Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240041 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Dodávka elektriny | 152,86 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 16.2.2024 | 21.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240123 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
20/2024 | 2.5.2024 | 14.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240023 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240117 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 140,30 bez DPH |
sk.002 | 25.4.2024 | 03.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240066 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 140,00 bez DPH |
018 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240109 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok | 138,00 bez DPH |
10/2024 | 19.4.2024 | 22.04.2024 | 16.8.2024 | |
4240105 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 138,60 bez DPH |
sk.004 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240026 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Obedy žiakov | 137,60 bez DPH |
sk 013 | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240147 | Obec Belá-Dulice ŠJ Belá-Dulice |
00316563 | Strava žiakov | 133,40 bez DPH |
sk.002 | 6.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240068 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 133,66 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240100 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 131,40 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240104 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 130,00 bez DPH |
018 | 12.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240099 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 127,75 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240156 | MŠ- Transport s.r.o. Valča 367 |
47228806 | Výmena tesnenia dvierok | 120,00 vrátane DPH |
sk.002 | 14.6.2024 | 19.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240010 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 120,40 bez DPH |
sk.002 | 9.1.2024 | 23.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240134 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Úprava Webstránky | 115,06 vrátane DPH |
13.5.2024 | 24.05.2024 | 20.8.2024 | ||
4240040 | Miror s.r.o. Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 114,44 bez DPH |
V zmysle zákona | 15.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240024 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 110,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240073 | Mgr.Tomášková Mudroňova 16,Martin |
03613203 | Psychologické vyšetrenie | 100,00 bez DPH |
7/2024 | 13.3.2024 | 26.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240065 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 100,00 bez DPH |
018/2024 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240036 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Farba tlačiareň CANON | 99,12 vrátane DPH |
6/2024 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240002 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce 11/2023 | 96,00 bez DPH |
125/2023 | 3.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240102 | Zdravotka-PZS , s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 95,08 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu | 10.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | |
4240136 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Obedy žiakov | 93,45 bez DPH |
sk.007 | 13.5.2024 | 21.05.2024 | 20.8.2024 | |
4240141 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | 92,00 bez DPH |
26/2024 | 24.5.2024 | 06.06.2024 | 20.8.2024 | ||
4240049 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 87,40 bez DPH |
sk.002 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240009 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 82,80 bez DPH |
sk.002 | 9.1.2024 | 23.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240014 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 80,00 bez DPH |
018 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240054 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 74,80 bez DPH |
Sk.004 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240076 | Damedis s.r.o. Višňovského 6,Zvolen |
47864249 | Tonery do tlačiarni | 70,44 vrátane DPH |
28/2024 | 18.3.2024 | 05.04.2024 | 28.5.2024 | |
4240028 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Strava žiakov | 69,80 bez DPH |
sk.002 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 66,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240111 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 65,32 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240048 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240019 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240154 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.6.2024 | 14.06.2024 | 20.8.2024 | |
4240125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240094 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | sk.013 | 5.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 |
4240113 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 61,51 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 |