Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240035   Zuzana Jirkalová
Strelničný 215/18,Český Tešín
73819476  Sukne Flamenco  485,20 
bez DPH
  27/2024  8.2.2024  16.02.2024  22.4.2024 
4240102   Zdravotka-PZS , s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36733237  Zdravotný dohľad  95,08 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu    10.4.2024  19 .4.2024  9.8.2024 
4240096   Up Dejeunér s.r.o.
Tomášikova 64,Bratislava
53528654  Stravné - zamestnanci  2267,33 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode    8.4.2024  03.05.2024  9.8.2024 
4240034   up Déjeuner s.r.o.
Tomašikova 64A,Bratislava
53528654  Strava zamestnancov  2368,55 
bez DPH
Dohoda opristúpení k Rámcovej dohode    8.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240045   UNIQA poisťovňa
Krasovského 3986/15,Bratislava
53812948  Poistenie vozidla DACIA  414,80 
bez DPH
Zmluva č.8701737240    20.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240031   Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vodné a stočné  4 615,47 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    5.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
42400003   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Vodné , stočné  5276,17 
vrátane DPH
Zmluva č.200618544    3.1.2024  15.02.2024  14.3.2024 
4240093   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46
36134252  Strava žiakov  233,60 
bez DPH
  sk.013  5.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
4240070   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Obedy žiakov  201,60 
bez DPH
  013  11.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240026   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Obedy žiakov  137,60 
bez DPH
  sk 013  1.2..2024  06.02.2024  22.4.2024 
4240013   Špeciálna základná škola
Ul.P.Mudroňa 46,Martin
36134252  Strava žiakov  192,00 
bez DPH
  sk.013  15.1.2024  16.01.2024  18.3.2024 
4240071   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Energie  314,50 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    12.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240041   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Dodávka elektriny  152,86 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    16.2.2024  21.02.2024  23.4.2024 
4240015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Poplatok za elektrinu  170,28 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    18.1.2024  19.01.2024  18.3.2024 
4240106   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka elektriny  972,73 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    17.4.2024  23.04.2024  9.8.2024 
4240069   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Obedy žiakov  32,50 
bez DPH
  007  11.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240038   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  12,85 
bez DPH
  sk007  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240012   Stredná odborná školaobchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  15,00 
bez DPH
  sk.007  11.1.2024  16.01.2024  18.3.2024 
4240103   Stredná odborná škola obchodu služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Strava žiakov  47,80 
bez DPH
  sk.015  10.4.2024  18.04.2024  9.8.2024 
4240020   Stredná odborná škola obchodu služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Čip na stravu pre žiačku  6,00 
bez DPH
  sk.007  26.1.2024  06.02.2024  11.4.2024 
4240108   Spojená škola
Školská 447/2 Turčianske Teplice
37906216  Nájom nebytových priestorov  169,00 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov    18.4.2024  23.04.2024  12.8.2024 
4240063   Spojená škola
Školská447/2 T.Teplice
37906216  Nájomné  169,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    7.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240018   Spojená škola
Školská447/2 T.Teplice
37906216  Nájom nebytových priestorov  338,00 
bez DPH
Zmluva o nebytových priestorov    25.1.2024  29.01.2024  18.3.2024 
4240100   SOŠ sv.Jozefa Robotníka
Saleziánska 18,Žilina
00652512  Ubytovanie a strava žiaka  131,40 
bez DPH
  sk.001  9.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
4240099   SOŠ sv.Jozefa Robotníka
Saleziánska 18,Žilina
00652512  Ubytovanie a strava žiaka  127,75 
bez DPH
  sk.001  9.4.2024  12.04.2024  9.8.2024 
4240101   Sorudo s.r.o.
Žilinská7028/1,Bratislava
55698425  Vzdelávanie pracovníkov  1 245,00 
bez DPH
    10.4.2024  19 .4.2024  9.8.2024 
4240123   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  150,00 
bez DPH
  20/2024  2.5.2024  14.5.2024  16.8.2024 
4240104   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6 T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  130,00 
bez DPH
  018  12.4.2024  23.04.2024  9.8.2024 
4240066   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  140,00 
bez DPH
  018  8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240065   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  100,00 
bez DPH
  018/2024  8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240024   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  110,00 
bez DPH
  018/2024  31.1.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240023   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  150,00 
bez DPH
  018/2024  31.1.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240014   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce  80,00 
bez DPH
  018  15.1.2024  16.01.2024  18.3.2024 
4240002   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6, T.Teplice
47128062  Upratovacie práce 11/2023  96,00 
bez DPH
  125/2023  3.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240097   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  245,18 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    8.4.2024  19.04.2024  9.8.2024 
4240068   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  133,66 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.3.2024  13.03.2024  23.5.2024 
4240037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odobratie PHM  171,89 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    8.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    7.5.2024  16.05.2024  16.8.2024 
4240082   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatok za služby  24,72 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    25.3.2024  05.04.2024  13.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť