Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240082   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  24,72 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    25.3.2024  05.04.2024  13.6.2024 
4240081   Allianz
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    22.3.2024  12.04.2024  13.6.2024 
4240080   Jaroslava Demačková - DEMRO
29.augusta 11,Martin
17852188  Výroba pečiatky  61,25 
vrátane DPH
  32/2024  22.3.2024  05.04.2024  13.6.2024 
4240079  
     
bez DPH
        13.6.2024 
4240078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  228,88 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    19.3.2024  05.04.2024  30.5.2024 
4240077   Roman Škula
Necpaly č.5
37409409  Stavebné opravy v budove CDR  603,60 
vrátane DPH
  29/2024  18.3.2024  05.04.2024  28.5.2024 
4240076   Damedis s.r.o.
Višňovského 6,Zvolen
47864249  Tonery do tlačiarni  70,44 
vrátane DPH
  28/2024  18.3.2024  05.04.2024  28.5.2024 
4240075   LUMIZ s.r.o.
Martingenova 26,Bratislava
55456171  Preklad rozsudkov  40,00 
bez DPH
  11/2024  18.3.2024  26.03.2024  28.5.2024 
4240074   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Servis auta Renault  573,00 
vrátane DPH
  12/2024  15.3.2024  26.03.2024  28.5.2024 
4240073   Mgr.Tomášková
Mudroňova 16,Martin
03613203  Psychologické vyšetrenie  100,00 
bez DPH
  7/2024  13.3.2024  26.03.2024  23.5.2024 
4240072   Bc.Jaroslav Ondrejčík
Turčiansky Peter 114
40992721  Konfigurácia WIFI routera  299,00 
bez DPH
  24/2024  12.3.2024  26.03.2024  23.5.2024 
4240071   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Energie  314,50 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    12.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240070   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Obedy žiakov  201,60 
bez DPH
  013  11.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240069   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Obedy žiakov  32,50 
bez DPH
  007  11.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240068   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  133,66 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240067   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin
33930295  Odborné prehliadky  2 478,00 
vrátane DPH
  23/2024  8.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240066   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  140,00 
bez DPH
  018  8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240065   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  100,00 
bez DPH
  018/2024  8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240064   Dejeunér s.r.o.
Tomašikova 64A,Bratislava
53528654  Strava - zamestnanci  2550,74 
bez DPH
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode    7.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240063   Spojená škola
Školská447/2 T.Teplice
37906216  Nájomné  169,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    7.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za služby  66,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    6.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240061   Mgr.Hudeková Andrea
Šafárikova 10,Trnava
37849263  Supervízia  360,00 
bez DPH
  22/2024  5.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240060   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin
33930295  Montážne práce - Elektrokotol  1690,20 
vrátane DPH
  21/2024  5.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240059   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240058   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240057   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240056   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola   29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  22.5.2024 
4240055   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Telefón Motorola  29,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    4.3.2024  13.03.2024  25.4.2024 
4240054   Obec Necpaly
Necpaly 168
00316814  Strava žiakov  74,80 
bez DPH
  Sk.004  4.3.2024  13.03.2024  25.4.2024 
4240053   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 5124/14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  490,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    4.3.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240052   Osobný údaj.sk s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16555    4.3.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240051   IVES Košice
Čsl.armády 20,Košice
00162957  Program WINASU  160,80 
vrátane DPH
  19/2024  28.2.2024  13.03.2024  25.4.2024 
4240050   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  259,90 
bez DPH
  sk.002  26.2.2024  06.03.2024  25.4.2024 
4240049   Obec Belá-Dulice
Školská jedáleň,Belá
00316563  Obedy detí  87,40 
bez DPH
  sk.002  26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240048   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  64,91 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240047   MŠ- Transport s.r.o
Valča 367
47228806  Oprava práčky  40,00 
vrátane DPH
  sk.006  26.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
4240046   Flaga s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
34116940  Dodávka plynu  9 208,20 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    21.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240045   UNIQA poisťovňa
Krasovského 3986/15,Bratislava
53812948  Poistenie vozidla DACIA  414,80 
bez DPH
Zmluva č.8701737240    20.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240044   Drevona Market s.r.o.
Výhonská 1,Bratislava
50443003  Poschodová posteľ  607,00 
vrátane DPH
  8/2024  20.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240043   Fundarek Peter
Kozmonautov 28,Martin
33930295  Oprava vodovodného potrubia  2 148,96 
vrátane DPH
  9/2024  19.2.2024  06.03.2024  23.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť