Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4240119 | bez DPH |
16.8.2024 | |||||||
4240110 | bez DPH |
16.8.2024 | |||||||
4240109 | bez DPH |
16.8.2024 | |||||||
4240079 | bez DPH |
13.6.2024 | |||||||
4240101 | Sorudo s.r.o. Žilinská7028/1,Bratislava |
55698425 | Vzdelávanie pracovníkov | 1 245,00 bez DPH |
10.4.2024 | 19 .4.2024 | 9.8.2024 | ||
4240067 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Odborné prehliadky | 2 478,00 vrátane DPH |
23/2024 | 8.3.2024 | 15.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240043 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Oprava vodovodného potrubia | 2 148,96 vrátane DPH |
9/2024 | 19.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240031 | Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné a stočné | 4 615,47 vrátane DPH |
Zmluva č.200618544 | 5.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240020 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Čip na stravu pre žiačku | 6,00 bez DPH |
sk.007 | 26.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 | |
4240046 | Flaga s.r.o. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
34116940 | Dodávka plynu | 9 208,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 21.2.2024 | 26.02.2024 | 23.4.2024 | |
4240084 | Inšpirácia s.r.o. Ľubochnianska 4,Bratislava |
52120554 | Odborný webinár | 11,50 vrátane DPH |
35/2024 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 13.6.2024 | |
4240083 | Inšpirácia s.r.o. Ľubochnianska 4,Bratislava |
52120554 | Odborný webinár | 11,50 vrátane DPH |
34/2024 | 25.3.2024 | 26.03.2024 | 13.6.2024 | |
4240038 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 12,85 bez DPH |
sk007 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240012 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 15,00 bez DPH |
sk.007 | 11.1.2024 | 16.01.2024 | 18.3.2024 | |
4240121 | Ing.Mariana Kohútová J.G.Tajovského 261/21 Kláštor p.Znievom |
50623516 | Poplatok za znečistenie ovzdušia | 20,00 bez DPH |
14/2024 | 29.4.2024 | 3.5.2024 | 16.8.2024 | |
4240082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 24,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 25.3.2024 | 05.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240059 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
4240058 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
4240057 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
4240056 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 22.5.2024 | |
4240055 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola | 29,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 4.3.2024 | 13.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240069 | Stredná odborná školaobchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Obedy žiakov | 32,50 bez DPH |
007 | 11.3.2024 | 13.03.2024 | 23.5.2024 | |
4240107 | SKYNET energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Licencia ESET NOD32 | 34,90 vrátane DPH |
17/2024 | 17.4.2024 | 26.04.2024 | 12.8.2024 | |
4240115 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 37,80 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.5.2024 | 16.8.2024 | |
4240114 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 37,80 vrátane DPH |
39/2024 | 23.4.2024 | 16.5.2024 | 16.8.2024 | |
4240116 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 40,45 vrátane DPH |
39/2024 | 24.4.2024 | 16.5.2024 | 16.8.2024 | |
4240112 | LUMIZ s.r.o. Martingenova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 40,00 bez DPH |
16/2024 | 23.4.2024 | 3.5.2024 | 16.8.2024 | |
4240075 | LUMIZ s.r.o. Martingenova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 40,00 bez DPH |
11/2024 | 18.3.2024 | 26.03.2024 | 28.5.2024 | |
4240047 | MŠ- Transport s.r.o Valča 367 |
47228806 | Oprava práčky | 40,00 vrátane DPH |
sk.006 | 26.2.2024 | 06.03.2024 | 23.4.2024 | |
4240033 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby | 41,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 5.1.2024 | 16.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240122 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.5.2024 | 14.5.2024 | 16.8.2024 | |
4240086 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.4.2024 | 12.04.2024 | 13.6.2024 | |
4240052 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 4.3.2024 | 06.03.2024 | 25.4.2024 | |
4240030 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 22.4.2024 | |
4240001 | Osobný údaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555 | 3.1.2024 | 08.01.2024 | 14.3.2024 | |
4240092 | Enviro s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 vrátane DPH |
Dodatok č.2 o Zbere kuchynského odpadu č.02012017 | 5.4.2024 | 12.04.2024 | 25.6.2024 | |
4240103 | Stredná odborná škola obchodu služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiakov | 47,80 bez DPH |
sk.015 | 10.4.2024 | 18.04.2024 | 9.8.2024 | |
4240120 | Mikona Trade a.s. Kollárova 91,Martin |
52978397 | Výmena kolies | 48,79 vrátane DPH |
39/2024 | 25.4.2024 | 16.5.2024 | 16.8.2024 | |
4240021 | LUMIZ preklady s.r.o. Martinengova 26,Bratislava |
55456171 | Preklad rozsudkov | 60,00 bez DPH |
3/2024 | 29.1.2024 | 06.02.2024 | 11.4.2024 |