Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190117 | TrioPerfekt s.r.o Námestie slobody 1196/19 |
46621075 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2014 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 14.6.2019 | |
20190180 | Lidstrom s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 40,66 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 12.8.2019 | |
20190148 | ARES , Bratislava |
31363822 | predplatné vychovávateľ | 15,00 vrátane DPH |
48 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 10.9.2019 | |
20190043 | Radovan Šiška |
47880139 | prečistenie kanalizácie | 180,40 vrátane DPH |
10 | 21.2.2019 | 22.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190359 | Lidstrom s.r.o |
00180661 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
86,87/24.03.2017 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190285 | Lidstrom s.r.o |
00180661 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
86/24.03.2017 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190255 | 00180661 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
86/24.03.2017 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 14.11.2019 | ||
20190231 | Lidstrom s.r.o |
00000035 | pranie a prenájom rohoží | 35,12 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 9.10.2019 | |
20190205 | Lidstrom s.r.o |
00000035 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190205 | Lidstrom s.r.o |
00000035 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190130 | Lidstrom s.r.o |
00180661 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 28.05.2019 | 29.05.2019 | 9.9.2019 | |
20190159 | Lidstrom s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 12.8.2019 | |
20190104 | Lindström s.r.o Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
00180661 | pranie a prenájom rohoží | 35,12 vrátane DPH |
86/24.03.2017 | 03.05.2019 | 06.05.2019 | 13.6.2019 | |
20190075 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 02.4.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190059 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
86/24.03.2017 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190033 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 35,12 vrátane DPH |
86/24.03.207 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190014 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 29,59 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 15.1.2019 | 16.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190122 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava |
52005551 | poplatok za vydanie e.strav. poukážky | 3 vrátane DPH |
25.10.2019/115 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | 14.6.2019 | |
20190042 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za vydanie e stravov.poukážky | 6,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190138 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 | poplatok za strav.poukážku | 3 vrátane DPH |
04.06.2019 | 05.06.2019 | 16.7.2019 | ||
20190050 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za strav.poukážku | 3,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190243 | Edenred Slovakia s.r.o |
52005551 | poplatok za karty | 6,00 vrátane DPH |
115/26.10.2018 | 08.10.2019 | 09.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190093 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za karty | 6,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 23.4.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190274 | Edenred Slovakia s.r.o |
52005551 | poplatok za kartu | 3 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190275 | T-Com |
35763469 | poplatok volania | 21,52 vrátane DPH |
105/14.3.2018 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190114 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 | poplatok karta | 3 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 19.6.2019 | |
20190328 | Kooperativa Bratislava |
00180661 | poistné za autá | 350,47 vrátane DPH |
65666942619/25.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190170 | Allianz Bratislava |
00151700 | poistenie dieťaťa | 2,43 vrátane DPH |
N | 56 | 12.07.2019 | 15.07.2019 | 9.9.2019 |
20190179 | Union BA |
31322051 | poistenie cestovné | 12,19 vrátane DPH |
N | 59 | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 9.9.2019 |
20190222 | Kooperatíva |
00180661 | poistenie budovy Kasárenská | 347,91 vrátane DPH |
80-3044904/8.10.2012 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 9.10.2019 | |
20190374 | Colonnade Insurance S.A |
50013602 | poistenie budovy | 867,56 vrátane DPH |
8-863-000802/01/10.12.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190096 | GEMKO-TEKO s.r.o. |
36021717 | pobyt zamestnanca | 196,00 vrátane DPH |
28 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190345 | AUTOCOMODEX Trnava |
31443036 | pneumatiky | 614,35 vrátane DPH |
N | 145/6.12.2019 | 6.12.2019 | 09.12.2019 | 16.1.2020 |
20190273 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190237 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190208 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
100/27.12.2017 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 8.10.2019 | |
20190201 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/01.05.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190165 | Magna E A s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
100/27.12.2017 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 12.8.2019 | |
20190107 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 14.6.2019 | |
20190076 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn | 1296,72 vrátane DPH |
121/01.05.2019 | 02.4.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 |