Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240119 | bez DPH |
16.8.2024 | |||||||
4240118 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 319,70 bez DPH |
sk.002 | 25.4.2024 | 03.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240117 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 140,30 bez DPH |
sk.002 | 25.4.2024 | 03.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240116 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 40,45 vrátane DPH |
39/2024 | 24.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240115 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 37,80 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240114 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 37,80 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240113 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 61,51 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240112 | LUMIZ s.r.o. Martingenova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 40,00 bez DPH |
16/2024 | 23.4.2024 | 03.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240111 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 65,32 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.05.2024 | 16.8.2024 | |
4240110 | Allianz Slov.poisťovňa Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Poistenie Renault Trafic | 359,76 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 22.4.2024 | 11.07.2024 | 16.8.2024 | |
4240109 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Účastnícky poplatok | 138,00 bez DPH |
10/2024 | 19.4.2024 | 22.04.2024 | 16.8.2024 | |
4240108 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 18.4.2024 | 23.04.2024 | 12.8.2024 | |
4240107 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Licencia ESET NOD32 | 34,90 vrátane DPH |
17/2024 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 12.8.2024 | |
4240106 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 972,73 vrátane DPH |
Zmluva č.00184152/1/22 | 17.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240105 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava žiakov | 138,60 bez DPH |
sk.004 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240104 | Soňa Dudášová Robotnícka 845/6 T.Teplice |
47128062 | Upratovacie práce | 130,00 bez DPH |
018 | 12.4.2024 | 23.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240103 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 47,80 bez DPH |
sk.015 | 10.4.2024 | 18.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240102 | Zdravotka-PZS , s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 95,08 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu | 10.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | |
4240101 | Sorudo s.r.o. Žilinská7028/1,Bratislava |
55698425 | Vzdelávanie pracovníkov | 1 245,00 bez DPH |
10.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | ||
4240100 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 131,40 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240099 | SOŠ sv.Jozefa Robotníka Saleziánska 18,Žilina |
00652512 | Ubytovanie a strava žiaka | 127,75 bez DPH |
sk.001 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240098 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál , internet | 181,76 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | |
4240097 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 245,18 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 8.4.2024 | 19.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240096 | Up Dejeunér s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava |
53528654 | Stravné - zamestnanci | 2267,33 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 8.4.2024 | 03.05.2024 | 9.8.2024 | |
4240095 | Anton Poništ Starý rad 197/36A,Mošovce |
33227331 | Búracie práce | 576 bez DPH |
41/2024 | 5.4.2024 | 18.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240094 | Slovak Telecom a.s.. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 62,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | sk.013 | 5.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 |
4240093 | Špeciálna základná škola Ul.P.Mudroňa 46 |
36134252 | Strava žiakov | 233,60 bez DPH |
sk.013 | 5.4.2024 | 12.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240092 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 vrátane DPH |
Dodatok č.2 o Zbere kuchynského odpadu č.02012017 | 5.4.2024 | 12.04.2024 | 25.6.2024 | |
4240091 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 266,80 bez DPH |
sk.002 | 4.4.2024 | 16.04.2024 | 25.6.2024 | |
4240090 | Obec Belá-Dulice Školská jedáleň,Belá |
00316563 | Obedy detí | 177,10 bez DPH |
sk.002 | 4.4.2024 | 16.04.2024 | 25.6.2024 | |
4240089 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14 |
41244001 | Prenájom priestorov | 490,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 4.4.2024 | 19.04.2024 | 25.6.2024 | |
4240088 | BOZiPO-SK,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Práce spojené s náplňou BOZP a PO technika | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení dravotného dohľadu | 4.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240087 | MTA-Martinská tréningová akadémia Ambra Pietra 19,Martin |
42348200 | Členské za K.Ježíková | 250,00 bez DPH |
36/2024 | 2.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240086 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240085 | Gaya s.r.o. Hviezdoslavova 23B,Martin |
36430307 | Inštalácia internetového pripojenia pre deti | 191,90 vrátane DPH |
30/2024 | 27.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240084 | Inšpirácia s.r.o. Ľubochnianska 4,Bratislava |
52120554 | Odborný webinár | 11,50 vrátane DPH |
35/2024 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 13.6.2024 | |
4240083 | Inšpirácia s.r.o. Ľubochnianska 4,Bratislava |
52120554 | Odborný webinár | 11,50 vrátane DPH |
34/2024 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 13.6.2024 | |
4240082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 24,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 25.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240081 | Allianz Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 22.3.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240080 | Jaroslava Demačková - DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Výroba pečiatky | 61,25 vrátane DPH |
32/2024 | 22.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 |