.3.2019 | 25.3.2019 | 03.04.2019 | 22.7.2019 | |
11940089 | Sorea, spol. s r.o. Bratislava |
31339204 | pobyt v hoteli Sorea Dumbier L.Ján 5.-9.8.2019 | 1245,64 bez DPH |
19/19 z 20.2.2019 | 25.4.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940089 | Sorea, spol. s r.o. Bratislava |
31339204 | pobyt v hoteli Sorea Dumbier L.Ján 5.-9.8.2019 | 1245,64 bez DPH |
19/19 z 20.2.2019 | 25.4.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940089 | Sorea, spol. s r.o. Bratislava |
31339204 | pobyt v hoteli Sorea Dumbier L.Ján 5.-9.8.2019 | 1245,64 bez DPH |
19/19 z 20.2.2019 | 25.4.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940043.00 | Stanislav Šeller |
45946558 | oprava elektriky do TM | 183,50 vrátane DPH |
18/19 z 20.2.2019 | 05.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940044.00 | ECOKLIMA s.r.o. |
48097781 | profylaktický servis na klim.zariadeniach | 252,00 vrátane DPH |
17/19 z 20.2.2019 | 05.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940053.00 | VanDoor s.r.o. |
44778163 | Mierová ul. dvere do kúpelne | 339,96 vrátane DPH |
16/19 Z 12.2.2019 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940034.00 | VEMA, s.r.o. Bratislava |
31355374 | školenie, Cloud,terminály | 780,00 vrátane DPH |
15/19 z 8.2.2019 | 11.2.2019 | 13.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940033.00 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1941,80 vrátane DPH |
14/19 z 8.2.2019 | 11.2.2019 | 10.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940004.00 | Pavol Táborský a spol. Veľké Orvište |
14104199 | potraviny | 63,80 vrátane DPH |
136/18 z 7.12.2018 | 07.1.2019 | 14.01.2019 | 15.3.2019 | |
11940032.00 | FILSON Slovakia s.r.o. Dechtice |
48157716 | materiál do aut | 122,27 vrátane DPH |
13/19 z 5.2.2019 | 08.2.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940037.00 | Marián Šupa |
11906022 | servis kosačky | 67,01 bez DPH |
11/19 z 5.2.2019 | 13.2.2019 | 05.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940027.00 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | prezutie Mazda 323 | 21,60 vrátane DPH |
10/19 z 23.1.2019 | 04.2.2019 | 01.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940021.00 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby - poštové poukážky | 8,87 vrátane DPH |
1/19 z 7.1.2019 | 29.1.2019 | 04.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940309 | Bobek Ján |
33699992 | el.prehliadky | 123,20 bez DPH |
19.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940308 | Obč.združ. Bublina |
42186021 | Silvestovský lyžovačkový pobyt | 1750,00 bez DPH |
19.12.2019 | 30.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940307 | Cyril Švík - oprava plyn.zar. |
34666796 | kontrola a čistenie plynových kotlov | 351,60 bez DPH |
18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940306 | KIA Motors-Cars IQ, spol.s.r.o |
36227366 | odťah Mazdy PN 531DE | 36,00 bez DPH |
18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940305 | Domoss Technika, a.s. |
36228389 | vzájomné započítanie (spojovací kus k pračke a suš | 41,00 bez DPH |
16.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940304 | ADELI medical center |
35850655 | neurorehabilitačný program pre 6 detí | 3000,00 bez DPH |
12.12.2019 | 13.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940303 | Nádej do života, OZ |
52204502 | tábor od 20.12.-27.12.2019 | 668,80 bez DPH |
12.12.2019 | 12.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940302 | GRAND ROYAL |
31414150 | materiál | 99,96 bez DPH |
11.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940301 | T-Com |
35763469 | mobilný internet | 0,40 bez DPH |
11.12.2019 | 13.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940300 | T-Com |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 118,01 bez DPH |
09.12.2019 | 13.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940299 | Domoss Technika, a.s. |
36228389 | chladnička | 255,00 bez DPH |
09.12.2019 | 11.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940298 | Alza.sk |
27082440 | alkotester | 593,17 bez DPH |
09.12.2019 | 11.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940297 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | servisné služby 11/19 | 59,70 bez DPH |
06.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940296 | LVS Čakany |
00014478 | Lakatoš 12/82019 | 11,22 bez DPH |
05.12.2019 | 10.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940295 | LVS Čakany |
00014478 | stravné Lakatoš 12/82019 | 50,64 bez DPH |
05.12.2019 | 10.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940294 | GGFS s.r.o. |
47079690 | el.str.lístky | 3451,13 bez DPH |
05.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940293 | Reedukačné centrum Sološnica |
00500798 | strava Šarkozi Andrej | 137,40 bez DPH |
05.12.2019 | 10.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940292 | Pergamon spol.s r.o. |
31327681 | tonery | 858,34 bez DPH |
04.12.2019 | 23.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940291 | Branislav Turan, život a zdrav |
40765938 | knihy podľa výberu | 78,50 bez DPH |
04.12.2019 | 10.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940290 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | servisná prehliadka Passat PN 726 DF | 316,14 bez DPH |
04.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 |