Faktúry 2024 (CDaR Bytča, Rázusova 798/52)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
45   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62
35763469  hovorné  94,54 
vrátane DPH
9902185149    7.3.2024  15.03.2024  21.3.2024 
19   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62
35763469  hovorné  87,24 
vrátane DPH
9902185149    9.2.2024  15.02.2024  13.2.2024 
170   VITRANS s.r.o.
Hlinené 298,023 54
55672094  dovoz detí do tábora  1 088,20 
bez DPH
  55/2024  18.7.2024  31.07.2024  2.8.2024 
177   UNI-MAN
Námestie SR 4/4, 014 01
36954403  čistiace potreby  539,50 
vrátane DPH
  57/2024  29.7.2024  08.08.2024  21.8.2024 
204   Jozef Škuta
Thurzova 972/18, 014 01
41014707  čistenie odpadov  120,00 
vrátane DPH
  86/2024  9.9.2024  13.09.2024  1.10.2024 
206   Peter Priečko - Kadaja
Janka Kráľa 2594/17,022 01
10845411  BOZP, PO  300,00 
bez DPH
2024/04    19.9.2024  29.09.2024  1.10.2024 
130   Peter Priečko - Kadaja
Janka Kráľa 2594/17,022 01
10845411  BOZP  300,00 
bez DPH
2024/04    5.6.2024  17.06.2024  8.7.2024 
116   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01
17316537  akreditovaný výcvik  3 360,00 
bez DPH
  33/2024  30.5.2024  17.06.2024  8.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Bytča, Rázusova 798/52

Tlačiť