Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4220325 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 48,20 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 20.10.2022 | 26.10.2022 | 17.1.2023 | |
4220297 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 3301,70 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
4220294 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 124,16 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 17.1.2023 | |
4220273 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 3239,04 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 03.09.2022 | 12.09.2022 | 17.1.2023 | |
4220271 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 124,16 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | 17.1.2023 | |
4220270 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 3095,21 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 17.1.2023 | |
4220229 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 3090,78 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 17.1.2023 | |
4220211 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 84,25 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 17.06.2022 | 22.06.2022 | 17.1.2023 | |
4220179 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 3126,25 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 2.6.20222 | 06.06.2022 | 17.1.2023 | |
4220150 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | elektronické stravovacie poukážky | 2966,61 € bez DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2022/414 | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 13.1.2023 | |
4220183 | Magna ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Bratislava |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424, zmluva č.3/BA/R/2022/139 | Dodatok č.1 | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 17.1.2023 |
4220373 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 05.12.2022 | 06.12.2022 | 18.1.2023 | |
4220338 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 18.1.2023 | |
4220305 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 05.10.2022 | 07.10.2022 | 17.1.2023 | |
4220274 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 05.09.2022 | 12.09.2022 | 17.1.2023 | |
4220254 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 03.08.2022 | 10.08.2022 | 17.1.2023 | |
4220233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3860,54 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 17.1.2023 | |
4220152 | Magna ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Bratislava |
35743565 | plyn | 1794,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 04.05.2022 | 06.05.2022 | 13.1.2023 | |
4220112 | Magna ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Bratislava |
35743565 | plyn | 1794,18 € vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 13.1.2023 | |
81/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1794,18 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 3.3.2022 | 09.03.2022 | 7.10.2022 | |
81/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1794,18 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 3.3.2022 | 09.03.2022 | 7.10.2022 | |
17/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 206,12 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 14.1.2022 | 19.01.2022 | 11.4.2022 | |
5/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1794,18 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 10.1.2022 | 13.01.2022 | 11.4.2022 | |
5/2022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1794,18 vrátane DPH |
Zmluva č.4/BA/R/2019/424 | 10.1.2022 | 13.01.2022 | 11.4.2022 | |
4220185 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | PZP | 63,77 € bez DPH |
Zmluva č.3553044417 | 02.06.2022 | 06.06.2022 | 17.1.2023 | |
4220225 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 119,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005, č.4/BA2/2012 | 01.07.2022 | 06.07.2022 | 17.1.2023 | |
4220224 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 263,26 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005, č.4/BA2/2012 | 01.07.2022 | 06.07.2022 | 17.1.2023 | |
4220391 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 1609,12 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 18.1.2023 | |
4220299 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 307,56 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
4220218 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 297,68 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 28.06.2022 | 06.07.2022 | 17.1.2023 | |
4220212 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu č.6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 763,63 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 17.06.2022 | 22.06.2022 | 17.1.2023 | |
4220110 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, Ružomberok |
36672271 | vodné a stočné | 304,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA2/2005 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 13.1.2023 | |
4220230 | Gallileo Corporation, s.r.o. Čierna Voda 468 |
47192941 | licenčný poplatok | 228,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA/R/2019/194 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 17.1.2023 | |
4220186 | Gallieo Corporation, s.r.o. Čierna Voda 468, Čierna Voda |
47192941 | licenčný poplatok | 24,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.3/BA/R/2019/194 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | 17.1.2023 | |
74/2022 | Galileo Corporation, s.r.o. Čierna Voda 468 |
47192941 | licenčný poplatok | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2017/639 | 2.3.2022 | 09.03.2022 | 7.10.2022 | |
74/2022 | Galileo Corporation, s.r.o. Čierna Voda 468 |
47192941 | licenčný poplatok | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2017/639 | 2.3.2022 | 09.03.2022 | 7.10.2022 | |
4220232 | Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A |
54145708 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 43,20 € bez DPH |
Zmluva č.2/BA3/2021/R/1348 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 17.1.2023 | |
4220180 | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
54145708 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 43,20 € bez DPH |
Zmluva č.2/BA3/2021/R/1348 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 17.1.2023 | |
4220144 | Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
54145708 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 43,20 bez DPH |
Zmluva č.2/BA3/2021/R/1348 | 2.5.2022 | 02.05.2022 | 13.1.2023 | |
4220106 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
54145708 | výkon činnosti zodp.osoby | 43,20 € bez DPH |
Zmluva č.2/BA3/2021/R/1348 | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 13.1.2023 |