Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240138   SKYNET energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Tonery do tlačiarni  155,16 
bez DPH
  17/2024  15.5.2024  21.05.2024  20.8.2024 
4240137   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Servisná prehliadka DACIA  227,78 
vrátane DPH
  0837  13.5.2024  21.05.2024  20.8.2024 
4240136   Stredná odborná škola obchodu služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Obedy žiakov  93,45 
bez DPH
  sk.007  13.5.2024  21.05.2024  20.8.2024 
4240135   Allianz Slov.poisťovňa
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Poistenie vozidla Renault  255,71 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    13.5.2024  21.05.2024  20.8.2024 
4240134   Websupport s.r.o.
Karadžičova 12,Bratislava
36421928  Úprava Webstránky  115,06 
vrátane DPH
    13.5.2024  24.05.2024  20.8.2024 
4240133   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 5124/14
41244001  Prenájom priestorov  490,00 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov    13.5.2024  16.05.2024  20.8.2024 
4240132   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Dodávka PHM  155,80 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    10.5.2024  14.05.2024  20.8.2024 
4240131   ABEL -Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Farba do tlačiarne  15,96 
vrátane DPH
    9.5.2024  14.05.2024  20.8.2024 
4240130   Ing.Martin Mokroš
Veľká Lúka
41182219  Obnova tepelného zdroja  595,00 
bez DPH
  15/2024  9.5.2024  14.05.2024  19.8.2024 
4240129   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    9.5.2024  14.05.2024  19.8.2024 
4240128   Matúš Tomáška
Fatranská cesta 53,Sučany
55671551  Psychologické vyšetrenie  50,00 
bez DPH
  37/2024  9.5.2024  21.05.2024  19.8.2024 
4240127   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46
36134252  Strava žiakov  252,80 
bez DPH
  sk.013  9.5.2024  14.05.2024  19.8.2024 
4240126   Up Dejeunér s.r.o.
Tomášikova 64,Bratislava
53528654  Stravné zamestnanci  2301,07 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode    9.5.2024  06.06.2024  19.8.2024 
4240125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    7.5.2024  16.05.2024  16.8.2024 
4240124   Inštitút rodinnej terapie
Dielenská kružná 4,Vrútky
42434271  Seminár  180,00 
bez DPH
  4/2024  6.5.2024  14.05.2024  16.8.2024 
4240123   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  150,00 
bez DPH
  20/2024  2.5.2024  14.05.2024  16.8.2024 
4240122   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.5.2024  14.05.2024  16.8.2024 
4240121   Ing.Mariana Kohútová
J.G.Tajovského 261/21 Kláštor p.Znievom
50623516  Poplatok za znečistenie ovzdušia  20,00 
bez DPH
  14/2024  29.4.2024  03.05.2024  16.8.2024 
4240120   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  48,79 
vrátane DPH
  39/2024  25.4.2024  16.05.2024  16.8.2024 
4240118   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  319,70 
bez DPH
  sk.002  25.4.2024  03.05.2024  16.8.2024 
4240117   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  140,30 
bez DPH
  sk.002  25.4.2024  03.05.2024  16.8.2024 
4240116   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  40,45 
vrátane DPH
  39/2024  24.4.2024  16.05.2024  16.8.2024 
4240115   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  37,80 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.05.2024  16.8.2024 
4240114   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  37,80 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.05.2024  16.8.2024 
4240113   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  61,51 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.05.2024  16.8.2024 
4240112   LUMIZ s.r.o.
Martingenova 26,Bratislava
55456171  Preklad rozsudkov  40,00 
bez DPH
  16/2024  23.4.2024  03.05.2024  16.8.2024 
4240111   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  65,32 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.05.2024  16.8.2024 
4240110   Allianz Slov.poisťovňa
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Poistenie Renault Trafic  359,76 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    22.4.2024  11.07.2024  16.8.2024 
4240109   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok  138,00 
bez DPH
  10/2024  19.4.2024  22.04.2024  16.8.2024 
4240108   Spojená škola
Školská 447/2 Turčianske Teplice
37906216  Nájom nebytových priestorov  169,00 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov    18.4.2024  23.04.2024  12.8.2024 
4240107   SKYNET energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Licencia ESET NOD32  34,90 
vrátane DPH
  17/2024  17.4.2024  26.04.2024  12.8.2024 
4240106   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka elektriny  972,73 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    17.4.2024  23.04.2024  9.8.2024 
4240105   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava žiakov  138,60 
bez DPH
  sk.004  17.4.2024  26.04.2024  9.8.2024 
4240104   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6 T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  130,00 
bez DPH
  018  12.4.2024  23.04.2024  9.8.2024 
4240103   Stredná odborná škola obchodu služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  47,80 
bez DPH
  sk.015  10.4.2024  18.04.2024  9.8.2024 
4240102   Zdravotka-PZS , s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad  95,08 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu    10.4.2024  19 .4.2024  9.8.2024 
4240101   Sorudo s.r.o.
Žilinská7028/1,Bratislava
55698425  Vzdelávanie pracovníkov  1 245,00 
bez DPH
    10.4.2024  19 .4.2024  9.8.2024 
4240100   SOŠ sv.Jozefa Robotníka
Saleziánska 18,Žilina
00652512  Ubytovanie a strava žiaka  131,40 
bez DPH
  sk.001  9.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
4240099   SOŠ sv.Jozefa Robotníka
Saleziánska 18,Žilina
00652512  Ubytovanie a strava žiaka  127,75 
bez DPH
  sk.001  9.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
4240098   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál , internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    9.4.2024  19 .4.2024  9.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť