Faktúry 2025 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4250062   Spojená škola
P.Mudroňa 46, Martin
56351160  Obedy detí  86,40 
bez DPH
    19.3.2025  20.03.2025  28.3.2025 
4250054   Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ
Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice
00316563  Obedy detí  147,20 
bez DPH
    12.3.2025  20.03.2025  28.3.2025 
4250053   Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ
Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice
00316563  Obedy detí  217,60 
bez DPH
    12.3.2025  18.03.2025  28.3.2025 
4250048   SOŠ obchodu a služieb
Stavbárska 11, 036 80 Martin
00158551  Obedy detí  11,05 
bez DPH
    10.3.2025  18.03.2025  27.3.2025 
4250016   Obec Necpaly
Necpaly168,03812
00316814  Obedy detí  81,40 
vrátane DPH
    23.1.2025  28.01.2025  28.2.2025 
4250015   Spojená škola
P.Mudroňa 46, Martin
56351160  Obedy detí  83,20 
vrátane DPH
    22.1.2025  28.01.2025  28.2.2025 
4250014   Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ
Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice
00316563  Obedy detí  190,70 
bez DPH
    22.1.2025  28.01.2025  28.2.2025 
4250013   Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ
Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice
00316563  Obedy detí  121,40 
vrátane DPH
    22.1.2025  28.01.2025  28.2.2025 
4250050   SKYNET energy s.r.o
Turčiansky Peter 98, 038 41 Turčiansky Peter
00000363  Náplne do tlačiarní  272,94 
vrátane DPH
  20/2025  11.3.2025  18.03.2025  27.3.2025 
4250043   MG Servis,s.r.o
Turzovka Stred 487, 023 54 Turzovka
53902467  Nákup toneru  19,68 
vrátane DPH
  16/2025  3.3.2025  10.03.2025  27.3.2025 
4250027   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup pohonných hmôt  54,10 
vrátane DPH
Zmluva o predaji mot.palív    11.2.2025  17.02.2025  5.3.2025 
4250019   SPOMART,spol.s.r.o.
Wolkrova 1, 036 01 Martin
31602843  Nákup hasiaceho prístroja  42,93 
vrátane DPH
  3/2025  30.1.2025  06.02.2025  28.2.2025 
4250038   Flaga spol.s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava
34116940  Dovoz plynu  10936,80 
vrátane DPH
Flaga-Zmluva č.90010/02    25.2.2025  04.03.2025  27.3.2025 
4250049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  Doplatok za pohonné hmoty k Fa.č.4592257110 a k Fa.č.4592266417  1,49 
vrátane DPH
Zmluva o predaji mot.palív    11.3.2025  18.03.2025  27.3.2025 
4250036   MG Servis,s.r.o
Turzovka stred 487, 023 54 Turzovka
53902467  Dodávka toneru  45,51 
vrátane DPH
  11/2025  19.2.2025  21.02.2025  5.3.2025 
4250005   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
  Dodávka pohonných hmôt  261,78 
vrátane DPH
Zmluva o predaji mot.palív    10.1.2025  13.01.2025  28.2.2025 
4250034   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka energie-preplatok  981,28 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    17.2.2025  20.02.2025  5.3.2025 
4250008   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka energie  4047,47 
vrátane DPH
Zmluva č.00184152/1/22    13.1.2025  15.01.2025  28.2.2025 
4250022   Peter Vanko-Čalúníctvo
Horná Štubňa 486, 038 46
44565461  Čalúnické práce  180 
vrátane DPH
  5/2025  3.2.2025  06.02.2025  28.2.2025 
4250060  
     
bez DPH
        28.3.2025 
4250044  
     
bez DPH
        27.3.2025 
4250012  
     
bez DPH
        28.2.2025 
4250007  
     
bez DPH
        28.2.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť