Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31900004 | Sádovský Peter 102 |
PROFI | 453,28 bez DPH |
04.2.2019 | 16.4.2019 | ||||
20190025 | Diners Club CS s.r.o. |
35757086 | PHM | 339,12 vrátane DPH |
84/28.03.2017 | 05.2.2019 | 20.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190023 | Colonnade Insurance S.A. |
50013602 | havaríjne poistenie Fábia | 197,20 vrátane DPH |
2.829.009809/12.5.2011 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190018 | Západoslovenská vodárenská spo |
36550949 | vodné | 194,05 vrátane DPH |
109/13.04.2018 | 21.1.2019 | 22.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190015 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn | 1067,65 vrátane DPH |
100/27.12.2017 | 21.1.2019 | 22.01.2019 | 16.4.2019 | |
11940002 | BCF s.r.o. |
36597007 | elektrina | 398,77 vrátane DPH |
97/04.10.2017 | 21.1.2019 | 22.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190019 | P.O.-TECH, Richard Zomborský |
35351241 | BOZP | 70,00 vrátane DPH |
31.1.2018 | 21.1.2019 | 22.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190014 | Lindstrom, s.r.o. |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 29,59 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 15.1.2019 | 16.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190007 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | volania | 20,58 vrátane DPH |
105/14.3.2018 | 11.1.2019 | 14.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190010 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy | 523,40 vrátane DPH |
113/31.3.2018 | 11.1.2019 | 14.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190009 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 3,00 vrátane DPH |
145/25.10.2018 | 11.1.2019 | 14.01.2019 | 16.4.2019 | |
11940001 | BCF s.r.o. |
36597007 | elektrina | 131,15 vrátane DPH |
97/04.10.2017 | 11.1.2019 | 14.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190011 | T...Com, Bratislava |
35763469 | internet | 38,68 vrátane DPH |
104/14.03.2018 | 11.1.2019 | 14.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190012 | MAPRA Consulting s.r.o. |
46231323 | údržba výp.techniky | 180,00 vrátane DPH |
101/09.01.2018 | 11.1.2019 | 14.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190002 | MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 | plyn | 1197,94 vrátane DPH |
100/27.12.2017 | 07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190005 | Diners Club CS s.r.o. |
35757086 | PHM | 368,75 vrátane DPH |
84/20.03.2017 | 07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190003 | Západoslovenská vodárenská spo |
36550949 | vodné | 70,00 vrátane DPH |
109/13.04.2018 | 07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190006 | Farby-Laky, Sereď |
32364181 | VM | 20,11 vrátane DPH |
07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | ||
31900002 | Čelárová Helena 91 |
608,60 bez DPH |
07.1.2019 | 16.4.2019 | |||||
31900001 | Sádovský Peter 102 |
687,28 bez DPH |
07.1.2019 | 16.4.2019 | |||||
20190004 | osobnyudaj.sk.s.r.o |
50528041 | osobný údaj | 36,00 vrátane DPH |
111/4.6.2018 | 07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | |
20180309 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 79,80 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190001 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2929,80 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | |
31900003 | Poljovková Lýdia Mgr. 73 |
603,14 vrátane DPH |
07.1.2019 | 16.4.2019 | |||||
20190022 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | obedy | 221,82 vrátane DPH |
1 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 16.4.2019 | |
20190043 | Radovan Šiška |
47880139 | prečistenie kanalizácie | 180,40 vrátane DPH |
10 | 21.2.2019 | 22.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190310 | Ranar M.Štefanek |
32330154 | stavba priestorovej brány | 1150 vrátane DPH |
N | 100/15.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 6.12.2019 |
20190310 | Ranar M.Štefanek |
32330154 | stavba priestorovej brány | 1150 vrátane DPH |
N | 100/15.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 6.12.2019 |
20190287 | RC Zlaté Moravce |
00163295 | stravné deti | 133,92 vrátane DPH |
N | 101/11.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 5.12.2019 |
20190288 | Terrain s.r.o |
52140113 | rodinná doska set | 43,40 vrátane DPH |
102/11.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190290 | Inštitút osobnostného rozvoja |
46300554 | terapeutické karty | 32 vrátane DPH |
N | 103/11.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 5.12.2019 |
20190291 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | nákup VM 2 SUS | 282,76 vrátane DPH |
N | 104/11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |
20190292 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | nákup VM 4 SUS | 567,72 vrátane DPH |
N | 105/11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |
20190293 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | nákup VM 3 SUS | 500,29 vrátane DPH |
N | 106/11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |
20190295 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | nákup VM sociálne | 136,96 vrátane DPH |
N | 108/11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |
20190296 | Black Red White Slovakia |
36573175 | nákup interiér vybavenia | 802,82 vrátane DPH |
N | 109/15.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |
20190072 | Hudeková Andrea Mgr. |
37849263 | supervízia | 228,00 vrátane DPH |
11 | 27.3.2019 | 28.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190045 | Asoc.Správ.Registratúry |
37922190 | školenie Tomovičová | 39,00 vrátane DPH |
11 | 21.2.2019 | 22.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190297 | Black Red White Slovakia |
38573175 | nákup nábytku, interiér | 919,30 vrátane DPH |
N | 110/15.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |
20190301 | Peter Horváth Pata |
00180661 | výroba konštr.sieťovej zábrany Kasárenská | 1194 vrátane DPH |
N | 111/15.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 5.12.2019 |