Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240004   Dejeunér s.r.o.
Tomášikova 64A,Bratislava
53528654  Strava zamestnanci  3124,32 
bez DPH
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode    5.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240034   up Déjeuner s.r.o.
Tomašikova 64A,Bratislava
53528654  Strava zamestnancov  2368,55 
bez DPH
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode    8.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240105   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava žiakov  138,60 
bez DPH
  sk.004  17.4.2024  26.04.2024  9.8.2024 
4240103   Stredná odborná škola obchodu služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  47,80 
bez DPH
  sk.015  10.4.2024  18.04.2024  9.8.2024 
4240093   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46
36134252  Strava žiakov  233,60 
bez DPH
  sk.013  5.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
4240054   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava žiakov  74,80 
bez DPH
  Sk.004  4.3.2024  13.03.2024  25.4.2024 
4240038   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  12,85 
bez DPH
  sk007  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240028   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Strava žiakov  69,80 
bez DPH
  sk.002  2.2.2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240013   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava žiakov  192,00 
bez DPH
  sk.013  15.1.2024  16.01.2024  18.3.2024 
4240012   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  15,00 
bez DPH
  sk.007  11.1.2024  16.01.2024  18.3.2024 
4240096   Up Dejeunér s.r.o.
Tomášikova 64,Bratislava
53528654  Stravné - zamestnanci  2267,33 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode    8.4.2024  03.05.2024  9.8.2024 
4240035   Zuzana Jirkalová
Strelničný 215/18,Český Tešín
73819476  Sukne Flamenco  485,20 
bez DPH
  27/2024  8.2.2024  16.02.2024  22.4.2024 
4240061   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10,Trnava
37849263  Supervízia  360,00 
bez DPH
  22/2024  5.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240059   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240058   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240057   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240056   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola   29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240055   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  25.4.2024 
4240076   Damedis s.r.o.
Višňovského 6,Zvolen
47864249  Tonery do tlačiarni  70,44 
vrátane DPH
  28/2024  18.3.2024  05.04.2024  28.5.2024 
4240100   SOŠ sv.Jozefa Robotníka
Saleziánska 18,Žilina
00652512  Ubytovanie a strava žiaka  131,40 
bez DPH
  sk.001  9.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
4240099   SOŠ sv.Jozefa Robotníka
Saleziánska 18,Žilina
00652512  Ubytovanie a strava žiaka  127,75 
bez DPH
  sk.001  9.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
4240123   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  150,00 
bez DPH
  20/2024  2.5.2024  14.5.2024  16.8.2024 
4240104   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6 T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  130,00 
bez DPH
  018  12.4.2024  23.04.2024  9.8.2024 
4240066   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  140,00 
bez DPH
  018  8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240065   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  100,00 
bez DPH
  018/2024  8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240024   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  110,00 
bez DPH
  018/2024  31.1.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240023   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  150,00 
bez DPH
  018/2024  31.1.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240014   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  80,00 
bez DPH
  018  15.1.2024  16.01.2024  18.3.2024 
4240002   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce 11/2023  96,00 
bez DPH
  125/2023  3.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
42400003   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vodné , stočné  5276,17 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    3.1.2024  15.02.2024  14.3.2024 
4240031   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vodné a stočné  4 615,47 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    5.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240122   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.5.2024  14.5.2024  16.8.2024 
4240086   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.4.2024  12.04.2024  13.6.2024 
4240052   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    4.3.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240030   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.2.2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240001   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    3.1.2024  08.01.2024  14.3.2024 
4240120   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  48,79 
vrátane DPH
  39/2024  25.4.2024  16.5.2024  16.8.2024 
4240116   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  40,45 
vrátane DPH
  39/2024  24.4.2024  16.5.2024  16.8.2024 
4240115   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  37,80 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.5.2024  16.8.2024 
4240114   Mikona Trade a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Výmena kolies  37,80 
vrátane DPH
  39/2024  23.4.2024  16.5.2024  16.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť