Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210240 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 4.11.2021 | 05.11.2021 | 10.12.2021 | |
20210222 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 5.10.2021 | 06.10.2021 | 18.11.2021 | |
20210198 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 5.10.2021 | |
20210185 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | nájomné za prenájom rohoží | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 7.9.2021 | |
20210154 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom, ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210121 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 23.7.2021 | |
20210093 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 23.6.2021 | |
20210070 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
20210049 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov ambulancia | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 12.4.2021 | |
20210035 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 8.3.2021 | |
20210011 | Trioperfekt s.r.o |
46621075 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
118/1.2.2019 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 28.2.2021 | |
20210021 | TT Pharma s.r.o |
44078145 | ochranné pomôcky covid 19 | 325,80 vrátane DPH |
N | 3/27.1.2021 | 28.1.2021 | 29.01.2021 | 28.2.2021 |
20210019 | TT Pharma s.r.o |
44078145 | respirátory FPP2, FPP3 | 376,80 vrátane DPH |
N | 2/18.01.2021 | 22.01.2021 | 25.01.2021 | 28.2.2021 |
20210015 | TT Pharma s.r.o |
44078145 | ochranné pomôcky | 395,64 vrátane DPH |
N | 1/14.01.2021 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 28.2.2021 |
20210230 | Úsmev ako dar |
17316537 | stravné deti | 20,00 vrátane DPH |
N | 54/7.09.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 26.11.2021 |
20210196 | Úsmev ako dar |
17316537 | detský tábor Kunovska priehrada | 965,72 vrátane DPH |
N | 51/06.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 6.10.2021 |
20210158 | Úsmev ako dar |
17316537 | vzdelávací pobyt | 168,00 vrátane DPH |
N | 43/25.06.2021 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | 5.8.2021 |
20210302 | Vemax Nitra |
35924462 | údržba hasiacich prístrojov | 159,36 vrátane DPH |
N | 99/25.11.2021 | 9.12.2021 | 10.12.2021 | 13.1.2022 |
Vladimír Vaško |
37626051 | oprava strechy | 9992,24 vrátane DPH |
N | 32/15.6.2021 | 26.7.2021 | |||
20210300 | Vo-ku-rka s.r.o |
50686186 | čistenie kanalizácie | 252,00 vrátane DPH |
N | 108/3.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | 13.1.2022 |
20210054 | Vona Nitra |
46470310 | stolová doska | 83,81 vrátane DPH |
N | 10/18.03.2021 | 22.03.2021 | 23.03.2021 | 13.4.2021 |
20210279 | VONA Nitra s.r.o |
46470310 | VM | 999,60 vrátane DPH |
N | 93/24.11.2021 | 1.12.2021 | 02.12.2021 | 13.1.2022 |
20210187 | Vona Nitra s.r.o |
46470310 | materiál do IV SUS | 648,42 vrátane DPH |
N | 49/02.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | 13.9.2021 |
20210263 | Xepap spol s.r.o |
31628605 | kancelársky papier | 372,96 vrátane DPH |
N | 81/2.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 16.12.2021 |
20210247 | Xepap spol s.r.o |
31628605 | kancelársky papier | 187,20 vrátane DPH |
N | 68/12.10.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 16.12.2021 |
20210248 | Xepap spol s.r.o |
31628605 | kancelársky papier | 186,48 vrátane DPH |
N | 67/12.10.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 16.12.2021 |
20210288 | Základná škola J.A. Komenského |
37836706 | obedy | 880,20 vrátane DPH |
135/2.9.2020 | 2.12.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2022 | |
20210255 | Základná škola J.A. Komenského |
37836706 | stravné deti | 1002,75 vrátane DPH |
126/15.10.2019 | 8.11.2021 | 09.11.2021 | 10.12.2021 | |
20210209 | Základná škola J.A. Komenského |
37836706 | obedy detí | 1000,64 vrátane DPH |
135/2.9.2020 | 5.10.2021 | 06.10.2021 | 18.11.2021 | |
20210153 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy | 214,70 vrátane DPH |
135/2.9.2020 | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 4.8.2021 | |
20210123 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 210,14 vrátane DPH |
135/2.9.2020 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 23.7.2021 | |
20210105 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy | 35,00 vrátane DPH |
135/2.9.2020 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | 23.6.2021 | |
20210092 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | stravné deti | 83,46 vrátane DPH |
126/15.10.2019 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 23.6.2021 | |
20210077 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 68,41 vrátane DPH |
135/2.9.2020 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 10.5.2021 | |
20210050 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | stravné deti | 6,30 vrátane DPH |
135/2.9.2020 | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 12.4.2021 | |
20210005 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 24,61 vrátane DPH |
07.01.2021 | 08.01.2021 | 28.2.2021 | ||
20210304 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 324,11 vrátane DPH |
7104/11.6.2012 | 9.12.2021 | 10.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210278 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné | 70,00 vrátane DPH |
109/13.4.2018 | 1.12.2021 | 02.12.2021 | 11.1.2022 | |
20210259 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 411,07 vrátane DPH |
7104/11.6.2012 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 10.12.2021 | |
20210258 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 | vodné, stočné | 133,96 vrátane DPH |
89/15.6.2017 | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 10.12.2021 |