Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190219 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | stravné žiakov | 244,80 vrátane DPH |
69/13.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 9.10.2019 | |
20190258 | Radovan Šiška |
47880139 | kanalizačné práce | 252,40 vrátane DPH |
N | 83/22.10.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | 14.11.2019 |
20190294 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | nákup VM 6 SUS | 254,35 vrátane DPH |
107/11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190322 | Maxtra Control s.r.o |
34106171 | údržba čerpadla | 256,80 bez DPH |
N | 128/21.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 |
20190053 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 256,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190224 | Orange Bratislava |
00000356 | internet a volania | 257,83 bez DPH |
112/05.06.2018 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 9.10.2019 | |
11940016 | BCF s.r.o |
36597007 | elektrina vyúčtovanie | 258,94 vrátane DPH |
114/13.09.2018 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190369 | Orange Bratislava |
00180661 | mobilný telefón | 263,97 vrátane DPH |
124/2.7.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190156 | Nádej do Života OZ |
52204502 | detský tábor | 265,20 vrátane DPH |
N | 45 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 10.9.2019 |
20190041 | Západoslovenská vodárenská spo |
36550949 | vodné,stočné | 267,40 vrátane DPH |
15.6.2017 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190252 | MM Sipka s.r.o |
46031162 | havarijný stav kanalizácie | 270 vrátane DPH |
N | 81/11.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 14.11.2019 |
20190284 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 273,36 vrátane DPH |
7104/11.06.2012 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190064 | Odborné učilište Mojmírovce |
00515485 | stravné detí | 275,80 vrátane DPH |
17 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190291 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | nákup VM 2 SUS | 282,76 vrátane DPH |
N | 104/11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 5.12.2019 |
11940015 | BCF s.r.o |
36597007 | elektrika vyúčtovanie | 282,60 vrátane DPH |
114/13.09.2018 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 9.9.2019 | |
20190332 | Andrea Shop |
36277151 | skartovačky | 284,93 vrátane DPH |
N | 140/3.12.2019 | 4.12.2019 | 05.12.2019 | 16.1.2020 |
20190319 | Edenred Slovakia s.r.o |
52005551 | stravné lístky | 284 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190368 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 285,67 vrátane DPH |
7104/11.06.2012 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 14.1.2020 | |
20190193 | Diners Club CS s.r.o |
35757086 | PHM | 286,44 vrátane DPH |
84/20.03.2017 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190067 | Západoslovenská vodárenská spo |
36550949 | vodné,stočné | 295,81 vrátane DPH |
109/13.04.2018 | 15.3.2019 | 18.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190251 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 300,46 vrátane DPH |
7104/11.06.2012 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190147 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 300,54 vrátane DPH |
89/15.06.2017 | 14.06.2019 | 14.06.2019 | 17.7.2019 | |
11940021 | BCF s.r.o |
00000036 | vyúčtovanie elektrina | 301,39 vrátane DPH |
96/4.10.2017 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190212 | Edenred Slovakia s.r.o |
52005551 | stravné lístky | 308 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 8.10.2019 | |
20190065 | NEMETZ s.r.o. |
36291501 | chladnička Gorenje | 320,00 vrátane DPH |
16 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 16.4.2019 | |
11940019 | 36597007 | spotreba elektriny | 324,97 vrátane DPH |
97/4.10.2017 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 9.10.2019 | ||
20190225 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 328,93 vrátane DPH |
89/15.06.2017 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 9.10.2019 | |
20190136 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
52005551 | strav.lístky | 328 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 04.06.2019 | 05.06.2019 | 16.7.2019 | |
20190100 | Edenred Slovakia s.r.o Karadžičová 8 |
52005551 | nabitie karty, strav.lístky | 328 vrátane DPH |
25.10.2018/115 | 03.05.2019 | 06.05.2019 | 13.6.2019 | |
20190283 | Orange Bratislava |
00000356 | volania a internet | 334,99 vrátane DPH |
124/2.7.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 | |
20190229 | Gobyus s.r.o |
36278271 | tonery | 336 vrátane DPH |
73/05.09.2019 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 9.10.2019 | |
20190316 | Košík siete s.r.o |
36556858 | VM | 338,65 vrátane DPH |
N | 118/15.11.2019 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 14.1.2020 |
20190124 | Culinka Mont Č.Brod |
17594430 | revízia plynovodov a kontrola plyn. | 339,60 vrátane DPH |
36 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | 9.9.2019 | |
20190106 | Gobyus s.r.o |
36278271 | VP, tonery | 339,17 vrátane DPH |
N | 30 | 03.05.2019 | 06.05.2019 | 9.9.2019 |
20190025 | Diners Club CS s.r.o. |
35757086 | PHM | 339,12 vrátane DPH |
84/28.03.2017 | 05.2.2019 | 20.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190048 | Diners Club CS s.r.o. |
35757086 | PHM | 344,18 vrátane DPH |
84/20.03.2017 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190222 | Kooperatíva |
00180661 | poistenie budovy Kasárenská | 347,91 vrátane DPH |
80-3044904/8.10.2012 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 9.10.2019 | |
20190328 | Kooperativa Bratislava |
00180661 | poistné za autá | 350,47 vrátane DPH |
65666942619/25.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190320 | Fores Galanta |
36262447 | žalúzie | 354,95 vrátane DPH |
N | 119/15.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 14.1.2020 |
20190074 | Diners Club CS s.r.o. |
35757086 | PHM | 367,29 vrátane DPH |
84/20.03.2017 | 05.4.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 |