Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040039 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | plyn od 01.2.-29.2.2020 | 960,04 vrátane DPH |
03.2.2020 | 14.02.2020 | 5.6.2020 | ||
12040038 | Region press, s.r.o. |
36252417 | HP Pagewide - prenájom r. 2020 | 28,66 vrátane DPH |
27.1.2020 | 04.02.2020 | 5.6.2020 | ||
12040037 | Orange Slovensko |
00356270 | poplatok za mobily | 141,62 vrátane DPH |
27.1.2020 | 24.03.2020 | 5.6.2020 | ||
12040036 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Bc. Starková | 45,- vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
12040035 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Mgr. Birčáková | 45 vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
12040034 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Ing. Vatrt | 713,00 vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
12040033 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Mgr. Blinková | 481,00 vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
12040032 | Orange Slovensko |
00356270 | mobil Kunicová | 45,00 vrátane DPH |
24.1.2020 | 22.03.2020 | 5.6.2020 | ||
12040031 | T-Com |
35763469 | byt internet mágio | 27,14 vrátane DPH |
24.1.2020 | 06.02.2020 | 5.6.2020 | ||
12040030 | Ján Jasenovský CLEAN |
11752360 | čistenie KIA seed | 20,00 vrátane DPH |
23.1.2020 | 06.02.2020 | 5.6.2020 | ||
12040029 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 | 7xTento White Cotton Whiteness 2 vrstvový | 98,70 vrátane DPH |
22.1.2020 | 22.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040028 | Jozef Kubran |
40196119 | elektromontážne práce | 99,60 vrátane DPH |
22.1.2020 | 05.02.2020 | 5.6.2020 | ||
12040027 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | FIAT DUCATO oprava brzdy a panel prístrojov | 592,38 vrátane DPH |
22.1.2020 | 19.02.2020 | 5.6.2020 | ||
12040025 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | vyúčtovanie - nedoplatok od 01.01.-30.4.2019 | 2144,04 vrátane DPH |
20.1.2020 | 06.02.2020 | 5.6.2020 | ||
12040024 | VEMA, s.r.o. |
31355374 | poplatok za dátové prostr.+aplikácie VEMA 1.-3.20 | 156,48 vrátane DPH |
17.1.2020 | 14.02.2020 | 5.6.2020 | ||
12040022 | LVS Čakany |
00014478 | ubytovanie Lakatoš David január 2020 | 15,84 vrátane DPH |
17.1.2020 | 20.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040021 | LVS Čakany |
00014478 | stravné Lakatoš David január 2020 | 67,68 vrátane DPH |
17.1.2020 | 20.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040020 | Stredoslovenská energetika |
51865467 | energia Sasinkova 11 | 628,48 vrátane DPH |
17.1.2020 | 24.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040019 | Stredoslovenská energetika |
51865467 | elektrina - Mierová 5 | 508,24 vrátane DPH |
17.1.2020 | 24.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040018 | Stredoslovenská energetika |
51865467 | energia byt Teplická | 23,87 vrátane DPH |
17.1.2020 | 24.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040017 | Katarína Gregušová-in Interiér |
37274864 | kancelárske kreslo | 133,86 vrátane DPH |
17.1.2020 | 23.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040016 | Ing.arch.Miloš Marko |
11985283 | projektová dokumentácia na garáž | 960,00 vrátane DPH |
16.1.2020 | 29.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040015 | Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 | vodné stočné | 565,14 vrátane DPH |
15.1.2020 | 29.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040014 | osobnyudaj.sk |
50528041 | Výkon zodpovedne osoby za 01/2020 | 36,00 vrátane DPH |
15.1.2020 | 16.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040013 | Pavol Táborský a spol. |
14104199 | potraviny | 21,28 vrátane DPH |
15.1.2020 | 16.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040012 | Pavol Táborský a spol. |
14104199 | potraviny | 33,11 vrátane DPH |
15.1.2020 | 16.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040011 | Univerzita Komenského v Bratis |
00397865 | zmluva ubytovanie február 2020 - kaucia | 47,50 vrátane DPH |
15.1.2020 | 20.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040010 | Univerzita Komenského v Bratis |
00397865 | zmluva ubytovanie február 2020 | 97,50 vrátane DPH |
15.1.2020 | 20.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040009 | FINAL - CDBratislava, spol.s r |
45960470 | servisné služby za 12/19 | 54,31 vrátane DPH |
13.1.2020 | 30.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040008 | Reedukačné centrum Sološnica |
00500798 | strava december 2019 Šarkozi - | 82,44 vrátane DPH |
13.1.2020 | 21.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040007 | BCF s.r.o. |
36597007 | preplatok elektrina 2019 | 0,00 vrátane DPH |
13.1.2020 | 17.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040006 | GGFS s.r.o. |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 2959,77 vrátane DPH |
10.1.2020 | 31.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040005 | Diners Club International |
35757086 | pohonné hmoty december 2019 | 440,87 vrátane DPH |
13.1.2020 | 27.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040004 | Magna E. A. s r. o. |
35743565 | plyn január 2020 | 952,42 vrátane DPH |
07.1.2020 | 15.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040003 | Orange Slovensko |
00356270 | mobily | 172,15 vrátane DPH |
07.1.2020 | 20.02.2020 | 5.6.2020 | ||
12040002 | T-Com |
35763469 | telefóny internet mágio | 118,01 vrátane DPH |
07.1.2020 | 24.01.2020 | 5.6.2020 | ||
12040145 | PolyStar, s.r.o. Nové Zámky |
36552119 | likvidácia biologického odpadu | 167,82 bez DPH |
n | 46/20 z 9.5.20 | 08.6.2020 | 18.06.2020 | 14.9.2020 |
12040141 | Marián Šupa Veľké Kostoľlny |
11906022 | oprava kosačky | 114,80 bez DPH |
n | 48/20 z 19.5.20 | 05.6.2020 | 16.06.2020 | 14.9.2020 |
12040143 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy máj 2020 | 4537,18 bez DPH |
a | 49/20 z 19.5.20 | 08.6.2020 | 25.06.2020 | 14.9.2020 |
12040140 | SOLTEC Piešťany |
35916893 | optický valec k toneru | 65,40 bez DPH |
n | 51/20 z 20.5.20 | 03.6.2020 | 11.06.2020 | 14.9.2020 |