Faktúry 2024 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4240227   Spojená škola
Školská 447/2 Turčianske Teplice
37906216    169 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov    12.09.2024  19.09.2024  16.10.2024 
4240188  
     
bez DPH
        14.10.2024 
4240173   Slovak Telecom a.s..
Bajkalská 28,Bratislava
35763469    62,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    09.07.2024  29.07.2024  23.8.2024 
4240172  
     
bez DPH
        23.8.2024 
4240168  
     
bez DPH
        23.8.2024 
4240148   Obec Belá-Dulice
ŠJ Belá-Dulice
00316563    308,20 
bez DPH
  sk.002  6.6.2024  14.06.2024  20.8.2024 
4240141   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537    92,00 
bez DPH
  26/2024  24.5.2024  06.06.2024  20.8.2024 
4240119  
     
bez DPH
        16.8.2024 
4240079  
     
bez DPH
        13.6.2024 
4240167   BOZiPo-SK,s.r.o.
Budovateľov 1/4,Martin
36735795  Bezpečnostnotechnické služby  240,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení    3.7.2024  11.07.2024  21.8.2024 
4240095   Anton Poništ
Starý rad 197/36A,Mošovce
33227331  Búracie práce  576 
bez DPH
  41/2024  5.4.2024  18.04.2024  9.8.2024 
4240217   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Čip na stravovanie. 
bez DPH
  51/2024  11.09.2024  19.09.2024  16.10.2024 
4240020   Stredná odborná škola obchodu služieb
Stavbárska 11,Martin
00158551  Čip na stravu pre žiačku  6,00 
bez DPH
  sk.007  26.1.2024  06.02.2024  11.4.2024 
4240087   MTA-Martinská tréningová akadémia
Ambra Pietra 19,Martin
42348200  Členské za K.Ježíková  250,00 
bez DPH
  36/2024  2.4.2024  12.04.2024  13.6.2024 
4240207   Bok po boku
M.Benku 902/5
55833969  Detský tábor Oravská Polhora.  4900 
bez DPH
  13/2024  03.09.2024  12.09.2024  16.10.2024 
4240206   Bok po boku
M.Benku 902/5
55833969  Detský tábor Oravská Polhora.  4760 
bez DPH
  13/2024  03.09.2024  12.09.2024  16.10.2024 
4240151   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Dodanie PHM  292,97 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    10.6.2024  14.06.2024  20.8.2024 
4240223   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny.  10,60 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/24    12.09.2024  19.09.2024  16.10.2024 
4240183   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia energie - nedoplatok.  56,68 
vrátane DPH
00184152/1/22    15.07.2024  29.07.2024  14.10.2024 
4240196   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia energie - nedoplatok.  90,53 
vrátane DPH
184152/1/24    19.08.2024  23.08.2024  14.10.2024 
4240140   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka elektriny  268,24 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    20.5.2024  24.05.2024  20.8.2024 
4240106   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka elektriny  972,73 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    17.4.2024  23.04.2024  9.8.2024 
4240041   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Dodávka elektriny  152,86 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    16.2.2024  21.02.2024  23.4.2024 
4240158   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591,Žilina
51865467  Dodávka energie  58,68 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    18.6.2024  19.06.2024  20.8.2024 
4240132   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Dodávka PHM  155,80 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    10.5.2024  14.05.2024  20.8.2024 
4240046   Flaga s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
34116940  Dodávka plynu  9 208,20 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    21.2.2024  26.02.2024  23.4.2024 
4240197   MKL elektro s.r.o.
Banská 9, 039 01 Turč. Teplice
53637305  Elektroinštalačné práce.  1053,23 
vrátane DPH
  43/2024  21.08.2024  27.08.2024  14.10.2024 
4240071   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48
51865467  Energie  314,50 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    12.3.2024  15.03.2024  23.5.2024 
4240131   ABEL -Computer s.r.o.
A.Hlinku 6,Čadca
31634788  Farba do tlačiarne  15,96 
vrátane DPH
    9.5.2024  14.05.2024  20.8.2024 
4240032   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba do tlačiarne  210,24 
vrátane DPH
  17/2024  6.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240036   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Farba tlačiareň CANON  99,12 
vrátane DPH
  6/2024  9.2.2024  15.02.2024  22.4.2024 
4240007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  156,92 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    8.1.2024  16.01.2024  14.3.2024 
4240098   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál , internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    9.4.2024  19 .4.2024  9.8.2024 
4240153   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    11.6.2024  14.06.2024  20.8.2024 
4240129   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  181,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby    9.5.2024  14.05.2024  19.8.2024 
4240078   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  228,88 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    19.3.2024  05.04.2024  30.5.2024 
4240039   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál a internet  155,12 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    12.2.2024  15.02.2024  23.4.2024 
4240085   Gaya s.r.o.
Hviezdoslavova 23B,Martin
36430307  Inštalácia internetového pripojenia pre deti  191,90 
vrátane DPH
  30/2024  27.3.2024  05.04.2024  13.6.2024 
4240081   Allianz
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    22.3.2024  12.04.2024  13.6.2024 
4240016   Allianz
Pribinova 19,Bratislava
00151700  Komplexné poistenie  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    18.1.2024  24.01.2024  18.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť