Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4230350 | Jaroslava Demačková - DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelárske potreby | 59,47 vrátane DPH |
3.sk | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 27.2.2024 | |
4230349 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Za tovar a služby 3.ks Notebook 1.ks multifunkčná tlačiareň | 2728,00 vrátane DPH |
113/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 27.2.2024 | |
4230348 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Inštalácia multifunkčnej tlačiarne a noteoobokov | 390,00 bez DPH |
123/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 27.2.2024 | |
4230347 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 27.12.2023 | 08.01.2024 | 27.2.2024 | |
4230346 | ELBEK s.r.o. Príbovce 182 |
46646710 | Správa za prevádzkovanie stĺpovej TS rok 2023 | 2 340,00 vrátane DPH |
124/2023 | 21.12.2023 | 04.01.2024 | 27.2.2024 | |
4230345 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Realizácia počítačovej siete | 2050,00 bez DPH |
122/2023 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 27.2.2024 | |
4230344 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Poplatok za elektrinu | 172,06 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 21.2.2024 | |
4230343 | Firma Košík -siete s.r.o. Detvianska 6,Nové Zámky |
36556858 | Hádzanárska sieť | 169,70 vrátane DPH |
20.12.2023 | 21.12.2023 | 21.2.2024 | ||
4230342 | Anton Poništ Starý rad 197/36A,Mošovce |
33227331 | Oprava vodovodného potrubia | 816,00 vrátane DPH |
473/2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | 21.2.2024 | |
4230341 | Marek Ďanovský Ďanová 147 |
34382054 | Výmena poškodeného potrubia | 300,00 bez DPH |
121/2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | 21.2.2024 | |
4230340 | Zdravotka-PZS , s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu | 100,55 bez DPH |
Zmluva č.01042017 | 18.12.2023 | 04.01.2024 | 21.2.2024 | |
4230339 | MIKONA TRADE a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolesa W- Up! | 21,40 vrátane DPH |
107 | 18.12.2023 | 04.01.2024 | 21.2.2024 | |
4230338 | Flaga s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodanie plynu | 9411,96 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230337 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30,Bytča |
50520075 | Za kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 o Zbere kuchynského odpadu č.02012017 | 18.12.2023 | 29.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230336 | BOZiPo-SK,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby | 240 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení | 15.12.2023 | 04.01.2024 | 20.2.2024 | |
4230335 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Dodávka tonerov | 157,68 bez DPH |
113 | 14.12.2023 | 04.01.2024 | 20.2.2024 | |
4230334 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Oprava videovrátnika | 158,00 bez DPH |
120/2023 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230333 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Oprava vozidla Renault - zelený | 611,00 vrátane DPH |
119/2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230332 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 153,92 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230331 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 240,00 bez DPH |
102/2023 | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230330 | up Déjeuner s.r.o. Tomašikova 64A,Bratislava |
53528654 | Strava - zamestnanci | 2564,24 bez DPH |
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230329 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 91,63 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230328 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 22,50 bez DPH |
sk.007 | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230327 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Obedy žiakov | 185,60 bez DPH |
sk013 | 8.12.2023 | 12.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230326 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 6.12.2023 | 11.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230325 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.12.2023 | 11.12.2023 | 20.2.2024 | |
4230324 | Spojená škola Školská447/2 |
37906216 | Nebytové priestory | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230323 | Spojená škola internátna ČSA 183/1 Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 30,00 bez DPH |
sk0010 | 4.12.2023 | 11.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230322 | Spojená škola internátna ČSA 183/1 Kremnica |
51958767 | Strava žiaka | 14,70 bez DPH |
sk010 | 4.12.2023 | 11.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230321 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 66,00 bez DPH |
sk.002 | 4.12.2023 | 14.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230320 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 88,00 bez DPH |
sk.001 | 4.12.2023 | 14.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230319 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Školné za školskú družinu | 30,00 bez DPH |
sk.004 | 4.12.2023 | 14.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230318 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 1.12.2023 | 11.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230317 | Revimont -DG s.r.o. Sihote 610/21,03804 Bystrička |
36415103 | Obsluha tlakových zariadení | 68,40 vrátane DPH |
100/2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 | 19.2.2024 | |
4230316 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 |
47128062 | Upratovacie práce | 120,00 bez DPH |
118/2023 | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 25.1.2024 | |
4230315 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistné - úhrada | 32,99 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 25.1.2024 | |
4230314 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok | 92,00 bez DPH |
103/2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | 25.1.2024 | |
4230313 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok | 50,00 bez DPH |
118/2023 | 28.11.2023 | 06.12.2023 | 25.1.2024 | |
4230312 | ABEL -Computer s.r.o. A.Hlinku 6,Čadca |
31634788 | Zakúpenie tonerov | 71,05 vrátane DPH |
117/2023 117/2023 | 28.11.2023 | 11.12.2023 | 24.1.2024 | |
4230311 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | -147,52 bez DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 27.11.2023 | 27.11,.2023 | 16.1.2024 |