Faktúry 2025 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2450042   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM do služ.motor.vozidiel za obdobie 01/2025.  376,96 
vrátane DPH
20041287/2022    05.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
2450041   Fibris,s.r.o.
SNP 315, L.Hrádok
36420212  Internetové služby pre prac.CDR K.Lehota na obdobie 03-12/2025 a 01-02/2026.  295,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. 07308001    05.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
2450040   SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 18, Žilina
00652512  Poplatok za ubytovanie na šk.inter.pre ml.dosp.na mesiac 03/2025.  30,00 
vrátane DPH
  39/01/25  05.02.2025  11.02.2025  10.2.2025 
2450039   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 02/2025.   179,35 
vrátane DPH
9924984456/2020,9928161508/2021,9928161485/2021,9928161351/2021,9928161518/2021,9932773977/2022,9932773976/2022,9945916208,9945371890,9945371587,9945371428    05.02.2025  24.02.2024  10.2.2025 
2450038   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za telekomunikačné služby - internet pre prac.CDR na mesiac 02/2025.   114,14 
vrátane DPH
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016    05.02.2025  11.02.2025  10.2.2025 
2450037   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
36672441  Mesačný poplatok za spotrebu vody pre prac.CDR na mesiac 02/2025.   434,00 
vrátane DPH
6092005    05.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
2450036   MVM CEEenergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B,Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  Mesačný poplatok za spotrebu plynu pre prac.CDR na mesiac 02/2025.   1.640,00 
vrátane DPH
18550/2023    05.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
2450035   Stredoslovenské energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Mesačný poplatok za spotrebu elektriny pre prac.CDR na mesiac 02/2025.   1.382,00 
vrátane DPH
634786/1/24    05.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
2450034   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Služby mobilnej telekom.siete pre zamestnancov CDR za obdobie 01 - 02/2025   396,14 
vrátane DPH
85/OI/2022    04.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
2450033   LDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171, Liptovský Hrádok
50097768  Nákup tonera.  110,00 
vrátane DPH
  42/01/25  04.02.2025  14.02.2025  10.2.2025 
2450032   Základná škola s MŠ
Ul.J.D.Matejovie, Liptovský Hrádok
37910485  Strava v šk.jedálni pre deti CDR SUS L.Hrádok za mesiac 02/2025.   106,20 
vrátane DPH
  35/01/25  04.02.2025  11.02.2025  10.2.2025 
2450023   Univ.Karlov,Koleje a menzy,Kolej Hvězda,blok A3
Zvoníčkova 1927/5, Praha 6
00216208  Poplatok za ubytovanie na šk.inter. pre ml.dosp.za obdobie 01/2025.  166,43 
vrátane DPH
  268/12/24  20.01.2025  21.01.2025  21.1.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť