Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940105 | T-Com Bratislava |
35763469 | mobilný internet Sasinkova | 11,99 bez DPH |
9916938122.00 | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940104 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 57,00 bez DPH |
45/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2640,00 bez DPH |
44/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940105 | T-Com Bratislava |
35763469 | mobilný internet Sasinkova | 11,99 bez DPH |
9916938122.00 | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940104 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 57,00 bez DPH |
45/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2640,00 bez DPH |
44/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940105 | T-Com Bratislava |
35763469 | mobilný internet Sasinkova | 11,99 bez DPH |
9916938122.00 | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940104 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 57,00 bez DPH |
45/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2640,00 bez DPH |
44/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940102 | FINAL - CDBratislava, spol.s r Partizánske |
45960470 | servisné služby 4/19 | 59,70 bez DPH |
2016/OVS/2016 | 09.5.2019 | 21.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940101 | ARAVER, a.s. Trenčín Trenčín |
00679291 | vyváženie kollies Passat | 41,28 bez DPH |
43/19 z 9.5.2019 | 09.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940102 | FINAL - CDBratislava, spol.s r Partizánske |
45960470 | servisné služby 4/19 | 59,70 bez DPH |
2016/OVS/2016 | 09.5.2019 | 21.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940101 | ARAVER, a.s. Trenčín Trenčín |
00679291 | vyváženie kollies Passat | 41,28 bez DPH |
43/19 z 9.5.2019 | 09.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940102 | FINAL - CDBratislava, spol.s r Partizánske |
45960470 | servisné služby 4/19 | 59,70 bez DPH |
2016/OVS/2016 | 09.5.2019 | 21.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940101 | ARAVER, a.s. Trenčín Trenčín |
00679291 | vyváženie kollies Passat | 41,28 bez DPH |
43/19 z 9.5.2019 | 09.5.2019 | 16.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940100 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 142,12 bez DPH |
2029264388.00 | 06.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940099 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.05.2019 do 31.5.2019 | 952,42 bez DPH |
P3400/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940098 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | elektrina Sasinkova,Mierová,byt - 5/19 | 408,76 bez DPH |
1094VP_ZSE/2018E | 06.5.2019 | 21.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940097 | Diners Club International Bratislava |
35757086 | PHM,ubytovanie,vrecia,PHM kosačka | 484,41 bez DPH |
Diners | 06.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940100 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 142,12 bez DPH |
2029264388.00 | 06.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940099 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.05.2019 do 31.5.2019 | 952,42 bez DPH |
P3400/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940098 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | elektrina Sasinkova,Mierová,byt - 5/19 | 408,76 bez DPH |
1094VP_ZSE/2018E | 06.5.2019 | 21.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940097 | Diners Club International Bratislava |
35757086 | PHM,ubytovanie,vrecia,PHM kosačka | 484,41 bez DPH |
Diners | 06.5.2019 | 16.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940100 | T-Com Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 142,12 bez DPH |
2029264388.00 | 06.5.2019 | 16.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940099 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | plyn od 01.05.2019 do 31.5.2019 | 952,42 bez DPH |
P3400/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940098 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | elektrina Sasinkova,Mierová,byt - 5/19 | 408,76 bez DPH |
1094VP_ZSE/2018E | 06.5.2019 | 21.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940097 | Diners Club International Bratislava |
35757086 | PHM,ubytovanie,vrecia,PHM kosačka | 484,41 bez DPH |
Diners | 06.5.2019 | 16.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940096 | LIFE consult - Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 159,00 bez DPH |
39/19 z 02.5.2019 | 02.5.2019 | 13.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940096 | LIFE consult - Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 159,00 bez DPH |
39/19 z 02.5.2019 | 02.5.2019 | 13.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940096 | LIFE consult - Kollárovič Komárno |
41261097 | supervízia | 159,00 bez DPH |
39/19 z 02.5.2019 | 02.5.2019 | 13.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940120 | Baumi s.r.o. Piešťany |
47610786 | vyúčtovanie bytu za rok 2019 | 152,49 bez DPH |
dobropis | 01.5.2019 | 20.1.2020 | ||
11940095 | osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 05/19 | 36,00 bez DPH |
ZO/2018A16680-1o | 01.5.2019 | 03.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940094 | REAL SERVISE SLOVAKIA Bratislava |
43933149 | jarná deratizácia | 80,00 bez DPH |
37/19 z 24.4.2019 | 01.5.2019 | 03.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940120 | Baumi s.r.o. Piešťany |
47610786 | vyúčtovanie bytu za rok 2019 | 152,49 bez DPH |
dobropis | 01.5.2019 | 20.1.2020 | ||
11940095 | osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 05/19 | 36,00 bez DPH |
ZO/2018A16680-1o | 01.5.2019 | 03.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940094 | REAL SERVISE SLOVAKIA Bratislava |
43933149 | jarná deratizácia | 80,00 bez DPH |
37/19 z 24.4.2019 | 01.5.2019 | 03.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940120 | Baumi s.r.o. Piešťany |
47610786 | vyúčtovanie bytu za rok 2019 | 152,49 bez DPH |
dobropis | 01.5.2019 | 22.7.2019 | ||
11940095 | osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 05/19 | 36,00 bez DPH |
ZO/2018A16680-1o | 01.5.2019 | 03.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940094 | REAL SERVISE SLOVAKIA Bratislava |
43933149 | jarná deratizácia | 80,00 bez DPH |
37/19 z 24.4.2019 | 01.5.2019 | 03.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940093 | SOLTEC Piešťany |
35916893 | montáž sieťovej kabeláže, konfigurácia | 690,00 bez DPH |
32/19 z 11.4.2019 | 29.4.2019 | 13.05.2019 | 20.1.2020 |