Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862024 | Základná škola Limbová Žilina Limbová 3346/30,Zilina |
37810880 | Pobyt v ŠKD pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota na mesiac 05/2024. | 20,00 vrátane DPH |
28/01/24 | 14.05.2024 | 24.05.2024 | 4.6.2024 | |
1462024 | Základná škola Limbová Žilina Limbová 3346/30,Zilina |
37810880 | Pobyt v ŠKD pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota na mesiac 04/2024. | 20,00 vrátane DPH |
28/01/24 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 15.5.2024 | |
1162024 | Základná škola Limbová Žilina Limbová 3346/30,Zilina |
37810880 | Pobyt v ŠKD pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota na mesiac 03/2024. | 20,00 vrátane DPH |
28/01/24 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | 10.4.2024 | |
0512024 | Základná škola Limbová Žilina Limbová 3346/30,Zilina |
37810880 | Pobyt v ŠKD pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota na mesiac 02/2024. | 20,00 vrátane DPH |
28/01/24 | 09.02.2024 | 20.02.2024 | 7.3.2024 | |
0172024 | Základná škola Limbová Žilina Limbová 3346/30,Zilina |
37810880 | Pobyt v ŠKD pre dieťa CDR SUS2 K.Lehota na mesiac január 2024. | 20,00 vrátane DPH |
28/01/24 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 6.2.2024 | |
1632024 | Základná škola M.Janošku Čs.brigády 1174/4, Liptovský Mikuláš |
37810472 | Pobyt v ŠKD pre dieťa CDR SUS L.Mikuláš za obdobie 01-06/2024. | 90,00 vrátane DPH |
16/01/24 | 03.05.2024 | 15.05.2024 | 4.6.2024 | |
0412024 | Základná škola Miloša Janošku Čsl. brigády 1174/4, Liptovský Mikuláš |
37810472 | Poplatok ŠKD deti VOJ 4 LM za obdobie 01/2024 | 30,00 vrátane DPH |
16/01/24 | 05.02.2024 | 13.02.2024 | 14.2.2024 | |
3712024 | Peter Jacko - El Servis Dr.Mašurku 923, Važec |
37375890 | Servis spotrebičov na prac.CDR K.Lehota /oprava práčky,sušičky a zapoj.var.dosky/ | 198,00 vrátane DPH |
223/10/24,224/10/24 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 2.12.2024 | |
0282024 | Peter Jacko - EL.SERVIS Dr.Mašurku 923,Važec |
37375890 | Oprava autom. práčky na prac.CDR SUS L.Hrádok. | 38,40 vrátane DPH |
44/01/24 | 24.01.2024 | 30.01.2024 | 6.2.2024 | |
0572024 | SOFTIP,a.s. Krasovského 14,Bratislava-mest.časť Petržalka |
36785512 | Odsun nevypár.faktúr a vysporiadanie účtov v ročnom saldokonte. | 108,00 vrátane DPH |
31/01/24 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 7.3.2024 | |
3622024 | MT PELET,spol s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510,Závažná Poruba |
36721191 | Nákup peliet /7paliet/ na vykurovanie priestorov CDR K.Lehota. | 1.848,00 vrátane DPH |
218/10/2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 4.11.2024 | |
3432024 | MT PELET,spol s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510,Závažná Poruba |
36721191 | Nákup peliet /7paliet/ na vykurovanie priestorov CDR K.Lehota. | 1.848,00 vrátane DPH |
154/08/24 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 31.10.2024 | |
3102024 | MT PELET,spol s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510,Závažná Poruba |
36721191 | Nákup peliet /7paliet/ na vykurovanie priestorov CDR K.Lehota. | 1.848,00 vrátane DPH |
154/08/24 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 1.10.2024 | |
2922024 | MT PELET,spol s.r.o. Závažná Poruba - priemyselná zóna 510,Závažná Poruba |
36721191 | Nákup peliet /7paliet/ na vykurovanie priestorov CDR K.Lehota. | 1.848,00 vrátane DPH |
154/08/24 | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 4.9.2024 | |
3762024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac november 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 3.12.2024 | |
3412024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac október 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 4.11.2024 | |
3052024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac september 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
2762024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac august 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.08.2024 | 14.06.2024 | 4.9.2024 | |
