
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4250060 | bez DPH |
28.3.2025 | |||||||
4250044 | bez DPH |
27.3.2025 | |||||||
4250012 | bez DPH |
28.2.2025 | |||||||
4250007 | bez DPH |
28.2.2025 | |||||||
4250028 | Autona s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Oprava osobného automobilu | 209,33 vrátane DPH |
9/2025 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250018 | Autona s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Údržba os.automobilu | 477,95 vrátane DPH |
92/2024 | 29.1.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
4250051 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
00003841 | Servisný výjazd 3x | 330 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisu IT | 11.3.202 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250001 | Enviro ways s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30, 01401Bytča |
50520075 | Zvoz a evidencia kuch.odpadu | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb | 7.1.2025 | 13.01.2025 | 26.2.2025 | |
4250052 | FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. M.R.Štefánika 25, 036 01 Martin |
46505181 | Zapožičanie lyžiarskeho výstroja | 80 bez DPH |
17/2025 | 12.3.2025 | 13.03.2025 | 28.3.2025 | |
4250038 | Flaga spol.s.r.o. Lamačská cesta 3/A,84104 Bratislava |
34116940 | Dovoz plynu | 10936,80 vrátane DPH |
Flaga-Zmluva č.90010/02 | 25.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250055 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov | 490 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 28.3.2025 | |
4250023 | Ing. Janka Matisová Nekrasova 5124/14,036 01 Martin |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov | 490 bez DPH |
Zmluva o nebytových priestoroch | 6.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250003 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 5124/14 |
41244001 | Prenájom nebytových priestorov | 490 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebyt.priestorov | 8.1.2025 | 13.01.2025 | 26.2.2025 | |
4250059 | Jaroslava Demáčková DEMRO 29.augusta 11, 036 01 Martin |
17852188 | Výroba pečiatok | 168,90 vrátane DPH |
21/2025 | 18.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
4250063 | Kodys Slovensko,s.r.o. Sliačska 2, 83102 Bratislava 3 |
31387454 | Páska do tlačiarne | 11,57 vrátane DPH |
11/2025 | 19.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
4250043 | MG Servis,s.r.o Turzovka Stred 487, 023 54 Turzovka |
53902467 | Nákup toneru | 19,68 vrátane DPH |
16/2025 | 3.3.2025 | 10.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250036 | MG Servis,s.r.o Turzovka stred 487, 023 54 Turzovka |
53902467 | Dodávka toneru | 45,51 vrátane DPH |
11/2025 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250040 | Mgr. Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16, 03601 Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50 bez DPH |
10/2025 | 26.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250061 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16, 03601 Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50 bez DPH |
18/2025 | 19.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
4250031 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 46, Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50 bez DPH |
7/2025 | 13.2.2025 | 21.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250026 | MKL elektro s.r.o. Banská 9, 039 01 T.Teplice |
53637305 | Oprava elektroinštalácie na kotolni | 387,11 vrátane DPH |
8/2025 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250054 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 147,20 bez DPH |
12.3.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | ||
4250053 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 217,60 bez DPH |
12.3.2025 | 18.03.2025 | 28.3.2025 | ||
4250014 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 190,70 bez DPH |
22.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
4250013 | Obec Belá-Dulice ŠJ pri MŠ Belá-Dulice 86, 038 11 Belá-DUlice |
00316563 | Obedy detí | 121,40 vrátane DPH |
22.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
4250037 | Obec Necpaly Necpaly168,03812 |
00316814 | Strava žiakov | 30,80 vrátane DPH |
24.2.2025 | 04.03.2025 | 27.3.2025 | ||
4250016 | Obec Necpaly Necpaly168,03812 |
00316814 | Obedy detí | 81,40 vrátane DPH |
23.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | ||
4250047 | Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby Orange | 186,33 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250025 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 186,41 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
4250004 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Služby mobil.operátora | 206,91 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.2.2025 | |
4250056 | ORTO-PROTETIKA, s.r.o. Kollárova 21, 036 01 Martin |
36394360 | Zdravotnícka pomôcka | 300 vrátane DPH |
15/2025 | 13.3.2025 | 18.03.2025 | 28.3.2025 | |
4250041 | Osobný údaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | 44,28 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby | 3.3.2025 | 10.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250021 | Osobný údaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5,82109 Bratislava |
50528041 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | 44,28 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby | 3.2.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
4250010 | Osobný údaj.sk s.r.o. Mlynské Nivy 5,82109 Bratislava |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 44,28 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby | 14.1.2025 | 15.01.2025 | 28.2.2025 | |
4250022 | Peter Vanko-Čalúníctvo Horná Štubňa 486, 038 46 |
44565461 | Čalúnické práce | 180 vrátane DPH |
5/2025 | 3.2.2025 | 06.02.2025 | 28.2.2025 | |
4250011 | SECO AUTOTRANS s.r.o. Jesenského 25, 036 01 Martin |
31607713 | Údržba os.automobilu,príprava,vykonanie STK | 268,63 vrátane DPH |
1/2025 | 15.1.2025 | 28.01.2025 | 28.2.2025 | |
4250050 | SKYNET energy s.r.o Turčiansky Peter 98, 038 41 Turčiansky Peter |
00000363 | Náplne do tlačiarní | 272,94 vrátane DPH |
20/2025 | 11.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250046 | Slovak Telecom Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Poplatok za služby telecomu | 63,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Doplatok za pohonné hmoty k Fa.č.4592257110 a k Fa.č.4592266417 | 1,49 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.3.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
4250027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup pohonných hmôt | 54,10 vrátane DPH |
Zmluva o predaji mot.palív | 11.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 |