Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940255 | BCF s.r.o. |
36597007 | Preplatok elektrina - vyčtovanie | -198,47 bez DPH |
04.11.2019 | 19.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940257 | BCF s.r.o. |
36597007 | Preplatok za elektrinu Mierová | -700,62 bez DPH |
04.11.2019 | 19.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940216 | Pavol Doktor-Nábytok PARAMA |
46250255 | nábytok do bytov | 6802,50 bez DPH |
23.9.2019 | 24.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940285 | Presmon - Michal Masár |
52191052 | záhradný altánok | 4950,00 bez DPH |
27.11.2019 | 20.1.2020 | |||
11940294 | GGFS s.r.o. |
47079690 | el.str.lístky | 3451,13 bez DPH |
05.12.2019 | 20.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940161 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 3063,06 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.07.2019 | 20.1.2020 | |
11940161 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 3063,06 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.7.2019 00:00:00 | 20.1.2020 | |
11940161 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 3063,06 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.7.2019 00:00:00 | 22.7.2019 | |
11940304 | ADELI medical center |
35850655 | neurorehabilitačný program pre 6 detí | 3000,00 bez DPH |
12.12.2019 | 13.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940140 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2704,00 bez DPH |
56/19 z 10.6.2019 | 13.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940140 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2704,00 bez DPH |
56/19 z 10.6.2019 | 13.6.2019 | 19.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940140 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2704,00 bez DPH |
56/19 z 10.6.2019 | 13.6.2019 | 19.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2640,00 bez DPH |
44/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2640,00 bez DPH |
44/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2640,00 bez DPH |
44/19 z 10.5.2019 | 10.5.2019 | 31.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940263 | GGFS s.r.o. |
47079690 | stravné lístky | 2259,68 bez DPH |
07.11.2019 | 04.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940011.00 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2211,60 vrátane DPH |
2919 z 9.1.2019 | 09.1.2019 | 08.02.2019 | 15.3.2019 | |
11940049.00 | GGFS s.r.o. |
47079690 | stravné poukážky | 2207,80 vrátane DPH |
áno | 21/19 z 8.3.2019 | 07.3.2019 | 25.03.2019 | 15.3.2019 |
11940072 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2200,20 bez DPH |
31/19 z 9.4.2019 | 09.4.2019 | 03.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940072 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2200,20 bez DPH |
31/19 z 9.4.2019 | 09.4.2019 | 03.05.2019 | 20.1.2020 | |
11940072 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 2200,20 bez DPH |
31/19 z 9.4.2019 | 09.4.2019 | 03.05.2019 | 22.7.2019 | |
11940215 | LPšport, s.r.o. |
46446842 | vybavenie údržbárskej dielne | 2079,00 bez DPH |
20.9.2019 | 26.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940270 | AQUAPERI Peter Svitok |
47110368 | Oprava kúrenia | 2029,47 bez DPH |
19.11.2019 | 21.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940188 | GGFS s.r.o. |
47079690 | stravné poukážky | 1965,32 bez DPH |
13.8.2019 | 19.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940033.00 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1941,80 vrátane DPH |
14/19 z 8.2.2019 | 11.2.2019 | 10.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940273 | PLD STAV s.r.o. |
45415056 | strešné okno,stropný výlez ,prechod pod dverami | 1926,00 bez DPH |
21.11.2019 | 28.11.2019 | 20.1.2020 | ||
11940232 | Peter Radoský |
40749827 | nábytok do bytu Teplická | 1914,00 bez DPH |
04.10.2019 | 14.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940233 | GGFS s.r.o. |
47079690 | stravné lístky | 1898,34 bez DPH |
08.10.2019 | 17.10.2019 | 20.1.2020 | ||
11940183 | Alza.sk |
27082440 | počítač, notebook, stoličky | 1857,60 bez DPH |
12.8.2019 | 13.08.2019 | 20.1.2020 | ||
11940145 | Detské centrum Ružomberok Ružomberok |
30226112 | tábor od 01.7.do 14.7.2019 7detí 13 nocí | 1820,00 bez DPH |
GC1-2/2019-042 | 21.6.2019 | 27.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940145 | Detské centrum Ružomberok Ružomberok |
30226112 | tábor od 01.7.do 14.7.2019 7detí 13 nocí | 1820,00 bez DPH |
GC1-2/2019-042 | 21.6.2019 | 27.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940145 | Detské centrum Ružomberok Ružomberok |
30226112 | tábor od 01.7.do 14.7.2019 7detí 13 nocí | 1820,00 bez DPH |
GC1-2/2019-042 | 21.6.2019 | 27.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940308 | Obč.združ. Bublina |
42186021 | Silvestovský lyžovačkový pobyt | 1750,00 bez DPH |
19.12.2019 | 30.12.2019 | 20.1.2020 | ||
11940208 | GGFS s.r.o. |
47079690 | odobrané stravné poukážky | 1696,88 bez DPH |
10.9.2019 | 26.09.2019 | 20.1.2020 | ||
11940015.00 | Magna E. A. s r. o. Piešťany |
35743565 | doplatok -vyúčtovanie plynu rok 2019 | 1691,48 vrátane DPH |
P1382/2015 | 16.1.2019 | 09.02.2019 | 15.3.2019 | |
11940125 | Diners Club International Bratislava |
35757086 | PHM, počítač,sačky,vrecia | 1679,62 bez DPH |
Diners | 04.6.2019 | 17.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940125 | Diners Club International Bratislava |
35757086 | PHM, počítač,sačky,vrecia | 1679,62 bez DPH |
Diners | 04.6.2019 | 17.06.2019 | 20.1.2020 | |
11940125 | Diners Club International Bratislava |
35757086 | PHM, počítač,sačky,vrecia | 1679,62 bez DPH |
Diners | 04.6.2019 | 17.06.2019 | 22.7.2019 | |
11940160 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 1616,94 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.07.2019 | 20.1.2020 | |
11940160 | Best Camp, s.r.o. Banská Bystrica |
50899821 | tábor Železnô 18.8.-31.8. 18detí | 1616,94 bez DPH |
zmluva | 04.7.2019 | 08.7.2019 00:00:00 | 20.1.2020 |