Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240052   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    4.3.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240030   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    2.2.2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240001   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    3.1.2024  08.01.2024  14.3.2024 
4240274   Osobný údaj.sk. s.r.o.
Mlynské Nivy5,Bratislava
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1    4.11.2024  13.11.2024  22.11.2024 
4240235   Osobný údaj.sk. s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50228041  Výkon zodpovednej osoby 10/2024.  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO /2018 A 16555-1    01.10.2024  03.10.2024  21.10.2024 
4240204   Osobný údaj.sk. s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 09/2024.  43,20 
vrátane DPH
ZO/2018A16555-1    02.09.2024  06.09.2024  16.10.2024 
4240165   Osobný údaj.sk. s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1    2.7.2024  08.07.2024  21.8.2024 
4240144   Osobný údaj.sk. s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  4.6.2024 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1    4.6.2024  06.06.2024  20.8.2024 
4240159   Peter Makový MAKOP
Stavbárska 3925/3,Martin
44173636  Vodoinštalatérske práce  400,00 
vrátane DPH
  sk. 03DP  20.6.2024  21.06.2024  20.8.2024 
4240077   Roman Škula
Necpaly č.5
37409409  Stavebné opravy v budove CDR  603,60 
vrátane DPH
  29/2024  18.3.2024  05.04.2024  28.5.2024 
4240231   SECO AUTOTRANS s.r.o.
Jesenského 25,Martin
31607713  Servis HYUNDAI.  220,87 
vrátane DPH
  57/2024  23.09.2024  03.10.2024  21.10.2024 
4240161   SECO AUTOTRANS s.r.o.
Jesenského 25,Martin
31607713  Oprava auta W-Up!  817,69 
vrátane DPH
    24.6.2024  28.06.2024  20.8.2024 
4240232   SKYNET energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Náhradné náplne do tlačiarní.  284,28 
vrátane DPH
  59/2024  24.09.2024  03.10.2024  21.10.2024 
4240138   SKYNET energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Tonery do tlačiarni  155,16 
bez DPH
  17/2024  15.5.2024  21.05.2024  20.8.2024 
4240107   SKYNET energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Licencia ESET NOD32  34,90 
vrátane DPH
  17/2024  17.4.2024  26.04.2024  12.8.2024 
4240036   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba tlačiareň CANON  99,12 
vrátane DPH
  6/2024  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240032   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba do tlačiarne  210,24 
vrátane DPH
  17/2024  6.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240278   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    6.11.2024  13.11.2024  22.11.2024 
4240245   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    8.10.2024  11.10.2024  21.11.2024 
4240191   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby.  62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. 0296907    07.08.2024  16.08.2024  14.10.2024 
4240173   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469    62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    09.07.2024  29.07.2024  23.8.2024 
4240154   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    6.6.2024  14.06.2024  20.8.2024 
4240094   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907  sk.013  5.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
4240019   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  64,91 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    26.1.2024  06.02.2024  11.4.2024 
4240214   Slovak Telekom
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby.  62,58 
vrátane DPH
č. 0296907    06.09.2024  12.09.2024  16.10.2024 
4240125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    7.5.2024  16.05.2024  16.8.2024 
4240082   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  24,72 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    25.3.2024  05.04.2024  13.6.2024 
4240062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  66,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    6.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240048   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  64,91 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240033   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  41,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    6.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  41,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    5.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240253   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  222,92 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív  sk.1  9.10.2024  11.10.2024  21.11.2024 
4240194   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty.  149,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 20005792    09.08.2024  16.08.2024  14.10.2024 
4240180   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  383,00 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    10.7.2024  11.07.2024  27.8.2024 
4240151   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Dodanie PHM  292,97 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    10.6.2024  14.06.2024  20.8.2024 
4240132   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Dodávka PHM  155,80 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    10.5.2024  14.05.2024  20.8.2024 
4240097   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  245,18 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    8.4.2024  19.04.2024  9.8.2024 
4240068   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  133,66 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odobratie PHM  171,89 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť