Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odobratie PHM | 171,89 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 24,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 25.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 66,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240048 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240033 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 5.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240214 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby. | 62,58 vrátane DPH |
č. 0296907 | 06.09.2024 | 12.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240245 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.10.2024 | 11.10.2024 | 21.11.2024 | |
4240191 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby. | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 0296907 | 07.08.2024 | 16.08.2024 | 14.10.2024 | |
4240173 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 09.07.2024 | 29.07.2024 | 23.8.2024 | ||
4240154 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240094 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | sk.013 | 5.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 |
4240019 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240232 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Náhradné náplne do tlačiarní. | 284,28 vrátane DPH |
59/2024 | 24.09.2024 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | |
4240138 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Tonery do tlačiarni | 155,16 bez DPH |
17/2024 | 15.5.2024 | 21.05.2024 | 20.8.2024 | |
4240107 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Licencia ESET NOD32 | 34,90 vrátane DPH |
17/2024 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 12.8.2024 | |
4240036 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba tlačiareň CANON | 99,12 vrátane DPH |
6/2024 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240032 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba do tlačiarne | 210,24 vrátane DPH |
17/2024 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240231 | SECO AUTOTRANS s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Servis HYUNDAI. | 220,87 vrátane DPH |
57/2024 | 23.09.2024 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | |
4240161 | SECO AUTOTRANS s.r.o. Jesenského 25,Martin |
31607713 | Oprava auta W-Up! | 817,69 vrátane DPH |
24.6.2024 | 28.06.2024 | 20.8.2024 | ||
4240077 | Roman Škula Necpaly č.5 |
37409409 | Stavebné opravy v budove CDR | 603,60 vrátane DPH |
29/2024 | 18.3.2024 | 05.04.2024 | 28.5.2024 | |
4240159 | Peter Makový MAKOP Stavbárska 3925/3,Martin |
44173636 | Vodoinštalatérske práce | 400,00 vrátane DPH |
sk. 03DP | 20.6.2024 | 21.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240235 | Osobný údaj.sk. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50228041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024. | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO /2018 A 16555-1 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 21.10.2024 | |
4240204 | Osobný údaj.sk. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024. | 43,20 vrátane DPH |
ZO/2018A16555-1 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 16.10.2024 | |
4240165 | Osobný údaj.sk. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1 | 2.7.2024 | 08.07.2024 | 21.8.2024 | |
4240144 | Osobný údaj.sk. s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 4.6.2024 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1 | 4.6.2024 | 06.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240122 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.5.2024 | 14.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240086 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240052 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240030 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240001 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 3.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240249 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 184,08 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 8.10.2024 | 11.10.2024 | 21.11.2024 | |
4240234 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Zmluvná pokuta. | 144 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2016 | 27.09.2024 | 21.10.2024 | ||
4240218 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Poskytovanie služieb. | 169,34 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 11.09.2024 | 03.10.2024 | 16.10.2024 | |
4240193 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby. | 363,52 vrátane DPH |
Dodatok č. 1k zmluve č. 2/2016 | 09.08.2024 | 23.08.2024 | 14.10.2024 | |
4240153 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 181,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240129 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 181,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.5.2024 | 14.05.2024 | 19.8.2024 | |
4240098 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál , internet | 181,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | |
4240078 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál a internet | 228,88 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 19.3.2024 | 05.04.2024 | 30.5.2024 |