Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190364 | Nádej do života OZ |
52204502 | tábor | 522,50 vrátane DPH |
127/12.11.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190363 | T-Com |
00180661 | volania | 20,83 vrátane DPH |
108/14.03.2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190362 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180 vrátane DPH |
101/09.01.2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190361 | Mapra Consulting s.r.o |
00180661 | výpočtová technika | 495,53 vrátane DPH |
101/09.01.2018 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190357 | Kooperativa Bratislava |
00000000 | havarijna poistka Ford grand C-max | 89,01 vrátane DPH |
0513043694/9.12.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190360 | Trioperfekt s.r.o |
00180661 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190359 | Lidstrom s.r.o |
00180661 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
86,87/24.03.2017 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190358 | Kooperativa Bratislava |
00585441 | zákonná poistka FORD-GRAND C-MAX | 6,77 vrátane DPH |
3553044433/9.12.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190350 | Magna E A s.r.o |
35743565 | vyúčtovanie plynu rok 2019 | 3582,04 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190347 | T-Com |
35763469 | internet | 60,07 vrátane DPH |
122/05.06.2019 | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190348 | Orange Bratislava |
00180661 | volania a internet | 149,52 vrátane DPH |
05.06.2018/112 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190339 | Edenred Slovakia s.r.o |
00180661 | darčekové poukážky SF | 1660 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190327 | Magna E A s.r.o |
00000035 | fa za opakované plnenie plynu | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
11940025 | AUTOCOMODEX Trnava |
31443036 | kúpa osobný automobil IA 40679 | 20790 vrátane DPH |
201935480/3.12.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190311 | Diners Club CS s.r.o |
00000035 | PHM | 174,46 vrátane DPH |
84/28.03.2017 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190328 | Kooperativa Bratislava |
00180661 | poistné za autá | 350,47 vrátane DPH |
65666942619/25.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190324 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 190,75 vrátane DPH |
126/15.10.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190319 | Edenred Slovakia s.r.o |
52005551 | stravné lístky | 284 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190318 | Edenred Slovakia s.r.o |
52005551 | stravné lístky | 2616 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190312 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70 vrátane DPH |
7104/11.06.2012 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190298 | Trioperfekt s.r.o |
466221075 | nájomné ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190294 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | nákup VM 6 SUS | 254,35 vrátane DPH |
107/11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190285 | Lidstrom s.r.o |
00180661 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
86/24.03.2017 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190284 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 273,36 vrátane DPH |
7104/11.06.2012 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 5.12.2019 | |
11940024 | Stredoslovenská energetika a.s. |
51865467 | elektrika | 235,80 vrátane DPH |
125/02.10.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 5.12.2019 | |
11940023 | BCF s.r.o |
36597007 | výdavky na elektriku | 1120,52 vrátane DPH |
114/13.09.2018 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190283 | Orange Bratislava |
00000356 | volania a internet | 334,99 vrátane DPH |
124/2.7.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190282 | Mapra Consulting s.r.o |
46231323 | údržba výpočtovej techniky | 180 vrátane DPH |
101/09.01.2018 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190280 | Nádej do života OZ |
52204502 | tábor 4SUS | 1254 vrátane DPH |
127/12.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190279 | Nádej do života OZ |
52204502 | tábor 1 SUS | 1567,50 vrátane DPH |
127/12.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190278 | Nádej do života OZ |
52204502 | tábor 2SUS | 1254 vrátane DPH |
127/12.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190277 | Nádej do života OZ |
55204502 | tábor 3 SUS | 2508 vrátane DPH |
127/12.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190271 | T-Com |
35763469 | internet ambulancia | 60,06 vrátane DPH |
05.06.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190272 | Základná škola J.A.Komenského |
00180661 | obedy | 189,15 vrátane DPH |
126/15.10.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190273 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190274 | Edenred Slovakia s.r.o |
52005551 | poplatok za kartu | 3 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190275 | T-Com |
35763469 | poplatok volania | 21,52 vrátane DPH |
105/14.3.2018 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190269 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné vyúčtovanie Kasárenská | 52,84 vrátane DPH |
109/13.04.2018 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190268 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70 vrátane DPH |
7104/11.06.2012 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190266 | Edenred Slovakia s.r.o |
52005551 | stravné lístky | 2800 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 5.12.2019 |