Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940005 | BCF s.r.o. |
36597007 | elektrina | 131,15 vrátane DPH |
97/04.10.2017 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190048 | Diners Club CS s.r.o. |
35757086 | PHM | 344,18 vrátane DPH |
84/20.03.2017 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190057 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn | 1296,72 vrátane DPH |
117/10.1.2019 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190050 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za strav.poukážku | 3,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190052 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 52,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190053 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 256,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190054 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2936,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
31900007 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 453,28 vrátane DPH |
05.3.2019 | 16.4.2019 | ||||
31900009 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
PROFI | 413,94 bez DPH |
05.3.2019 | 16.4.2019 | ||||
31900008 | Čelárová Helena 91 |
PROFI | 374,60 bez DPH |
05.3.2019 | 16.4.2019 | ||||
20190059 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
86/24.03.2017 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190056 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 622,99 vrátane DPH |
113/31.3.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190044 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 152,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 21.2.2019 | 22.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190041 | Západoslovenská vodárenská spo |
36550949 | vodné,stočné | 267,40 vrátane DPH |
15.6.2017 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190040 | TRIOPERFEKT s.r.o. |
46621075 | nájomné za obdobie 02/2019 | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190042 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za vydanie e stravov.poukážky | 6,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 16.4.2019 | |
11940004 | BCF s.r.o. |
36597007 | vyúčtovanie elektrina | 443,11 vrátane DPH |
114/13.9.2018 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190039 | ORANGE Bratislava |
35697270 | internet a volania | 187,84 vrátane DPH |
5.6.2018 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190037 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn | 1296,72 vrátane DPH |
117/10.1.2019 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190033 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 35,12 vrátane DPH |
86/24.03.207 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190034 | T...Com, Bratislava |
35763469 | internet | 38,68 vrátane DPH |
104/14.03.2018 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190038 | MAPRA Consulting s.r.o. |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180,00 vrátane DPH |
101/09.01.2018 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190036 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 727,29 vrátane DPH |
113/31.3.2018 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190035 | T...Com, Bratislava |
35763469 | volania | 21,98 vrátane DPH |
105/14.3.2018 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
11940003 | BCF s.r.o. |
36597007 | elektrina | 131,15 vrátane DPH |
114/13.9.2018 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190030 | osobnyudaj.sk.s.r.o |
50528041 | ochrana osobných údajov | 36,00 vrátane DPH |
111/4.6.2018 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190029 | Západoslovenská vodárenská spo |
36550949 | vodné | 70,00 vrátane DPH |
88/15.6.2017 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190026 | Kooperatíva Bratislava |
00058541 | havaríjne poistenie Venga,Carens | 629,83 vrátane DPH |
0513043694/6581622138 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 | |
31900005 | Čelárová Helena 91 |
PROFI | 374,60 bez DPH |
04.2.2019 | 16.4.2019 | ||||
31900006 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
PROFI | 413,94 bez DPH |
04.2.2019 | 16.4.2019 | ||||
20190027 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2595,40 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190028 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 68,40 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 | |
31900004 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 453,28 bez DPH |
04.2.2019 | 16.4.2019 | ||||
20190025 | Diners Club CS s.r.o. |
35757086 | PHM | 339,12 vrátane DPH |
84/28.03.2017 | 05.2.2019 | 20.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190023 | Colonnade Insurance S.A. |
50013602 | havaríjne poistenie Fábia | 197,20 vrátane DPH |
2.829.009809/12.5.2011 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190018 | Západoslovenská vodárenská spo |
36550949 | vodné | 194,05 vrátane DPH |
109/13.04.2018 | 21.1.2019 | 22.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190015 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn | 1067,65 vrátane DPH |
100/27.12.2017 | 21.1.2019 | 22.01.2019 | 16.4.2019 | |
11940002 | BCF s.r.o. |
36597007 | elektrina | 398,77 vrátane DPH |
97/04.10.2017 | 21.1.2019 | 22.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský |
35351241 | BOZP | 70,00 vrátane DPH |
31.1.2018 | 21.1.2019 | 22.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190014 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 29,59 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 15.1.2019 | 16.01.2019 | 16.4.2019 |