Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240116   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  40,45 
vrátane DPH
  39/2024  24.4.2024  16.5.2024  16.8.2024 
4240115   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  37,80 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.5.2024  16.8.2024 
4240114   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  37,80 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.5.2024  16.8.2024 
4240113   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  61,51 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.5.2024  16.8.2024 
4240111   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  65,32 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.5.2024  16.8.2024 
4240040   Miror s.r.o.
Hurbanova 7,Martin
47609826  Kontrola a čistenie komína  114,44 
bez DPH
V zmysle zákona    15.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240047   MŠ- Transport s.r.o
Valča 367
47228806  Oprava práčky  40,00 
vrátane DPH
  sk.006  26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240087   MTA-Martinská tréningová akadémia
Ambra Pietra 19,Martin
42348200  Členské za K.Ježíková  250,00 
bez DPH
  36/2024  2.4.2024  12.04.2024  13.6.2024 
4240118   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  319,70 
bez DPH
  sk.002  25.4.2024  3.5.2024  16.8.2024 
4240117   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  140,30 
bez DPH
  sk.002  25.4.2024  3.5.2024  16.8.2024 
4240091   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  266,80 
bez DPH
  sk.002  4.4.2024  16.04.2024  25.6.2024 
4240090   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  177,10 
bez DPH
  sk.002  4.4.2024  16.04.2024  25.6.2024 
4240050   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  259,90 
bez DPH
  sk.002  26.2.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240049   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  87,40 
bez DPH
  sk.002  26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240029   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí   203,70 
bez DPH
  sk.002  2.2.2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240028   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Strava žiakov  69,80 
bez DPH
  sk.002  2.2.2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240011   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  163,70 
bez DPH
  sk.002  9.1.2024  23.01.2024  14.3.2024 
4240010   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  120,40 
bez DPH
  sk.002  9.1.2024  23.01.2024  14.3.2024 
4240009   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  82,80 
bez DPH
  sk.002  9.1.2024  23.01.2024  14.3.2024 
4240105   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava žiakov  138,60 
bez DPH
  sk.004  17.4.2024  26.04.2024  9.8.2024 
4240054   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava žiakov  74,80 
bez DPH
  Sk.004  4.3.2024  13.03.2024  25.4.2024 
4240098   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál , internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    9.4.2024  19 .4.2024  9.8.2024 
4240078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  228,88 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    19.3.2024  05.04.2024  30.5.2024 
4240059   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240058   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240057   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240056   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola   29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240055   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  25.4.2024 
4240039   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  155,12 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    12.2.2024  15.02.2024  23.4.2024 
4240007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  156,92 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    8.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240122   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.5.2024  14.5.2024  16.8.2024 
4240086   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.4.2024  12.04.2024  13.6.2024 
4240052   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    4.3.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240030   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.2.2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240001   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    3.1.2024  08.01.2024  14.3.2024 
4240077   Roman Škula
Necpaly č.5
37409409  Stavebné opravy v budove CDR  603,60 
vrátane DPH
  29/2024  18.3.2024  05.04.2024  28.5.2024 
4240107   SKYNET energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Licencia ESET NOD32  34,90 
vrátane DPH
  17/2024  17.4.2024  26.04.2024  12.8.2024 
4240036   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba tlačiareň CANON  99,12 
vrátane DPH
  6/2024  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240032   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba do tlačiarne  210,24 
vrátane DPH
  17/2024  6.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240094   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907  sk.013  5.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť