Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31900003 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
603,14 vrátane DPH |
07.1.2019 | 16.4.2019 | |||||
20190134 | Diners Club CS s.r.o Námestie Slobody 11, Bratislava 81106 |
00000035 | PHM | 591,67 vrátane DPH |
84/28.03.2017 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 16.7.2019 | |
20190302 | Orel František |
17592801 | výmena žľabov a zvodov | 587,25 vrátane DPH |
N | 95/02.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 6.12.2019 |
20190276 | Alojz Bystrík Drevostyl |
34952608 | športové vyžitie zamest.SF | 583,52 vrátane DPH |
N | 92/02.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 |
20190292 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | nákup VM 4 SUS | 567,72 vrátane DPH |
N | 105/11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |
20190360 | Trioperfekt s.r.o |
00180661 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190298 | Trioperfekt s.r.o |
466221075 | nájomné ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190260 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov, ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190209 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 8.10.2019 | |
20190206 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | nájomné za prenájom | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190173 | Trioperfekt s.r.o Námestie slobody 1196/19, 926 01 Sereď |
46621075 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 12.07.2019 | 15.07.2019 | 12.8.2019 | |
20190157 | Trioperfekt s.r.o Námestie slobody 1196/19, 926 01 Sereď |
46621075 | prenájom priestorov, ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/04.01.2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 17.7.2019 | |
20190117 | TrioPerfekt s.r.o Námestie slobody 1196/19 |
46621075 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2014 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 14.6.2019 | |
20190098 | TRIOPERFEKT s.r.o. |
46621075 | prenájom priestorov projekt | 560,00 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 29.4.2019 | 30.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190058 | TRIOPERFEKT s.r.o. |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190040 | TRIOPERFEKT s.r.o. |
46621075 | nájomné za obdobie 02/2019 | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190342 | Sconto s.r.o. |
44731159 | nábytok | 550,68 bez DPH |
N | 143/6.12.2019 | 6.12.2019 | 09.12.2019 | 16.1.2020 |
20190342 | Sconto s.r.o. |
44731159 | nábytok | 550,68 bez DPH |
N | 143/6.12.2019 | 6.12.2019 | 09.12.2019 | 16.1.2020 |
20190335 | Elvyro s.r.o |
47548860 | elektro-instalacne prace, obstarava 2. SUS | 533,66 vrátane DPH |
N | 121/15.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 14.1.2020 |
20190010 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy | 523,40 vrátane DPH |
113/31.3.2018 | 11.1.2019 | 14.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190364 | Nádej do života OZ |
52204502 | tábor | 522,50 vrátane DPH |
127/12.11.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190293 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | nákup VM 3 SUS | 500,29 vrátane DPH |
N | 106/11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |
20190361 | Mapra Consulting s.r.o |
00180661 | výpočtová technika | 495,53 vrátane DPH |
101/09.01.2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190330 | Black Red White Slovakia |
36573175 | nákup interiéru, kancelárske kreslo 2x | 479 vrátane DPH |
N | 131/28.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 15.1.2020 |
20190323 | Black Red White Slovakia |
interiérové vybavenie- ekonomické oddelenie | 465,60 vrátane DPH |
N | 129/28.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 | |
31900010 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 453,28 vrátane DPH |
02.4.2019 | 7.5.2019 | ||||
31900007 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 453,28 vrátane DPH |
05.3.2019 | 16.4.2019 | ||||
31900004 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 453,28 bez DPH |
04.2.2019 | 16.4.2019 | ||||
11940004 | BCF s.r.o. |
36597007 | vyúčtovanie elektrina | 443,11 vrátane DPH |
114/13.9.2018 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190334 | Elvyro s.r.o |
47548860 | elektroinstalacne práce, obstaráva 5,6, skupina | 437,60 vrátane DPH |
N | 120/15.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 14.1.2020 |
20190167 | Vona, Nitra s.r.o |
46470310 | materiál na údržbu | 431,69 vrátane DPH |
55/28.06.2019 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 9.9.2019 | |
11940008 | BCF s.r.o. |
36597007 | vyúčtovanie elektrina | 428,78 vrátane DPH |
97/04.10.2017 | 09.4.2019 | 10.04.2019 | 7.5.2019 | |
11940026 | Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 | elektrina | 425,70 vrátane DPH |
125/02.10.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190305 | 3MH s.r.o, Galanta |
36790095 | údržba, radiálny ventilátor | 421,94 vrátane DPH |
N | 113/15.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 6.12.2019 |
11940006 | BCF s.r.o. |
36597007 | elektrina | 414,98 vrátane DPH |
114/13.9.2018 | 15.3.2019 | 18.03.2019 | 16.4.2019 | |
31900012 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
PROFI | 413,94 vrátane DPH |
02.4.2019 | 7.5.2019 | ||||
31900009 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
PROFI | 413,94 bez DPH |
05.3.2019 | 16.4.2019 | ||||
31900006 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
PROFI | 413,94 bez DPH |
04.2.2019 | 16.4.2019 | ||||
20190119 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 411,74 vrátane DPH |
89/15.06.2017 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 14.6.2019 | |
20190125 | Euro-Exclusive s.ro |
36795887 | odborná prehliadka nízkotlak. plyn. kotolní | 410 vrátane DPH |
33 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | 9.9.2019 |