Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4220052 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 198,00 bez DPH |
20/2022 | 4.3.2022 | 10.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220051 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116 T.Teplice |
00162817 | Ubytovanie žiačky | 27,00 bez DPH |
Sk.014 | 3.3.2022 | 10.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220050 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.3.2022 | 23.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220049 | ABEL-Computer A.Hlinku 13,Čadca |
31634788 | Farba do tlačiarne | 13,25 vrátane DPH |
18/2022 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220048 | ABEL-Computer A.Hlinku 13,Čadca |
31634788 | Farba do tlačiarne | 60,67 vrátane DPH |
17/2022 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220047 | Redukačné centrum Trstín |
00163317 | Dočasný pobyt dieťaťa | 92,10 bez DPH |
sk.016 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220046 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiačky | 20,00 bez DPH |
Sk.010 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220045 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava dieťaťa | 23,18 bez DPH |
Sk.010 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220044 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 70,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220043 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16 Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
3/2022 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220042 | Mariana Kohútová G.Tajovského 26/21,Kláštor pod Znievom |
50623516 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za rok 2022 | 20,00 bez DPH |
19/2022 | 23.2.2022 | 02.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220041 | ABEL-Computer A.Hlinku 13,Čadca |
316734788 | Zaslanie tonerov | 72,00 vrátane DPH |
5/2022 | 22.2.2022 | 02.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220040 | Spojená škola Školská 447/2,Turčianske Teplice |
37906216 | Prenájom priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 23.2.2022 | 02.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220039 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájom za nebytové priestory | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 2.3.2022 | 02.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220038 | Skynet energy,s.r.o. Turčiansky Peter 114 |
36398233 | Osadenie a inštalácia sieťových kariet a inštalácia SOFTIP | 292,08 vrátane DPH |
14/2022 | 22.2.2022 | 22.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220037 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 114,44 vrátane DPH |
15/2022 | 18.2.2022 | 22.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220036 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Platba za elektrickú energiu | 253,80 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 15.2.2022 | 22.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220035 | MKL s.r.o.elektro Banská 9,Turčianske Teplice |
53637305 | Revízia elektrickej inštalácie | 162,00 bez DPH |
13/2022 | 14.2.2022 | 16.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220034 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava vozidla Renault zelený | 447,86 bez DPH |
1/2022 | 14.2.2022 | 16.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220033 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 202,36 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016 | 9.2.2022 | 16.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220032 | Ludovít Levák -Plynstav Poľnohospodárska1134/ T.Teplice |
40630064 | Oprava vodovodného potrubia prvá skupina | 464,12 vrátane DPH |
12/2022 | 8.2.2022 | 11.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220031 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy za 2/2022 tretia skupina | 38,64 bez DPH |
Sk002 | 8.2.2022 | 17.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220030 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy 2/2022 druhá skupina | 35,88 bez DPH |
Sk002 | 8.2.2022 | 17.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220029 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy za 2/2022 prvá sk. | 42,78 bez DPH |
Sk.002 | 8.2.2022 | 17.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220028 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1 792,93 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 8.2.2022 | 11.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220027 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.2.2022 | 11.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220026 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Platba za pohonné hmoty | 180,75 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.2.2022 | 11.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220025 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiačky | 20 bez DPH |
sk 010 | 8.2.2022 | 16.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220024 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava žiačky | 49,44 bez DPH |
Sk 010 | 8.2.2022 | 16.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220023 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn | 8 456,64 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 4.2.2022 | 09.02.2022 | 18.3.2022 | |
4220022 | Ing.arch.Peter TAVEL Stavbárska 6,Martin |
44442149 | Vypracovanie architektonickej štúdie -stavebné úpravy vstupu do objektu | 350,00 bez DPH |
10/2022 | 4.2.2022 | 09.02.2022 | 16.3.2022 | |
4220021 | Majorský s.r.o. M.Rázusa 3,Vrúrtky |
51265010 | Preklad rozsudku | 40,00 bez DPH |
11/2022 | 2.2.2022 | 09.02.2022 | 16.3.2022 | |
4220020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikačné služby | 63,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 1.2.2022 | 09.02.2022 | 16.3.2022 | |
4220019 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116 T.Teplice |
00162817 | Ubytovanie žiačky | 27,00 bez DPH |
Sk 014 | 1.2.2022 | 09.02.2022 | 16.3.2022 | |
4220018 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.2.2022 | 09.02.2022 | 16.3.2022 | |
4220017 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava žiačky 12/2021 | 1,08 bez DPH |
Sk.010 | 31.1.2022 | 09.02.2022 | 16.3.2022 | |
4220016 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie vozidla MAX | 89,64 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 26.1.2022 | 22.02.2022 | 16.3.2022 | |
4220015 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116 T.Teplice |
00162817 | Strava žiačky | 80,01 bez DPH |
Sk0014 | 31.1.2022 | 04.02.2022 | 16.3.2022 | |
4220014 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Prehliadka + oprava auta | 335,20 vrátane DPH |
9/2022 | 24.1.2022 | 07.02.2022 | 16.3.2022 | |
4220013 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16 Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie pre výkon práce | 150,00 bez DPH |
8/2022 | 20.1.2022 | 02.02.2022 | 16.3.2022 |