Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240019 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.5.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 24,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 25.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 66,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240048 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 64,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240033 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 5.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240097 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 245,18 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.4.2024 | 19.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240068 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 133,66 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240037 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odobratie PHM | 171,89 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240123 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
20/2024 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | 16.8.2024 | |
4240104 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 130,00 bez DPH |
018 | 12.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240066 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 140,00 bez DPH |
018 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240065 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 100,00 bez DPH |
018/2024 | 8.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240024 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 110,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240023 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 150,00 bez DPH |
018/2024 | 31.1.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240014 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 80,00 bez DPH |
018 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240002 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6, T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce 11/2023 | 96,00 bez DPH |
125/2023 | 3.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240101 | Sorudo s.r.o. Žilinská7028/1,Bratislava |
55698425 | Vzdelávanie pracovníkov | 1 245,00 bez DPH |
10.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | ||
4240100 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 131,40 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240099 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 127,75 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240108 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 18.4.2024 | 23.04.2024 | 12.8.2024 | |
4240063 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 7.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240018 | Spojená škola Školská447/2 T.Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 338,00 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestorov | 25.1.2024 | 29.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240103 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 47,80 bez DPH |
sk.015 | 10.4.2024 | 18.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240020 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Čip na stravu pre žiačku | 6,00 bez DPH |
sk.007 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240069 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Obedy žiakov | 32,50 bez DPH |
007 | 11.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240038 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 12,85 bez DPH |
sk007 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240012 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 15,00 bez DPH |
sk.007 | 11.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240106 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 972,73 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240071 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Energie | 314,50 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 12.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240041 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Dodávka elektriny | 152,86 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 16.2.2024 | 21.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240015 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Poplatok za elektrinu | 170,28 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 18.1.2024 | 19.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240093 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46 |
36134252 | Strava žiakov | 233,60 bez DPH |
sk.013 | 5.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240070 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Obedy žiakov | 201,60 bez DPH |
013 | 11.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240026 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Obedy žiakov | 137,60 bez DPH |
sk 013 | 1.2..2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240013 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava žiakov | 192,00 bez DPH |
sk.013 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
42400003 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné , stočné | 5276,17 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 3.1.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 | |
4240031 | Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné a stočné | 4 615,47 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 5.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 |