Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4230235 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,91 bez DPH |
0296907 | 26,09.2023 | 05.10.2023 | 26.10.2023 | |
4230121 | KasTrans s.r.o. Žabokreky 195 |
47339128 | Preprava osôb | 300,00 bez DPH |
31/2023 | 11.52023 | 16.05.2023 | 11.7.2023 | |
4230092 | Obec Belá-Dulice Belá-Dulice 86 |
00316563 | obedy 4/2023 | 58,90 bez DPH |
Sk 1 | 18,4,2023 | 4230092 | 25.5.2023 | |
4230043 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 153,92 bez DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby č. 2/2016 | 9,3,2023 | 16,03,2023 | 23.5.2023 | |
4230040 | Spojená škola Školská 447/2, Turčianske Teplice |
37906216 | nájomné ambul, NP DEI | 169,00 bez DPH |
zmluva o prenájme nebyt. priestorov | 6,3,2023 | 16,03,2023 | 23.5.2023 | |
4230039 | Spojená škola Školská 447/2, Turčianske Teplice |
37906216 | nájomné ambul, NP DEI | 169,00 bez DPH |
zmluva o prenájme nebyt. priestorov | 6,3,2023 | 16,03,2023 | 23.5.2023 | |
4230038 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | STP APV WINASU | 160,80 vrátane DPH |
38/2023 | 3,3,2023 | 16,03,2023 | 23.5.2023 | |
4230037 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124, Martin |
41244001 | prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 2,3,2023 | 16,03,2023 | 23.5.2023 | |
4230033 | Špeciálna základná škola Ul. P. Mudroňa č. 46 |
36134252 | strava žiaka | 62,00 bez DPH |
Sk 013 | 23,2,2023 | 03.03.2023 | 22.5.2023 | |
4230029 | Mgr. Zuzana Tomášková, Neštátne zdravotnícke zariadenie P. Mudroňa 16, 036 01 Martin |
36139203 | psychologické vyšetrenie | 130,00 bez DPH |
10/2023 | 17,2,2023 | 24.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230226 | bez DPH |
18.10.2023 | |||||||
4230171 | Up Déjeuner s.r.o Tomášikova 64A |
53528654 | poskytné služby a rozpisy | 2938,75 vrátane DPH |
dohoda o sprístupňovaní k Rámcovej dohode | 17.10.2023 | |||
4230127 | bez DPH |
20.7.2023 | |||||||
4230157 | AUTONA s.r.o Hurbanova 29 Martin |
31598048 | Servis vozidla pri 1 roku | 43,00 vrátane DPH |
75/2023 | 26.06.202 | 04.07.2023 | 17.10.2023 | |
4230131 | Osobný údaj s.r.o. Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 22.5.2021 | 24.05.2023 | 21.7.2023 | |
423001 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 2.1.2023 | 12.01.2023 | 6.3.2023 | |
4230005 | COOP Jednota SNP 136,T.Teplice |
00168980 | Hygiena | 105,78 vrátane DPH |
Sk.001 | 9.1.2023 | 12.01.2023 | 6.3.2023 | |
4230004 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 129,66 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.1.2023 | 20.01.2023 | 6.3.2023 | |
4230003 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 153,92 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016 | 9.1.2023 | 20.01.2023 | 6.3.2023 | |
4230002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.1.2023 | 27.01.2023 | 6.3.2023 | |
4230006 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 10.1.2023 | 20.01.2023 | 15.3.2023 | |
4230008 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa č.46, Martin |
36134252 | Strava - žiaci | 18,20 bez DPH |
Sk.013 | 11.1.2023 | 20.01.2023 | 15.3.2023 | |
4230007 | Up Déjeuner s.r.o. Tomášiková 16529/23/D,Bratislava |
53528654 | Strava zamestnanci | 2698,72 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 11.1.2023 | 24.01.2023 | 15.3.2023 | |
4230009 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6,T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce December 2022 | 124,00 bez DPH |
7/2023 | 13.1.2023 | 20.01.2023 | 15.3.2023 | |
4230010 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 3605,82 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 17.1.2023 | 20.01.2023 | 15.3.2023 | |
4230012 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 126,46 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 23.1.2023 | 27.01.2023 | 15.3.2023 | |
4230011 | Roman Škula Necpaly č.5,03812 Necpaly |
37409409 | Stavebné opravy v budove CDR Necpaly | 1044,00 vrátane DPH |
2/2023 | 23.1.2023 | 27.01.2023 | 15.3.2023 | |
4230013 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistenie vozidla MAX | 450,12 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 25.1.2023 | 14.02.2023 | 15.3.2023 | |
4230016 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy za 1/2023 | 106,70 bez DPH |
sk 02 | 27.1.2023 | 07.02.2023 | 15.3.2023 | |
4230015 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy za 1/2023 | 54,90 bez DPH |
sk.02 | 27.1.2023 | 07.02.2023 | 15.3.2023 | |
4230014 | Obec Belá Dulice Belá-Dulice |
00316563 | Obedy 1/2023 | 109,60 bez DPH |
Sk.002 | 27.1.2023 | 07.02.2023 | 15.3.2023 | |
4230018 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 31.1.2023 | 29.3.2023 | ||
4230017 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 8800,68 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 31.1.2023 | 07.02.2023 | 29.3.2023 | |
4230019 | Osobný údaj s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/2,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 1.2.2023 | 07.02.2023 | 29.3.2023 | |
4230021 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 104,91 vrátane DPH |
9/2023 | 2.2.2023 | 14.02.2023 | 29.3.2023 | |
4230020 | Ivan Janiga UNIGLASS Kollárova 73,Martin |
33577960 | Zasklenie okna v telocvični | 156,18 vrátane DPH |
8/2023 | 2.2.2023 | 07.02.2023 | 29.3.2023 | |
4230023 | Špeciálna základná škola Ul. P. Mudroňa č. 46 |
36134252 | strava žiaka | 41,60 bez DPH |
Sk 013 | 6.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230022 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124 |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
zmluva o prenájme nebyt. priestorov | 6.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230026 | Kastrans Žabokreky195 |
47339128 | preprava žiakov na lyž. výcvik | 360,00 vrátane DPH |
32/2023 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 | |
4230025 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 121,92 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorov. palív č. 20005792 | 8.2.2023 | 14.02.2023 | 22.5.2023 |