Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190238 | Diners Club CS s.r.o |
00000035 | PHM | 624,79 vrátane DPH |
84/20.03.2017 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190207 | Diners Club CS s.r.o |
00000035 | PHM | 196,92 vrátane DPH |
04.09.2019 | 05.09.2019 | 8.10.2019 | ||
20190158 | Diners Club CS s.r.o Námestie Slobody 11, Bratislava 81106 |
00000035 | PHM | 402,35 vrátane DPH |
84/28.03.2017 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 12.8.2019 | |
20190134 | Diners Club CS s.r.o Námestie Slobody 11, Bratislava 81106 |
00000035 | PHM | 591,67 vrátane DPH |
84/28.03.2017 | 05.06.2019 | 06.06.2019 | 16.7.2019 | |
20190327 | Magna E A s.r.o |
00000035 | fa za opakované plnenie plynu | 1611,44 vrátane DPH |
117/10.01.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190231 | Lidstrom s.r.o |
00000035 | pranie a prenájom rohoží | 35,12 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 9.10.2019 | |
20190205 | Lidstrom s.r.o |
00000035 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190205 | Lidstrom s.r.o |
00000035 | pranie a prenájom rohoží | 40,66 vrátane DPH |
87/24.03.2017 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 11.9.2019 | |
20190276 | Alojz Bystrík Drevostyl |
34952608 | športové vyžitie zamest.SF | 583,52 vrátane DPH |
N | 92/02.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 5.12.2019 |
20190047 | Ivan Mikláš |
34950052 | ďiaľkový ovládač, ex.príjmač, 3 a 4 SHS | 155,00 vrátane DPH |
15 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190365 | Pavol Buran |
34319891 | oprava budovy | 4500 vrátane DPH |
N | 152/6.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 16.1.2020 |
20190240 | Tapety a papier -OD Jednota |
34242287 | kancel.potreby, ambulancia | 35,90 vrátane DPH |
N | 77/13.09.2019 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 |
20190239 | Tapety a papier -OD Jednota |
34242287 | kancelárske potreby | 610,80 vrátane DPH |
N | 76/13.9.2019 | 04.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 |
20190338 | IN-DOM |
34126279 | parkety | 209,82 vrátane DPH |
N | 133/28.11.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 15.1.2020 |
20190322 | Maxtra Control s.r.o |
34106171 | údržba čerpadla | 256,80 bez DPH |
N | 128/21.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 15.1.2020 |
20190070 | PhDr. Sefarova Iveta, PhD. |
34024930 | psychologické vyšetrenie zamestnancov | 240,00 vrátane DPH |
12 | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190346 | Farby Laky Lapoš Sereď |
32364181 | tapeta | 69,84 vrátane DPH |
N | 136/28.11.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 15.1.2020 |
20190006 | Farby-Laky, Sereď |
32364181 | VM | 20,11 vrátane DPH |
07.1.2019 | 08.01.2019 | 16.4.2019 | ||
20190310 | Ranar M.Štefanek |
32330154 | stavba priestorovej brány | 1150 vrátane DPH |
N | 100/15.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 6.12.2019 |
20190310 | Ranar M.Štefanek |
32330154 | stavba priestorovej brány | 1150 vrátane DPH |
N | 100/15.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 6.12.2019 |
20190345 | AUTOCOMODEX Trnava |
31443036 | pneumatiky | 614,35 vrátane DPH |
N | 145/6.12.2019 | 6.12.2019 | 09.12.2019 | 16.1.2020 |
11940025 | AUTOCOMODEX Trnava |
31443036 | kúpa osobný automobil IA 40679 | 20790 vrátane DPH |
201935480/3.12.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 13.1.2020 | |
20190344 | NAREL s..r.o |
31427766 | VM | 221,58 vrátane DPH |
N | 127/18.11.2019 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 14.1.2020 |
20190069 | PosAm Bratislava |
31365078 | USB kľúč do ŠP | 97,56 vrátane DPH |
21 | 15.3.2019 | 18.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190148 | ARES , Bratislava |
31363822 | predplatné vychovávateľ | 15,00 vrátane DPH |
48 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 10.9.2019 | |
20190083 | ŠEVT a.s., Bratislava |
31331131 | kancelársky papier | 173,00 vrátane DPH |
24/28.03.2019 | 05.4.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190095 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 160,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190093 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za karty | 6,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 23.4.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190079 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2832,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 02.4.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190078 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 144,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 02.4.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190077 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 32,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 02.4.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 | |
20190073 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 54,40 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 28.3.2019 | 29.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190050 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za strav.poukážku | 3,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190052 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 52,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190053 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 256,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190054 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2936,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 05.3.2019 | 06.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190044 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 152,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 21.2.2019 | 22.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190042 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | poplatok za vydanie e stravov.poukážky | 6,00 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 14.2.2019 | 15.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190027 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 2595,40 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 | |
20190028 | Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 | stravné lístky | 68,40 vrátane DPH |
115/25.10.2018 | 04.2.2019 | 05.02.2019 | 16.4.2019 |