2652024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie spotreby vody za obdobie 01-06/2024 pre pracoviská CDR. | 66,35 vrátane DPH |
6092005 | 16.07.2024 | 19.07.2024 | 2.8.2024 | |
2502024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac júl 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
2102024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac jún 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 19.7.2024 | |
1642024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac máj 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 4.6.2024 | |
1262024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac apríl 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 23.4.2024 | |
0832024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné za obdobie 03/2024 | 452,00 vrátane DPH |
609/2005 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 26.3.2024 | |
0362024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac február 2024 | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
0142024 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 | Mesačný poplatok za spotrebu vody na mesiac január 2024. | 452,00 vrátane DPH |
6092005 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 6.2.2024 | |
2872024 | R - J.A.s.r.o. Bystrická 177/23,Ružomberok |
36661961 | Oprava služ.motor.vozidla LM799CX. | 993,73 vrátane DPH |
148/07/24 | 12.08.2024 | 23.08.2024 | 5.9.2024 | |
2552024 | R - J.A.s.r.o. Bystrická 177/23,Ružomberok |
36661961 | Oprava služ.motor.vozidla LM799CX - klimat.,brzd.systém | 141,90 vrátane DPH |
140/07/24 | 10.07.2024 | 19.07.2024 | 31.7.2024 | |
0332024 | Fibris,s.r.o. SNP 315,Liptovský Hrádok |
36420212 | Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota na obdobie 03-12/2024 a 01-02/2025. | 288,00 vrátane DPH |
07308001 | 02.02.2024 | 14.02.2024 | 7.3.2024 | |
3852024 | Kondela s.r.o. Vojtaššáková 893, Tvrdošín |
36409154 | Nákup dvojválandy molit. na prac.CDR SUS1 K.Lehota. | 484,03 vrátane DPH |
197/09/24 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 3.12.2024 | |
2082024 | Kondela s.r.o. Vojtaššáková 893, Tvrdošín |
36409154 | Nákup dvojváľandy molitán. na prac.CDR SUS L.Mikuláš. | 290,03 vrátane DPH |
106/06/24 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 | |
2352024 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Garančná servisná prehliadka služ.mot.voz.LM441EB. | 292,98 vrátane DPH |
133/06/24 | 28.06.2024 | 19.07.2024 | 31.7.2024 | |
1552024 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Garančná servisná prehliadka služ.mot.vozidla Citroen C3 LM710EB. | 405,68 vrátane DPH |
88/04/24 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1562024 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Garančná servisná prehliadka služ.mot.vozidla Citroen C3 LM697EB. | 405,07 vrátane DPH |
88/04/24 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
0652024 | UNICAR,s.r.o. Ul.1.mája 68/1848,Liptovský Mikuláš |
36409022 | Oprava služ.motor.vozidla LM441EB. | 297,12 vrátane DPH |
53/02/24 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 7.3.2024 | |
3552024 | Gajos, s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výmena hasiaceho prístroja na prac.CDR SUS L.Porúbka. | 53,95 vrátane DPH |
213/09/24 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | 4.11.2024 | |
3332024 | Gajos, s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti PZS za obdobie 07-09/2024. | 144,00 vrátane DPH |
09/2015 | 02.10.2024 | 14.10.2024 | 4.11.2024 | |
3192024 | Gajos, s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | Revízia hasiacich prístrojov na pracov.CDR. | 622,74 vrátane DPH |
198/09/24 | 16.09.2024 | 25.09.2024 | 1.10.2024 | |
2612024 | Gajos, s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | Preventívna prehliadka zamestnanca CDR pre potreby zamestnávateľa. | 48,00 vrátane DPH |
09/2015 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 2.8.2024 | |
2402024 | Gajos, s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti PZS za obdobie 04-06/2024. | 144,00 vrátane DPH |
09/2015 | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 |