Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4230061 | Allianz Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | poistné PP01- kompl.pois.podnikateľov VS 511116891 | 678,25 vrátane DPH |
PZ č.9970047894 | 24.3.2023 | 11.04.2023 | 23.5.2023 | |
4230060 | Ľ.Levák PLYNSTAV Diviaky, Poľnohospodárska 1134/8, T.Teplice |
40630064 | vodoinštalatérske ,búracie práce | 3489,00 vrátane DPH |
22.3.2023 | 17.04.2023 | 23.5.2023 | ||
4230059 | Hviezdičky ŽIVOTA, Phdr.M.Brutovská Smolník 321 |
42406617 | individuálna a skupinová supervízia | 344,50 bez DPH |
6/2023 | 20.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230058 | MEDIATEL, spol. s.r.o. Miletičova 21, Bratislava 2 |
35859415 | základný firemný profil | 163,20 bez DPH |
37/2023 | 20.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230057 | ABEL-Computer, s.r.o. A. hlinku 6,Čadca |
31634788 | toner | 92,84 vrátane DPH |
36/2023 | 20.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230056 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 2/2023 3.sk | 101,52 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230055 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 2/2023 2.sk | 68,10 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230054 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00000015 | obedy 2/2023 1.sk | 34,66 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230053 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 3/2023 3.sk | 150,10 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230052 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 3/2023 2.sk | 110,20 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230051 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 3/2023 1.sk | 76,00 bez DPH |
002 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230050 | ABEL-Computer, s.r.o. A. hlinku 6,Čadca |
31634788 | tonery | 222,11 vrátane DPH |
35/2023 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230049 | SPDDD UaD Ševčenkova 21, Bratislava 5 |
17316537 | Webinár pre 3 PNR | 75,00 bez DPH |
5/2023 | 13.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230048 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | vyúčtovanie-nedopl. 2/2023 | 823,10 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 13.3.2023 | 22.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230047 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | strava detí ZŠ 1/2023 | 63,70 bez DPH |
004 | 10.3.2023 | 16.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230046 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášiková 16529/23/D,Bratislava |
53528654 | stravné zamestnanci -karty 3/2023 | 2083,69 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 10.3.2023 | 16.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230045 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | upratovacie práce február 2023 | 105,00 bez DPH |
7/2023 | 10.3.2023 | 16.03.2023 | 23.5.2023 | |
4230044 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 104,11 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorov. palív č. 20005792 | 9.3.2023 | 16,03,2023 | 23.5.2023 | |
4230042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 41,71 vrátane DPH |
zmluva o pripojení č.0296907 | 9.3.2023 | 16,03,2023 | 23.5.2023 | |
4230041 | Spojená škola Školská 447/2, Turčianske Teplice |
37906216 | nájom 3/2023 Amb. NP DEI | 169,00 bez DPH |
zmluva o prenájme nebyt. priestorov | 6.3.2023 | 18.04.2023 | 23.5.2023 | |
4230036 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 22.5.2023 | |
4230035 | Uniqa poisťovňa, a.s. Krasovského 15, Bratislava |
53812948 | splátka poistného vozidiel | 355,63 bez DPH |
zmluva č.8701737240 | 27.2.2023 | 03.03.2023 | 22.5.2023 | |
4230034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 64,91 vrátane DPH |
zmluva o pripojení č.0296907 | 24.2.2023 | 03.03.2023 | 22.5.2023 | |
4230032 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | skupinová a individuálna supervízia | 350,00 bez DPH |
1/2023 | 21.2.2023 | 24.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230031 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 154,12 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby č. 2/2016 | 21.2.2023 | 03.03.2023 | 22.5.2023 | |
4230030 | Mgr. Mariana Kohútová J.G. Tajovského 261/21, Kláštor pod Znievom |
50623516 | 20,00 bez DPH |
12/2023 | 17.2.2023 | 24.02.2023 | 22.5.2023 | ||
4230028 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 887,50 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 14.2.2023 | 24.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230027 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášiková 16529/23/D,Bratislava |
53528654 | strava zamestnanci | 2035,97 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 14.2.2023 | 24.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230026 | Kastrans Žabokreky195 |
47339128 | preprava žiakov na lyž. výcvik | 360,00 vrátane DPH |
32/2023 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230025 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 121,92 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorov. palív č. 20005792 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 41,71 vrátane DPH |
zmluva o pripojení č.0296907 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230023 | Špeciálna základná škola Ul. P. Mudroňa č. 46 |
36134252 | strava žiaka | 41,60 bez DPH |
Sk 013 | 6.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230022 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124 |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
zmluva o prenájme nebyt. priestorov | 6.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230021 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 104,91 vrátane DPH |
9/2023 | 2.2.2023 | 14.02.2023 | 29.3.2023 | |
4230020 | Ivan Janiga UNIGLASS Kollárova 73,Martin |
33577960 | Zasklenie okna v telocvični | 156,18 vrátane DPH |
8/2023 | 2.2.2023 | 07.02.2023 | 29.3.2023 | |
4230019 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.2.2023 | 07.02.2023 | 29.3.2023 | |
4230018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 31.1.2023 | 29.3.2023 | ||
4230017 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 8800,68 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 31.1.2023 | 07.02.2023 | 29.3.2023 | |
4230016 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy za 1/2023 | 106,70 bez DPH |
sk 02 | 27.1.2023 | 07.02.2023 | 15.3.2023 | |
4230015 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy za 1/2023 | 54,90 bez DPH |
sk.02 | 27.1.2023 | 07.02.2023 | 15.3.2023 |