Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940168 | Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 | zrážková voda | 103,01 bez DPH |
15.7.2019 | 23.07.2019 | 20.1.2020 | ||
11940168 | Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 | zrážková voda | 103,01 bez DPH |
15.7.2019 | 20.1.2020 | |||
11940168 | Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 | zrážková voda | 103,01 bez DPH |
15.7.2019 | 22.7.2019 | |||
11940242 | Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 | zrážková voda | 104,14 bez DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940079 | Reedukačné centrum Zl.Moravce Zlaté Moravce |
00163295 | strava za Lázárová Rozalinda | 104,16 bez DPH |
uznesenie | 15.4.2019 | 24.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940079 | Reedukačné centrum Zl.Moravce Zlaté Moravce |
00163295 | strava za Lázárová Rozalinda | 104,16 bez DPH |
uznesenie | 15.4.2019 | 24.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940079 | Reedukačné centrum Zl.Moravce Zlaté Moravce |
00163295 | strava za Lázárová Rozalinda | 104,16 bez DPH |
uznesenie | 15.4.2019 | 24.04.2019 | 22.7.2019 | |
11940150 | SOLTEC Piešťany |
35916893 | USB Kľúče a inštalácia tlačiarní | 106,20 bez DPH |
63/19 z 19.6.2019 | 28.6.2019 | 04.07.2019 | 20.1.2020 | |
11940150 | SOLTEC Piešťany |
35916893 | USB Kľúče a inštalácia tlačiarní | 106,20 bez DPH |
63/19 z 19.6.2019 | 28.6.2019 | 04.7.2019 00:00:00 | 20.1.2020 | |
11940150 | SOLTEC Piešťany |
35916893 | USB Kľúče a inštalácia tlačiarní | 106,20 bez DPH |
63/19 z 19.6.2019 | 28.6.2019 | 04.7.2019 00:00:00 | 22.7.2019 | |
11940265 | LVS Čakany |
00014478 | Lakatoš -november 2019 | 108,92 bez DPH |
13.11.2019 | 21.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940054 | Urban BP servis s.r.o. Trebatice |
43913148 | školenie vodičov ref.voz. podľa vyhlášky 208/1991 | 108,00 bez DPH |
20/19 z 1.3.2019 | 25.3.2019 | 03.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940054 | Urban BP servis s.r.o. Trebatice |
43913148 | školenie vodičov ref.voz. podľa vyhlášky 208/1991 | 108,00 bez DPH |
20/19 z 1.3.2019 | 25.3.2019 | 03.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940054 | Urban BP servis s.r.o. Trebatice |
43913148 | školenie vodičov ref.voz. podľa vyhlášky 208/1991 | 108,00 bez DPH |
20/19 z 1.3.2019 | 25.3.2019 | 03.04.2019 | 22.7.2019 | |
11940264 | FILSON Slovakia s.r.o. |
48157716 | materiál do aut | 111,06 bez DPH |
13.11.2019 | 21.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940223 | Verlag Dashofer, s.r.o. |
35730129 | Online knižnica 9.-12.2019 | 111,86 bez DPH |
01.10.2019 | 04.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940172 | Orange Slovensko |
00356270 | mobily kancelárie + NP DEI | 113,99 bez DPH |
25.7.2019 | 14.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940300 | T-Com |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 118,01 bez DPH |
09.12.2019 | 13.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940196 | Orange Slovensko |
00356270 | mobily kancelárie + NP DEI | 119,45 bez DPH |
27.8.2019 | 17.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940017.00 | Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o Bratislava |
35908718 | KULIFERDO - zošity | 119,20 vrátane DPH |
3/19 z 15.1.2019 | 22.1.2019 | 01.02.2019 | 15.3.2019 | |
11940284 | Cyril Švík - oprava plyn.zar. |
34666796 | spustenie kotla Protherm + montáž termostat | 120,00 bez DPH |
28.11.2019 | 04.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940245 | AD AUTO s.r.o. |
43854621 | odťah mot.vozidla MAZDA 323 | 120,00 bez DPH |
17.10.2019 | 24.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940225 | Jozef Sabo |
33496374 | odborná prehliadka tlakových nádob | 120,00 bez DPH |
02.10.2019 | 04.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940129 | LIFE consult - Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 120,00 bez DPH |
53/19 z 4.6.2019 | 05.6.2019 | 10.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940129 | LIFE consult - Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 120,00 bez DPH |
53/19 z 4.6.2019 | 05.6.2019 | 10.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940129 | LIFE consult - Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 120,00 bez DPH |
53/19 z 4.6.2019 | 05.6.2019 | 10.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940261 | T-Com |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 121,21 bez DPH |
06.11.2019 | 13.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940218 | Orange Slovensko |
00356270 | mobily kancelárie + NP DEI | 121,13 bez DPH |
01.10.2019 | 13.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940032.00 | FILSON Slovakia s.r.o. Dechtice |
48157716 | materiál do aut | 122,27 vrátane DPH |
13/19 z 5.2.2019 | 08.2.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940309 | Bobek Ján |
33699992 | el.prehliadky | 123,20 bez DPH |
19.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940192 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | Roomster STK+EK | 126,00 bez DPH |
22.8.2019 | 16.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940193 | SOLTEC |
35916893 | Windiws home | 128,04 bez DPH |
20.8.2019 | 28.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940189 | MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 | kancelárska stolička | 128,77 bez DPH |
13.8.2019 | 19.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940116 | LIFE consult - Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 129,00 bez DPH |
49/19 z 20.5.2019 | 22.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940116 | LIFE consult - Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 129,00 bez DPH |
49/19 z 20.5.2019 | 22.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940116 | LIFE consult - Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 129,00 bez DPH |
49/19 z 20.5.2019 | 22.5.2019 | 31.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940071 | Reedukačné centrum Sološnica Sološnica |
00500798 | strava za Andrea Šarkoziho | 133,38 bez DPH |
uznesenie | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940071 | Reedukačné centrum Sološnica Sološnica |
00500798 | strava za Andrea Šarkoziho | 133,38 bez DPH |
uznesenie | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 20.1.2020 | |
11940071 | Reedukačné centrum Sološnica Sološnica |
00500798 | strava za Andrea Šarkoziho | 133,38 bez DPH |
uznesenie | 08.4.2019 | 15.04.2019 | 22.7.2019 | |
11940241 | AQUAPERI Peter Svitok |
47110368 | oprava plynových ventelov a prívodných hadíc | 136,00 bez DPH |
11.10.2019 | 17.10.2019 | 20.1.2020 |