Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4220344 | bez DPH |
7.2.2023 | |||||||
4220339 | bez DPH |
7.2.2023 | |||||||
4220249 | bez DPH |
15.12.2022 | |||||||
4220188 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | 166,00 bez DPH |
sk.004 | 4.7.2022 | 07.07.2022 | 18.10.2022 | ||
4220123 | bez DPH |
27.7.2022 | |||||||
4220114 | bez DPH |
27.7.2022 | |||||||
4220101 | bez DPH |
14.7.2022 | |||||||
4220100 | bez DPH |
14.7.2022 | |||||||
4220079 | bez DPH |
15.6.2022 | |||||||
4220077 | bez DPH |
15.6.2022 | |||||||
4220055 | eMKLub Dolná 48/19 Kremnica |
00621200 | Adaptačný pobyt dieťaťa | 18,20 bez DPH |
2/2022 | 7.3.2022 | 15.03.2022 | 14.4.2022 | |
4220312 | VOP Agentúra s.r.o. Ostravská 24,Košice |
50815075 | Aktualizačné vzdelávanie | 500,00 bez DPH |
76/2022 | 8.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
4220312 | VOP Agentúra s.r.o. Ostravská 24,Košice |
50815075 | Aktualizačné vzdelávanie | 500,00 bez DPH |
76/2022 | 8.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
4220324 | ATC-JR,s.r.o. Vsetínska cesta 766,Púchov |
35760532 | Balíčky cukroviniek | 240,41 vrátane DPH |
110/2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | 23.1.2023 | |
4220354 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Bezpečnosť práce | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 7.2.2023 | |
4220198 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Cestovné poistenie Poľsko | 58,32 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 8.7.2022 | 12.07.2022 | 10.11.2022 | |
4220230 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Čistenie komína | 104,91 vrátane DPH |
89/2022 | 22.8.2022 | 25.08.2022 | 12.12.2022 | |
4220359 | ABEL-Computer A.Hlinku 13,Čadca |
31634788 | Čistiaci box do tlačiarne | 42,58 vrátane DPH |
118/2022 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | 7.2.2023 | |
4220193 | DE-AQUA s.r.o. Hrdinov SNP 5713,Martin |
36829587 | Dezinfikovanie | 126,00 vrátane DPH |
74/2022 | 8.7.2022 | 14.07.2022 | 18.10.2022 | |
4220058 | Redukačné centrum Trstín |
00163317 | Dočasný pobyt dieťaťa | 120,96 bez DPH |
Dohoda č.18/2021 | 11.3.2022 | 18.03.2022 | 14.4.2022 | |
4220047 | Redukačné centrum Trstín |
00163317 | Dočasný pobyt dieťaťa | 92,10 bez DPH |
sk.016 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220116 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Dodanie PHM | 238,65 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 2.5.2022 | 03.05.2022 | 27.7.2022 | |
4220260 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodanie plynu | 9 106,32 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 22.9.2022 | 06.10.2022 | 15.12.2022 | |
4220063 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie | 167,71 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 15.3.2022 | 18.03.2022 | 14.4.2022 | |
4220360 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 164,98 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | 7.2.2023 | |
4220315 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 148,51 bez DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 14.11.2022 | 22.11.2022 | 17.1.2023 | |
4220286 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 100,20 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.10.2022 | 24.10.2022 | 13.1.2023 | |
4220170 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 231,96 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 16.6.2022 | 22.06.2022 | 17.10.2022 | |
4220103 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 165,29 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 13.4.2022 | 26.04.2022 | 14.7.2022 | |
4220012 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 735,84 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 14.1.2022 | 19.01.2022 | 23.2.2022 | |
4220343 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 5996,94 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | 7.2.2023 | |
4220126 | ŠTEFANIDES s.r.o. Žabokreky 95 |
46274154 | Dovoz zeminy | 99,20 bez DPH |
44/2022 | 9.5.2022 | 18.05.2022 | 27.7.2022 | |
4220352 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 476,Bytča |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 7.2.2023 | |
4220231 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 476,Bytča |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 24.8.2022 | 30.08.2022 | 12.12.2022 | |
4220147 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávky elektriny | 318,98 bez DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 26.5.2022 | 30.05.2022 | 12.10.2022 | |
4220207 | Skynet energy,s.r.o. Turčiansky Peter 114 |
36398233 | Farba do tlačiarne | 59,76 vrátane DPH |
85/2022 | 15.7.2022 | 19.07.2022 | 9.12.2022 | |
4220049 | ABEL-Computer A.Hlinku 13,Čadca |
31634788 | Farba do tlačiarne | 13,25 vrátane DPH |
18/2022 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220048 | ABEL-Computer A.Hlinku 13,Čadca |
31634788 | Farba do tlačiarne | 60,67 vrátane DPH |
17/2022 | 1.3.2022 | 08.03.2022 | 13.4.2022 | |
4220083 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn | 8 193,48 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 4.4.2022 | 11.04.2022 | 15.6.2022 | |
4220023 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn | 8 456,64 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 4.2.2022 | 09.02.2022 | 18.3.2022 |