Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240117   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  140,30 
bez DPH
  sk.002  25.4.2024  03.05.2024  16.8.2024 
4240091   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  266,80 
bez DPH
  sk.002  4.4.2024  16.04.2024  25.6.2024 
4240090   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  177,10 
bez DPH
  sk.002  4.4.2024  16.04.2024  25.6.2024 
4240050   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  259,90 
bez DPH
  sk.002  26.2.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240049   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  87,40 
bez DPH
  sk.002  26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240029   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí   203,70 
bez DPH
  sk.002  2.2.2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240011   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  163,70 
bez DPH
  sk.002  9.1.2024  23.01.2024  14.3.2024 
4240010   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  120,40 
bez DPH
  sk.002  9.1.2024  23.01.2024  14.3.2024 
4240009   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  82,80 
bez DPH
  sk.002  9.1.2024  23.01.2024  14.3.2024 
4240209   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 03901 Turč. Teplice
00162817  Obedy + čip.  89 
bez DPH
2/2022    03.09.2024  06.09.2024  16.10.2024 
4240229   Obchodná akadémia Martin
Bernolákova 2, 03637 Martin
00162078  Nákup stravných lístkov.  80 
bez DPH
    19.09.2024  23.09.2024  16.10.2024 
4240063   Spojená škola
Školská447/2 T.Teplice
37906216  Nájomné  169,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    7.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240108   Spojená škola
Školská 447/2 Turčianske Teplice
37906216  Nájom nebytových priestorov  169,00 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov    18.4.2024  23.04.2024  12.8.2024 
4240018   Spojená škola
Školská447/2 T.Teplice
37906216  Nájom nebytových priestorov  338,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    25.1.2024  29.01.2024  18.3.2024 
4240203   ABEL -Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Náhradné tonery.  250,15 
vrátane DPH
  40/2024  30.08.2024  06.09.2024  16.10.2024 
4240060   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin
33930295  Montážne práce - Elektrokotol  1690,20 
vrátane DPH
  21/2024  5.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240017   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Montáž videovrátnika  260,00 
bez DPH
  2/2024  23.1.2024  29.01.2024  18.3.2024 
4240107   SKYNET energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Licencia ESET NOD32  34,90 
vrátane DPH
  17/2024  17.4.2024  26.04.2024  12.8.2024 
4240092   Enviro s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190/30,Bytča
50520075  Kuchynský odpad  46,50 
vrátane DPH
Dodatok č.2 o Zbere kuchynského odpadu č.02012017    5.4.2024  12.04.2024  25.6.2024 
4240187   MIKONA TRADE a.s.
Kollárova 91,Martin
52978397  Kontrola vozidla.  34,31 
vrátane DPH
  39/2024  25.07.2024  16.08.2024  14.10.2024 
4240208   SPOMART, s.r.o.
Wolkrova 1, 03601 Martin
31602843  Kontrola hasiacich prístrojov.  565,56 
vrátane DPH
  47/2024  03.09.2024  12.09.2024  16.10.2024 
4240211   Miror, s.r.o.
Hurbanova 7
47609826  Kontrola a čistenie komína.  114,44 
vrátane DPH
  48/2024  04.09.2024  12.09.2024  16.10.2024 
4240040   Miror s.r.o.
Hurbanova 7,Martin
47609826  Kontrola a čistenie komína  114,44 
bez DPH
V zmysle zákona    15.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240072   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Konfigurácia WIFI routera  299,00 
bez DPH
  24/2024  12.3.2024  26.03.2024  23.5.2024 
4240162   Allianz Slov.poisťovňa
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie podnikateľov  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    24.6.2024  11.07.2024  21.8.2024 
4240081   Allianz
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    22.3.2024  12.04.2024  13.6.2024 
4240016   Allianz
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    18.1.2024  24.01.2024  18.3.2024 
4240085   Gaya s.r.o.
Hviezdoslavova 23B,Martin
36430307  Inštalácia internetového pripojenia pre deti  191,90 
vrátane DPH
  30/2024  27.3.2024  05.04.2024  13.6.2024 
4240153   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    11.6.2024  14.06.2024  20.8.2024 
4240129   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    9.5.2024  14.05.2024  19.8.2024 
4240078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  228,88 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    19.3.2024  05.04.2024  30.5.2024 
4240039   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  155,12 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    12.2.2024  15.02.2024  23.4.2024 
4240098   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál , internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    9.4.2024  19 .4.2024  9.8.2024 
4240007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  156,92 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    8.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240036   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba tlačiareň CANON  99,12 
vrátane DPH
  6/2024  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240131   ABEL -Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Farba do tlačiarne  15,96 
vrátane DPH
    9.5.2024  14.05.2024  20.8.2024 
4240032   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba do tlačiarne  210,24 
vrátane DPH
  17/2024  6.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240071   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Energie  314,50 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    12.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240197   MKL elektro s.r.o.
Banská 9, 039 01 Turč. Teplice
53637305  Elektroinštalačné práce.  1053,23 
vrátane DPH
  43/2024  21.08.2024  27.08.2024  14.10.2024 
4240046   Flaga s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
34116940  Dodávka plynu  9 208,20 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    21.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť