Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4230335 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Dodávka tonerov | 157,68 bez DPH |
113 | 14.12.2023 | 04.01.2024 | 20.2.2024 | |
4230284 | J.M. Martin Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Servis motorového vozidla Nissan Note | 427,55 vrátane DPH |
112/2023 | 2.11.2023 | 09.11.2023 | 8.1.2024 | |
4230286 | Koncept ateliér Necpaly 453 |
55794297 | Projektová dokumentácia | 550,00 bez DPH |
111/2023 | 3.11.2023 | 09.11.2023 | 8.1.2024 | |
4230285 | Kondela s.r.o. Vojtaššákova 893,Tvrdošín |
36409154 | Válanda molitánová | 516,00 vrátane DPH |
110/2023 | 2.11.2023 | 09.11.2023 | 8.1.2024 | |
4230062 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | tlačiareň s príslučenstvom | 279,10 vrátane DPH |
11/2023 | 24.3.2023 | 11.04.2023 | 23.5.2023 | |
4230268 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 35,34 vrátane DPH |
108/2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230265 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 44,51 vrátane DPH |
107/2023 | 19.10. 2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230339 | MIKONA TRADE a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolesa W- Up! | 21,40 vrátane DPH |
107 | 18.12.2023 | 04.01.2024 | 21.2.2024 | |
4230264 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Zakúpenie zimných pneumatík | 236,41 vrátane DPH |
106/2023 | 19.10. 2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230266 | MIKONA Kollárova 91,Martin |
00005297 | Výmena kolies | 37,81 vrátane DPH |
105/2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230272 | Mikona Trade a.s. Kollárova 9728/73 |
52978397 | Výmena kolesa | 60,70 vrátane DPH |
104/2023 | 23.10.2023 | 30.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230314 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok | 92,00 bez DPH |
103/2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | 25.1.2024 | |
4230303 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok | 390,00 bez DPH |
103/2023 | 16.11.2023 | 22.11.2023 | 16.1.2024 | |
4230331 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 240,00 bez DPH |
102/2023 | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230310 | TREXIMA s.r.o. Drobného 29,Bratislava |
31364381 | Poplatok za inzerát | 60,50 vrátane DPH |
101/2023 | 24.11.2023 | 14.12.2023 | 16.1.2024 | |
4230317 | Revimont -DG s.r.o. Sihote 610/21,03804 Bystrička |
36415103 | Obsluha tlakových zariadení | 68,40 vrátane DPH |
100/2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230029 | Mgr. Zuzana Tomášková, Neštátne zdravotnícke zariadenie P. Mudroňa 16, 036 01 Martin |
36139203 | psychologické vyšetrenie | 130,00 bez DPH |
10/2023 | 17,2,2023 | 24.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230032 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | skupinová a individuálna supervízia | 350,00 bez DPH |
1/2023 | 21.2.2023 | 24.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230170 | Enviro ways s. r. o Sidónie Sakalovej 190/30 Bytča |
50520075 | Zvoz a evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
- | 02012017 | 07.07.2023 | 13.07.2023 | 17.10.2023 |
4230047 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | strava detí ZŠ 1/2023 | 63,70 bez DPH |
004 | 10.3.2023 | 16.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230056 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 2/2023 3.sk | 101,52 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230055 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 2/2023 2.sk | 68,10 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230054 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00000015 | obedy 2/2023 1.sk | 34,66 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230053 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 3/2023 3.sk | 150,10 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230052 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 3/2023 2.sk | 110,20 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230051 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 3/2023 1.sk | 76,00 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230168 | Telekom a. s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poskytovanie internetových služieb | 41,71 vrátane DPH |
0296907 | - | 07.07.2023 | 13.07.2023 | 17.10.2023 |
4230161 | MKL elekto s.r.o Banská 9, Turčianske Teplice |
53637305 | Zriadenie novej elektroinštalácie v 3 kuchyniach vrátane odborného pripojenia spotrebičov | 1614,00 bez DPH |
76/2023 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 17.10.2023 | |
4230347 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 27.12.2023 | 08.01.2024 | 27.2.2024 | |
4230344 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Poplatok za elektrinu | 172,06 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 21.2.2024 | |
4230343 | Firma Košík -siete s.r.o. Detvianska 6,Nové Zámky |
36556858 | Hádzanárska sieť | 169,70 vrátane DPH |
20.12.2023 | 21.12.2023 | 21.2.2024 | ||
4230340 | Zdravotka-PZS , s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu | 100,55 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 18.12.2023 | 04.01.2024 | 21.2.2024 | |
4230338 | Flaga s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodanie plynu | 9411,96 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230337 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30,Bytča |
50520075 | Za kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 o Zbere kuchynského odpadu č.02012017 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230336 | BOZiPo-SK,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby | 240 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení | 15.12.2023 | 04.01.2024 | 20.2.2024 | |
4230332 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 153,92 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230330 | up Déjeuner s.r.o. Tomašikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava - zamestnanci | 2564,24 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230329 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 91,63 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230326 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 6.12.2023 | 11.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230325 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.12.2023 | 11.12.2023 | 20.2.2024 |