Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240136 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Obedy žiakov | 93,45 bez DPH |
sk.007 | 13.5.2024 | 21.05.2024 | 20.8.2024 | |
4240103 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 47,80 bez DPH |
sk.015 | 10.4.2024 | 18.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240020 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Čip na stravu pre žiačku | 6,00 bez DPH |
sk.007 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240217 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Čip na stravovanie. | 6 bez DPH |
51/2024 | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240208 | SPOMART, s.r.o. Wolkrova 1, 03601 Martin |
31602843 | Kontrola hasiacich prístrojov. | 565,56 vrátane DPH |
47/2024 | 03.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240227 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | 169 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 16.10.2024 | ||
4240170 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Prenájom priestorov | 507,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 4.7.2024 | 11.07.2024 | 23.8.2024 | |
4240108 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 18.4.2024 | 23.04.2024 | 12.8.2024 | |
4240063 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 7.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240018 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 338,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 25.1.2024 | 29.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240100 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 131,40 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240099 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 127,75 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240101 | Sorudo s.r.o. Žilinská7028/1,Bratislava |
55698425 | Vzdelávanie pracovníkov | 1 245,00 bez DPH |
10.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | ||
4240212 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce. | 120 bez DPH |
49/2024 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240189 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 |
47128062 | Upratovacie práce - júl. | 140 bez DPH |
05.08.2024 | 16.08.2024 | 14.10.2024 | ||
4240149 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 |
47128062 | Upratovacie práce | 160,00 bez DPH |
33/2024 | 7.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240123 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
20/2024 | 2.5.2024 | 14.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240104 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 130,00 bez DPH |
018 | 12.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240066 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 140,00 bez DPH |
018 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240065 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 100,00 bez DPH |
018/2024 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240024 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 110,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240023 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240014 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 80,00 bez DPH |
018 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240002 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce 11/2023 | 96,00 bez DPH |
125/2023 | 3.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240219 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty. | 106,10 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240194 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty. | 149,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 20005792 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 14.10.2024 | |
4240180 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 383,00 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 27.8.2024 | |
4240151 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Dodanie PHM | 292,97 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 10.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240132 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Dodávka PHM | 155,80 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 10.5.2024 | 14.05.2024 | 20.8.2024 | |
4240097 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 245,18 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.4.2024 | 19.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240068 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 133,66 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odobratie PHM | 171,89 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 24,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 25.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 66,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240048 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240033 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 5.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240214 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby. | 62,58 vrátane DPH |
č. 0296907 | 06.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 |