Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | internet | 20,89 vrátane DPH |
9922484378 | 7.2.2022 | 15.02.2022 | 8.2.2022 | |
32 | ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286, 023 55 |
42387299 | stravné | 195,00 bez DPH |
68/2021 | 7.2.2022 | 13.02.2022 | 8.2.2022 | |
31 | ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286, 023 55 |
42387299 | stravné | 251,37 bez DPH |
68/2021 | 7.2.2022 | 16.02.2022 | 8.2.2022 | |
30 | ŠJ pri Gymnáziu Ľ. Štúra 35, 023 54 |
00160849 | stravné | 197,28 bez DPH |
70/2021 | 7.2.2022 | 16.02.2022 | 8.2.2022 | |
29 | Kominárstvo - R - STAV, s.r.o. Gabajova 2595/30, 010 01 |
52770117 | kominárske služby | 142,04 bez DPH |
3/2022 | 4.2.2022 | 15.02.2022 | 8.2.2022 | |
28 | SOŠ obchodu a služieb ul. 1. mája 1264, 020 01 |
00158569 | stravné | 1,41 bez DPH |
77/2021 | 4.2.2022 | 14.02.2022 | 8.2.2022 | |
27 | SŠ Rosinská Rosinská cesta 4, 010 08 |
00695106 | stravné | 125,70 bez DPH |
71/2021 | 4.2.2022 | 15.02.2022 | 8.2.2022 | |
26 | RC Mlynky Biele Vody 267, 053 76 |
00163384 | pobyt v RC | 123,69 bez DPH |
rozhodnutie 52/2021 | 4.2.2022 | 15.02.2022 | 8.2.2022 | |
25 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 1 745,99 vrátane DPH |
P3379/2019 | 4.2.2022 | 15.02.2022 | 8.2.2022 | |
24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 1.2.2022 | 15.02.2022 | 8.2.2022 | |
23 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115, 013 62 |
36382116 | servis a správa PI | 360,00 vrátane DPH |
2/2022 | 1.2.2022 | 14.02.2022 | 8.2.2022 | |
22 | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 256, 010 01 |
36391000 | stravné lístky | 444 vrátane DPH |
5/2022 | 1.2.2022 | 14.02.2022 | 8.2.2022 | |
21 | DITEL, spol. s.r.o. Uhoľná 3,010 08 |
00615790 | oprava telefónu | 50,40 vrátane DPH |
2/2022 | 28.1.2022 | 08.02.2022 | 1.2.2022 | |
20 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 |
35697270 | hovorné | 340,75 vrátane DPH |
372/01/2017 | 27.1.2022 | 08.02.2022 | 28.1.2022 | |
19 | MV SR Pribinova 2, 812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 24,99 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 24.1.2022 | 28.01.2022 | 26.1.2022 | |
18 | SOŠ sv. J. Robotníka Saleziánska 18, 010 01 |
00652512 | stravné | 26,60 bez DPH |
74/2021 | 24.1.2022 | 02.02.2022 | 26.1.2022 | |
17 | SSE Žilina Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | elektrina - vyúčtovanie | 40,72 vrátane DPH |
00185574/1/22 | 20.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
16 | SSE Žilina Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | elektrina - vyúčtovanie | 117,01 vrátane DPH |
00185574/1/22 | 20.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
15 | SSE Žilina Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | elektrina - vyúčtovanie | 937,91 vrátane DPH |
00185574/1/22 | 20.1.2022 | 20.01.2022 | 26.1.2022 | |
14 | SSE Žilina Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | elektrine | 7,24 vrátane DPH |
00185574/1/22 | 20.1.2022 | 21.01.2022 | 26.1.2022 | |
13 | SSE Žilina Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 |
51865467 | elektrina - vyúčtovanie | 1 405,64 vrátane DPH |
00185574/1/22 | 20.1.2022 | 22.01.2022 | 26.1.2022 | |
12 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850, 023 41 |
34764127 | elektrina nájom - doúčtovanie | 428,52 vrátane DPH |
7/2019 | 20.1.2022 | 01.02.2022 | 26.1.2022 | |
11 | SŠI Fatranská Fatranská 3321/22, 010 08 |
36142131 | ubytovanie | 46,00 bez DPH |
72/2021 | 19.1.2022 | 25.01.2022 | 26.1.2022 | |
10 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 |
35743565 | plyn | 1 988,38 vrátane DPH |
P3379/2019 | 19.1.2022 | 14.01.2022 | 26.1.2022 |