
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190095 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 160,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190093 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za karty | 6,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 23.4.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190079 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2832,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 02.4.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190078 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 144,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 02.4.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190077 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 32,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 02.4.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190073 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 54,40 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 28.3.2019 | 29.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190050 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za strav.poukážku | 3,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190052 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 52,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190053 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 256,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190054 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2936,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190044 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 152,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 21.2.2019 | 22.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190042 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za vydanie e stravov.poukážky | 6,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190027 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2595,40 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190028 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 68,40 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 | |
20180309 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 79,80 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190001 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2929,80 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190243 | Edenred Slovakia s.r.o |
52005551 | poplatok za karty | 6,00 vrátane DPH |
115/26.10.2018 | 08.10.2019 | 09.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190201 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/01.05.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190143 | Magna E A s.r.o |
35743565 | dodávka plynu | 1611,44 vrátane DPH |
117/04.01.2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 17.7.2019 | |
20190350 | Magna E A s.r.o |
35743565 | vyúčtovanie plynu rok 2019 | 3582,04 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190327 | Magna E A s.r.o |
00000035 | fa za opakované plnenie plynu | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190273 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190237 | Magna E A s.r.o |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190107 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 14.6.2019 | |
20190057 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn | 1296,72 vrátane DPH |
117/10.1.2019 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190037 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn | 1296,72 vrátane DPH |
117/10.1.2019 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190117 | TrioPerfekt s.r.o Námestie slobody 1196/19 |
46621075 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2014 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 14.6.2019 | |
20190360 | Trioperfekt s.r.o |
00180661 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190298 | Trioperfekt s.r.o |
466221075 | nájomné ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190260 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov, ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190209 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 8.10.2019 | |
20190206 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | nájomné za prenájom | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190173 | Trioperfekt s.r.o Námestie slobody 1196/19, 926 01 Sereď |
46621075 | prenájom ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 12.07.2019 | 15.07.2019 | 12.8.2019 | |
20190098 | TRIOPERFEKT s.r.o. |
46621075 | prenájom priestorov projekt | 560,00 vrátane DPH |
118/01.02.2019 | 29.4.2019 | 30.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190157 | Trioperfekt s.r.o Námestie slobody 1196/19, 926 01 Sereď |
46621075 | prenájom priestorov, ambulancia | 560 vrátane DPH |
118/04.01.2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 17.7.2019 | |
20190058 | TRIOPERFEKT s.r.o. |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190040 | TRIOPERFEKT s.r.o. |
46621075 | nájomné za obdobie 02/2019 | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190076 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn | 1296,72 vrátane DPH |
121/01.05.2019 | 02.4.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190347 | T-Com |
35763469 | internet | 60,07 vrátane DPH |
122/05.06.2019 | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 14.1.2020 | |
2019046 | T-Com |
00180661 | internet | 60,06 vrátane DPH |
122/05.06.2019 | 08.10.2019 | 09.10.2019 | 14.11.2019 |